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第二季度企業(yè)所得稅申報的時候,營業(yè)成本多記了7000,與賬上不一致。在第三季度的時候?qū)I業(yè)成本減少7000,這樣做對嗎?
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2020-07-30
老師好!請問三季度企業(yè)所得稅申報,填寫數(shù)據(jù)是7 一9份還是1 一9 月份數(shù)據(jù)
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2019-10-14
請問老師您,第一季度虧損,第二季度盈利,兩季度累計仍然虧損,是否需要計提第二季度企業(yè)所得稅,然后填表?企業(yè)所得稅申報表最終是按累計金額預(yù)繳的吧?
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2016-07-08
二季度企業(yè)所得稅申報,6月利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的本年累計要減去3月份的本年累計金額嗎?
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2020-07-06
申報季度企業(yè)所得稅是先填財務(wù)報表還是先填企業(yè)所得稅申報表
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2017-10-21
老師您好,我現(xiàn)在要進行第一季度企業(yè)所得稅申報,是總分公司合并申報。財務(wù)報表報送是要將總分公司報表合并后上報嗎?
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2022-04-20
季度企業(yè)所得稅申報的時候財務(wù)報表利潤表本期數(shù)是填寫月數(shù)據(jù)還是季度數(shù)據(jù)呢?例如,9月申報的時候,利潤表本期數(shù)是填9月,還是7、8、9三個月合計呢?
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2025-03-18
你好老師,我公司是深圳的,19年的匯算清繳在4月初就做了,然后2020年第一季度申報企業(yè)所得稅時彌補了19年的全部虧損,如果我作廢重新做19年的匯算清繳,虧損有變動的話,19年的虧損額會在以后季度企業(yè)所得稅申報時更新最新的數(shù)據(jù)嗎?
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2020-05-15
建筑行業(yè),馬上第二季度企業(yè)所得稅申報,是不是應(yīng)該要催項目上多交成本票過來?
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2019-06-26
你好,請問小規(guī)模季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表上營業(yè)利潤是根據(jù)利潤表營業(yè)成本填寫的嗎
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2019-10-14
請問下,22年第一季度企業(yè)所得稅申報中資產(chǎn)加速折舊怎么填,有2019年起就有固定資產(chǎn),但是所得稅申報時沒有報過資產(chǎn)加速折舊。能在2022年第一季度所得稅申報時把以前的資產(chǎn)都報加速折舊嗎
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2022-04-13
老師,您好,19年第四季度企業(yè)所得稅申報時候,成本填錯了,把研發(fā)費用填到成本里面了,今天去大廳修改,大廳說改不了,會影響以后研發(fā)費用加計扣除嗎?
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2020-07-02
請問:軟件企業(yè)2021年底凈利潤10萬,2021年委托境內(nèi)機構(gòu)研發(fā)費用100萬,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,是研發(fā)費用加計扣除金額=100萬*80%*75%=60萬,意思是我企業(yè)是不用交企業(yè)所得稅了是么?
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2022-05-28
請問老師,如果是出售損失 交易性金融資產(chǎn)----公允價值變動記在借方還是貸方
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2019-05-10
更換新單位了,更改之前億企薪稅保錄用的單位信息時要求填寫邀請碼,怎么獲得邀請碼?謝謝!
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2019-09-25
老師好,請問計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時不得扣除的項目是:企業(yè)所得稅款、非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的利息,不得扣除是嗎?如是。不太理解意思,請老師幫忙解答。
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2023-07-28
金融同業(yè)往來利息收入是說金融機構(gòu)與金融機構(gòu)之間的往來利息嗎?
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2017-07-17
請問老師:企業(yè)之間的借款我列支往來,收到的利息可以做成什么收入?我公司是貿(mào)易公司沒有金融服務(wù)項目。
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2020-04-23
甲企業(yè)8月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)從A農(nóng)民專業(yè)合作社購入自產(chǎn)蘋果 4000千克,價款3.2萬元,取得增值稅普通發(fā)票,當(dāng)月全部領(lǐng)用生產(chǎn)蘋果汁。 (2)從乙企業(yè)采購生產(chǎn)用機器設(shè)素臺,專用發(fā)票上注明價款40萬元,增值增值稅450元。 (3)采用匯兌結(jié)算方式向丙企業(yè)銷售產(chǎn)品360件,售價為600元/件,增值稅額28080元,開出轉(zhuǎn)賬支票,支付代墊運雜費1000元。貨款尚未收到。 (4)接業(yè)務(wù)(3),如果甲企業(yè)以自備運輸工具送貨上門,假定應(yīng)收取的運費1000元不含稅。 (5)轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交增值稅100萬元。 (6)計提當(dāng)期應(yīng)交企業(yè)所得稅50萬元。 (7)計提存貨跌價準(zhǔn)備應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)1.5萬元,交易性金融資產(chǎn)公允價值上升應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債2.5萬元。(寫一筆分錄) 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編寫會計分錄。
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2023-04-24
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表里: 1.為什么填寫的是本年累計金額,而不是本期金額(是因為所得稅是按季度預(yù)繳的所以按本年累計金額比本期金額好匯算清繳?) 2.應(yīng)納所得稅額也是按本年累計金額算的本年累計應(yīng)納所得稅額嗎 3.因為算的是本年累計應(yīng)納所得稅額,所以要減去本期前實際已繳納所得稅額、減去減免所得稅額、減去特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額才是本期應(yīng)補(或應(yīng)退)所得稅額,是嗎
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2019-12-13
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