請(qǐng)問(wèn)老師,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅是9052.88,銷項(xiàng)稅是7264.96,到的月底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)啊?是不是這樣做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1787.92 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交的增值稅1787.92 這樣做對(duì)不對(duì)啊老師
王洪艷
于2016-05-03 16:49 發(fā)布 ??690次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-05-04 09:12
如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)啊老師
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你這個(gè)第一個(gè)分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20

個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

你好,您看下這個(gè)內(nèi)容
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09

你好,可以直接寫(xiě)一下面的一筆分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-09-07 11:57:29

正在處理過(guò)程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
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