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老師你好,接了一家做進口電商直接從保稅區(qū)發(fā)貨的公司,但是查了申報增值稅只報了開票數(shù)據(jù),所得稅報了一千多萬的收入,這樣對嗎
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2021-04-17
請問公司收到人社局打款符合建檔立卡貧困人口條件的款項,需要在增值稅申報表中填列嗎?還是直接做賬成免稅收入?應該如何做賬?
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2024-03-25
公司的增值稅發(fā)票都已認證(發(fā)票認證一個多月了),但是出口退稅里查詢稽核相符的發(fā)票一張都沒有,這個發(fā)票稽核相符要符合哪些要求?
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2017-06-15
電子商務公司,下面開了一個進口零食超市,這個超市賣東西的賬務要怎么處理呢,比如銷售了800元的東西,不開發(fā)票的…這個要繳增值稅嗎?
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2018-04-19
請問,我在單一窗口繳納關稅和增值稅稅后,這個版式文件狀態(tài)顯示未生成,是什么意思?這個生成時間需要多久?導致未生成的原因是什么?
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2019-08-06
公司做進口牛奶的生意。今天銷售了,10箱牛奶,開了增值稅專票,賣的是一個餐廳,對方給的現(xiàn)金可以嗎?還是說,必須得讓對方把錢轉(zhuǎn)到賬戶里?
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2019-03-28
外貿(mào)企業(yè) 本期只有進項,進項有內(nèi)銷抵扣認證的還有將要出口 待認證的進項,一共是37000,這個應交增值稅,在資產(chǎn)負債表上面填到哪里呢?
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2022-10-11
就是我公司進口一批貨,現(xiàn)在這批貨做了最二次報關,我的入庫金額 是按那個,是按最入報關單的美元價格*繳增值稅那個稅率還是那天的匯率
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2024-05-13
老師,關于出口退稅,在已經(jīng)沒有留底稅額,進項<銷項,需要交增值稅的情況下,免抵退稅申報表中\(zhòng)"免抵退稅額\"這一欄的金額有什么用?
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2019-09-25
兼有內(nèi)外銷非生產(chǎn)企業(yè) 出口一批9%征稅0退稅率的尿素商品 增值稅申報期是什么時候?跟內(nèi)銷一起的嗎? (什么情況需要預申報再正式申報)
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2020-02-02
保險代理人9月份傭金7萬,年度傭金不超過50萬 ,他除了個人所得稅外,還有其他的稅嗎?大約是多少?
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2019-11-13
10.以財政零余額賬戶用款額度發(fā)放當月在編職工薪剛和外部人員勞務費,并代扣介 人所得稅4 500元
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2022-05-31
現(xiàn)在想從個人購入機械設備,將購入機械設備作公司所有,可沒有正規(guī)稅務發(fā)票,能入帳嗎?稅務允許嗎?
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2017-06-02
老師,你好,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),必須按照這樣的步驟嗎?如果進項大于銷項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借: 應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
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2020-04-16
報關口岸哪里看,是報關單上的出口口岸嗎
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2020-05-13
老師好,麻煩問一下結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時,我這樣做分錄合適著沒:借:應交稅費-應交增值稅銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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2021-06-03
老師,應交稅費起初和期末都是借方余額對嗎?2:應交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎?不是說每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項的。3:進項出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進項轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個表的關系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問題嗎?
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2021-12-19
1、應交稅金-應交增值稅-銷項稅額,應交稅金-應交增值稅-進項稅額,應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出、應交稅金-應交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結(jié)平嗎?2、應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎 還是 應交稅金-未交增值稅?
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2018-01-27
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 261441.60 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 41480 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 1050 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應交稅費-未交增值稅 218911.60 借:應交稅費-未交增值稅 11089.47 貸:銀行存款11089.47,上月進行留抵207822.13,這分錄對不對
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2016-10-26
老師一般納稅人—增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)賬務處理: @銷項稅>進項稅 借:應交稅費—應交增值稅—銷項 貸:應交稅費—應交增值稅—進項 貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅 @銷項稅<或者=進項稅的時候我的分錄怎么做?
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2021-08-08