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甲企業(yè)2020年2月外購原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票, 注明金額200萬元、增值稅26萬元,運輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查 實屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注 明買價40萬元,支付運輸費用,取得運費增值稅專用發(fā)票上注明 運費3萬元,購進后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計算可以 抵扣的進項稅額。
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2022-10-10
公司購入了一批貨物,由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題。但是當(dāng)時開過來的進項發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話,我公司是不是要申請紅字信息表,讓對方給我開具銷項負(fù)數(shù)發(fā)票呢?然后我要做進項稅額轉(zhuǎn)出。還有一個問題就是這種情況,我需要對方提供什么原始單據(jù)給我比較好一點。防止給公司造成稅務(wù)風(fēng)險。
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2017-09-06
2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201X年6月外購原材料取得防偽稅控機開具的專用發(fā)票,注明進項稅額137.7萬元并通過主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬元,外銷貨物取得收入115萬美元(美元與人民幣的比價為1: 8), 該企業(yè)適用增值稅稅率13%,出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應(yīng)退的增值稅是多少?
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2023-03-10
一般納稅人與達(dá)到起征點的小規(guī)模納稅人,符合疫情防控稅收優(yōu)惠政策中免稅條件的,在開具發(fā)票時應(yīng)該全部為免稅普通發(fā)票,享受免稅優(yōu)惠。如開具的發(fā)票中存在其他稅率(征收率)發(fā)票的,在36個月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠。請教老師,如開具的發(fā)票中存在其他稅率(征收率)發(fā)票的,在36個月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠這句如何理解?
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2020-03-25
我公司有很多租賃房產(chǎn)的裝修改造工程,比如消防二次改造、空調(diào)二次改造,費用都是很大的 這些工程都是有簽署正式合同的,按照合同約定分3.4次付款,發(fā)票在最后一次付款完成后交付 這些工程目前都已經(jīng)竣工驗收完成了,現(xiàn)在是款項沒付完,發(fā)票也沒收到 針對這樣的裝修改造,我們會計做賬處理應(yīng)該怎么處理比較好呢
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2019-11-13
公司是做消防工程,(使用的是小企業(yè)會計制度做賬)暫時沒有收入,平時員工出去施工所發(fā)生的各種費用,比如,加油費,飯費,買工具的費用,復(fù)印費,高速費...這些在沒有收入前都可以入管理費用?借:管理費用-- 貸:庫存現(xiàn)金(或其他應(yīng)付款)以后有收入了計入工程施工-合同成本-XX費老師,沒有收入時 不能記錄 工程施工-合同成本-XX費 ?
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2018-05-22
想問下,我們 公司是 做 建筑內(nèi) 消防排煙管道工程的,風(fēng)管在廠內(nèi) 加工好,然后 運到現(xiàn)場,有工地工人安裝,我現(xiàn)在 想確認(rèn)下,這種 業(yè)務(wù)是有兩種 開票模式不?1) 材料金額開 13%專票 安裝金額開9*的 安裝服備票 2)材料+安裝 金額 一起 全開 9%的 建筑服務(wù)發(fā)票,是不是這樣?另外,小企業(yè) 會計準(zhǔn)則里 是不是 就沒有 工程施工 這個 一級科目了?
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2021-06-21
農(nóng)民專業(yè)合作社法人用現(xiàn)金給經(jīng)濟組織村委會交了1年的土地承包費,前期法人將公賬的資金全部轉(zhuǎn)到法人個人卡上了,掛了其他應(yīng)收款-法人,后面拿回來兩張村委會開的2021年1年的土地承包費,這會計分錄怎么做?借:預(yù)付帳款-村委會 貸:其他應(yīng)收款-法人 分?jǐn)倳r做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)防賬款 這樣做分錄對嗎
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2022-01-15
大銘老師您好 請問:在您的《建筑業(yè)涉稅解析與風(fēng)險防范》第一節(jié)中 在27分鐘處,某公司簽訂了G港A3 標(biāo)段工程 合同約定工期為7個月 前5個月每月20號按合同造價的10%支付進度款 其余款項完工后一次性支付 若第二期進度款是2月25日收到 則納稅義務(wù)發(fā)生的時點為2月20日吧?為什么大銘老師回答的是1月20日?
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2019-12-01
1,問一下,我公司之前入股一家公司,只是認(rèn)繳,但是往來款很多,現(xiàn)在入股的這家公司注銷了,我公司應(yīng)該怎樣把這筆賬做平,不能老掛著啊。 2,問一下,現(xiàn)在國家工會給的防疫物資返款,但是提供的資料是我們關(guān)聯(lián)企業(yè)的發(fā)票,現(xiàn)在給的支票這個應(yīng)該怎樣入賬,還是必須入工會的賬,但是花錢是公司,沒花公司的錢
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2020-05-12
甲公司2020年5月在天貓平臺銷售商品共計8000件,領(lǐng)用不單獨計價包裝物的成本共為2000元,其中膠帶300元,泡沫300元,防水包裝袋400元,紙箱1000元。銷售商品領(lǐng)用單獨計價包裝物的成本為800元,用于禮盒包裝,銷售收入為1200元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為156元,款項已存入銀行。請做出相關(guān)會計分錄。
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2021-11-29
莫生產(chǎn)企業(yè)(為增值防一般幼玩人),本月向市職工活動中心贈送自產(chǎn)液晶電視20臺,每合電視的成本價為3000元,市場銷售價格為5000元(不含稅);贈送新研制新型節(jié)能空調(diào)5臺,每臺成本價為8000元,市場上尚無同類產(chǎn)品銷售。家電產(chǎn)品的成本利潤率為10%。 要求:請計算交家電企業(yè)本月的計稅銷售額和應(yīng)納增值稅。(保留兩位小數(shù)
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2022-11-09
想問下,我們 公司是 做 建筑內(nèi) 消防排煙管道工程的,風(fēng)管在廠內(nèi) 加工好,然后 運到現(xiàn)場,有工地工人安裝,我現(xiàn)在 想確認(rèn)下,這種 業(yè)務(wù)是有兩種 開票模式不?1) 材料金額開 13%專票 安裝金額開9*的 安裝服備票 2)材料+安裝 金額 一起 全開 9%的 建筑服務(wù)發(fā)票,是不是這樣?另外,小企業(yè) 會計準(zhǔn)則里 是不是 就沒有 工程施工 這個 一級科目了?
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2021-06-22
正在裝修期的一家新酒店,租賃的樓房,這期間發(fā)生的室內(nèi)設(shè)計費用、業(yè)務(wù)費(現(xiàn)金疏通什么物管、業(yè)主之類的)、工程裝修(包含水電線路、防水、拆除一些建筑之類的)、購買的酒店需要的床墊、布草、桌椅、廚房設(shè)備定制安裝、餐廳用的餐具等,裝修期間發(fā)生的水電費,先付的款,沒有收到發(fā)票,這些應(yīng)該怎么做賬,收到發(fā)票后怎么做賬?
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2019-10-18
公司購入了一批貨物,由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題。但是當(dāng)時開過來的進項發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話,我公司是不是要申請紅字信息表,讓對方給我開具銷項負(fù)數(shù)發(fā)票呢?然后我要做進項稅額轉(zhuǎn)出。還有一個問題就是這種情況,我需要對方提供什么原始單據(jù)給比較好一點。防止給公司造成稅務(wù)風(fēng)險。
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2017-09-06
我公司生產(chǎn)并銷售防腐室外用圍欄 地板 也能制作成涼亭 銷售帶負(fù)責(zé)安裝 正常發(fā)票應(yīng)該按銷售商品和勞務(wù)分開對吧 現(xiàn)在我們想把安裝部分包給第三方公司做 我們跟客戶簽訂的合同價款包含這部分安裝費用 然后我公司在跟第三方公司簽訂勞務(wù)安轉(zhuǎn)合同 請問第三方公司把這個勞務(wù)發(fā)票開給我公司 是否合理
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2021-08-29
請教李老師土地增值稅清算車庫是否清算的問題。 例如某公司開發(fā)項目,地下二層是車位,一層是儲藏室。這個都是規(guī)劃、建筑施工等許可的,也繳納了異地人防建設(shè)費,房產(chǎn)公司與業(yè)主簽訂了轉(zhuǎn)讓車位使用權(quán)合同,業(yè)主具有使用、處置、收益的權(quán)利,按照稅收實質(zhì)重于形式的原則,應(yīng)該進行土地增值稅清算。這個理解對嗎
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2019-05-03
老師,你好!我公司開出了貨物銷售發(fā)票479834元的發(fā)票(開具的項目是:防塵網(wǎng)、干粉滅火器、反光錐筒、安全帽、二級配電箱、水馬等),我們公司是一般納稅人,后來說是可以支付給我們1.5%的安全文明施工費,在什么情況下我們可以得到這個安全文明施工費呀?謝謝!就是說在具體的什么條件下我們可以得到這個安全文明施工費?謝謝!
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2019-08-22
老師好,我公司是建筑業(yè)總包單位,增值稅一般納稅人,我們公司在內(nèi)蒙古有一個簡易計稅項目,現(xiàn)在有一家上海的專業(yè)分包單位給我單位開了60多萬的3個點的上海增值稅普通發(fā)票,防水工程款,請問我單位給甲方開票的話,去內(nèi)蒙古預(yù)繳增值稅時這部分的專業(yè)分包工程款可以抵扣嗎?需要什么文件還有流程?
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2020-03-15
2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201X年6月外購原材料取得防偽稅控機開具的專用發(fā)票,注明進項稅額137.7萬元并通過主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬元,外銷貨物取得收入115萬美元(美元與人民幣的比價為1: 8), 該企業(yè)適用增值稅稅率13%,出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應(yīng)退的增值稅是多少?
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2022-04-11