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企業(yè)進(jìn)口貨物取得增值稅專用繳款書是不是可以簡單的理解為可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)了,包括加計遞減政策也可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)來乘以10%或15%
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2021-06-19
需要走出口的外貿(mào)企業(yè),稅務(wù)備案需要到大廳填表嗎?還是有網(wǎng)站備案,在網(wǎng)站上備案。除了辦理這個增值稅退稅備案手續(xù),還要辦理其他手續(xù)嗎?
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2019-03-02
專業(yè)幕墻分包公司,取得專業(yè)分包合同,又把施工勞務(wù)分包給勞務(wù)公司。這樣是否符合建筑法,跨區(qū)預(yù)繳增值稅時可否口除付給勞務(wù)公司的金額。
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2020-07-01
老師你好,接了一家做進(jìn)口電商直接從保稅區(qū)發(fā)貨的公司,但是查了申報增值稅只報了開票數(shù)據(jù),所得稅報了一千多萬的收入,這樣對嗎
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2021-04-17
公司的增值稅發(fā)票都已認(rèn)證(發(fā)票認(rèn)證一個多月了),但是出口退稅里查詢稽核相符的發(fā)票一張都沒有,這個發(fā)票稽核相符要符合哪些要求?
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2017-06-15
請問公司收到人社局打款符合建檔立卡貧困人口條件的款項(xiàng),需要在增值稅申報表中填列嗎?還是直接做賬成免稅收入?應(yīng)該如何做賬?
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2024-03-25
請問,我在單一窗口繳納關(guān)稅和增值稅稅后,這個版式文件狀態(tài)顯示未生成,是什么意思?這個生成時間需要多久?導(dǎo)致未生成的原因是什么?
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2019-08-06
電子商務(wù)公司,下面開了一個進(jìn)口零食超市,這個超市賣東西的賬務(wù)要怎么處理呢,比如銷售了800元的東西,不開發(fā)票的…這個要繳增值稅嗎?
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2018-04-19
老師,關(guān)于出口退稅,在已經(jīng)沒有留底稅額,進(jìn)項(xiàng)<銷項(xiàng),需要交增值稅的情況下,免抵退稅申報表中\(zhòng)"免抵退稅額\"這一欄的金額有什么用?
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2019-09-25
就是我公司進(jìn)口一批貨,現(xiàn)在這批貨做了最二次報關(guān),我的入庫金額 是按那個,是按最入報關(guān)單的美元價格*繳增值稅那個稅率還是那天的匯率
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2024-05-13
外貿(mào)企業(yè) 本期只有進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)有內(nèi)銷抵扣認(rèn)證的還有將要出口 待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),一共是37000,這個應(yīng)交增值稅,在資產(chǎn)負(fù)債表上面填到哪里呢?
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2022-10-11
公司做進(jìn)口牛奶的生意。今天銷售了,10箱牛奶,開了增值稅專票,賣的是一個餐廳,對方給的現(xiàn)金可以嗎?還是說,必須得讓對方把錢轉(zhuǎn)到賬戶里?
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2019-03-28
兼有內(nèi)外銷非生產(chǎn)企業(yè) 出口一批9%征稅0退稅率的尿素商品 增值稅申報期是什么時候?跟內(nèi)銷一起的嗎? (什么情況需要預(yù)申報再正式申報)
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2020-02-02
A生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明進(jìn)項(xiàng)稅額100萬元,并通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額200萬元,外銷貨物取得收入100萬美元(美元與人民幣的比價為1:6.8),上期留抵稅額5萬元。該企業(yè)適用增值稅稅率為13%,出口退稅率為9%。 要求:計算該企業(yè)本年7月應(yīng)退的增值稅
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2020-05-31
外賬 申報增值稅后,計提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款這樣做對嗎?
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2018-02-09
老師,有增值稅稅時是不是做借:應(yīng)-應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)-未交增值稅 繳納時: 借:應(yīng)-未交增值稅 貸:銀行存款,這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅是有余額的
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2019-06-13
未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別?單位繳納增值稅直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 昨天在實(shí)操看到的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-08-23
計提本月應(yīng)交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅解讀這筆分錄
1/1891
2019-01-03
我司增加了出口退稅業(yè)務(wù),國稅還沒辦理。后續(xù)我應(yīng)處理些什么?咱課堂哪些課程關(guān)與出口退稅實(shí)操的?我看哪些課程比較好?
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2018-10-21
應(yīng)交增值稅――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),如果有余額是一直掛賬嗎!
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2017-09-27