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根據(jù)\"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅\"科目差值,根據(jù)\"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅\"科目差值,轉(zhuǎn)入\"應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅\"科目借或貸這句不是很明白轉(zhuǎn)出未交增值稅的差值我如何判斷它在借還是貸方
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2018-01-18
在國稅里報(bào)完增值稅了,可是找不到填報(bào)表的入口啊。在哪里填報(bào)表?填資產(chǎn)負(fù)債和利潤的。圖上的這些都點(diǎn)開了沒有找到填報(bào)表的地方
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2018-08-11
收到海關(guān)增值關(guān)稅和進(jìn)口稅發(fā)票,是否需要進(jìn)行認(rèn)證什么的,有什么時(shí)間上的限制。具體怎么操作呢?會(huì)計(jì)學(xué)堂有這方面的具體操作課程嗎?
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2018-06-19
請(qǐng)問老師進(jìn)口技術(shù)開發(fā)、服務(wù)合同,可以免營業(yè)稅、增值稅和代扣企業(yè)所得稅嗎?沒有找到免代扣企業(yè)所得稅的政策,您能告訴一下哪個(gè)政策嗎?
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2019-05-07
老師您好,4月份有進(jìn)口國外產(chǎn)品,交的增值稅,做賬的時(shí)候可以低進(jìn)項(xiàng)稅,但報(bào)稅的時(shí)候這的金額應(yīng)該怎么填寫?報(bào)稅系統(tǒng)沒有這個(gè)金額呢?
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2022-05-17
生產(chǎn)型企業(yè)一般出中貿(mào)易,報(bào)關(guān)出口后,要等客戶領(lǐng)用確認(rèn)后,才能對(duì)賬開票確認(rèn)收入,后續(xù)再開增值稅發(fā)票辦理退稅。這樣操作,稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
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2022-05-22
老師您好,審核憑證時(shí),其他都可以審核,唯獨(dú)轉(zhuǎn)出未交增值稅這張,點(diǎn)審核彈出提示窗口:當(dāng)前使用的功能與其他用戶有沖突,目前無法使用
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2022-02-11
公司屬于煙臺(tái)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)內(nèi)企業(yè),現(xiàn)銷售2臺(tái)使用過機(jī)器設(shè)備,是否繳納增值稅,如需繳納,稅率多少,如不需繳納,是否需要申報(bào)免稅?
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2017-06-28
老師,我申請(qǐng)出口退稅,有個(gè)當(dāng)期應(yīng)退稅額就是稅局到時(shí)候會(huì)退的稅額,還有一個(gè)當(dāng)期免抵稅額是不繳納增值稅但是要繳納附加稅是嗎
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2020-05-07
老師,您好!請(qǐng)問進(jìn)口設(shè)備入賬需要哪些原始憑證? 海關(guān)關(guān)稅、增值稅專用繳款書,合同,銀行回單,還需要廠商提供商業(yè)發(fā)票、報(bào)關(guān)單和裝箱單嗎
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2021-11-17
國際業(yè)務(wù) 也包括進(jìn)口的吧,我公司是貨代企業(yè)也是承運(yùn)人,向客戶收取的運(yùn)費(fèi),國內(nèi)清關(guān)費(fèi)用,是不是也算國際業(yè)務(wù)免征增值稅,開具普通發(fā)票
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2018-01-09
您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理,繳納銷項(xiàng)稅。我想問您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
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2019-07-12
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)與一般的制造業(yè)(僅內(nèi)銷)相比,在賬上多了免抵退的賬務(wù)處理及在增值稅申報(bào)表上多了免抵退一欄的信息填寫 對(duì)嗎?
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2024-12-16
老師,您好!請(qǐng)問之前進(jìn)口原材料的分錄把關(guān)稅計(jì)入了交增值稅科目沒有計(jì)入原材料成本,現(xiàn)在如果需要調(diào)整的話,該如何做分錄,謝謝您!
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2021-03-30
某人以公司名義進(jìn)口物資一批,全部成本費(fèi)用由私人承擔(dān),以公司名義銷售,并開具增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問這一連串的賬務(wù)該如何做分錄?
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2016-06-26
進(jìn)口原材料12月預(yù)繳增值稅分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣) 貸:銀行 ,1月份收到原材料發(fā)票入庫并當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)也抵扣了,那這分錄要怎么做的?
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2019-03-21
老師,有一個(gè)點(diǎn)我很糾結(jié),關(guān)于免抵退,賬上是做其他應(yīng)收款-出口退稅30024.39,而增值稅納稅申報(bào)表上“免、抵、退應(yīng)退稅額”這欄答案是0,不是填30024.39嗎?
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2019-09-25
老師一般納稅人進(jìn)口貨物稅率都是13%嗎,沒有其他特殊情況是別的稅率是嗎?有沒有2019年4.1號(hào)以后的發(fā)生應(yīng)稅行為的增值稅稅率表格?
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2019-06-29
關(guān)于以前年度購買的進(jìn)口軟件,當(dāng)時(shí)沒有做代扣代繳,今年我們被查補(bǔ)交了增值稅。所得稅,請(qǐng)問這塊如何做分錄喃?報(bào)稅又該如何處理喃?
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2017-12-13
老師,我們是出口摩托車了,本月外購了兩臺(tái)叉車送給客戶,做的免稅報(bào)關(guān),后期不會(huì)開發(fā)票,供應(yīng)商開的增值稅專票,這種我應(yīng)該怎么做賬呢
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2019-05-30