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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-20 09:36

你好,你當時結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅怎么做的?

5fsshz 追問

2022-05-20 10:07

我沒有計提,自從聽了老師的話才更正過來的,

5fsshz 追問

2022-05-20 10:09

我就拿銀行的回單入:借:應(yīng)交稅費--已交稅金     貸:銀行存款

郭老師 解答

2022-05-20 10:11

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

郭老師 解答

2022-05-20 10:11

借應(yīng)交稅費,未交增值稅
貸應(yīng)交稅費已交稅金

5fsshz 追問

2022-05-20 10:43

月末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄:借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅     
                                  貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
交納時會計分錄:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅     貸:銀行存款
老師:這個分錄對嗎?借應(yīng)交稅費,未交增值稅
貸應(yīng)交稅費已交稅金
已交稅金科目這一轉(zhuǎn)平了,但是未交增值稅就不平了呀。

郭老師 解答

2022-05-20 10:46

你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅借未交增值稅貸應(yīng)交稅金怎么不平,哪里不平?哪個科目不平?

郭老師 解答

2022-05-20 10:46

你繳納的時候,你當時做的是已交稅金,不是嗎?你這個分錄借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,銀行存款別做了,你以后按照正確的來做,可以做這個。

郭老師 解答

2022-05-20 10:46

不是說你的已交稅金有余額嗎?現(xiàn)在給你調(diào)整一下。

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加入當月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
您好!月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時候,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費——未交增值稅,繳納增值稅的時候,借應(yīng)交稅費——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00
??????? 應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅整體沒余額 繳納后
2016-08-22 16:37:58
你好,轉(zhuǎn)出未交是三級 選擇貸方
2016-10-08 16:05:29
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