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我是加工商可以只提供原廠稅票嗎?我購(gòu)買原材料,然后進(jìn)行加工,開不了增值稅票,可以提供原廠稅票嗎
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2015-12-16
小規(guī)模20221月份的收入,是直接按3個(gè)點(diǎn)計(jì)提,還是1個(gè)點(diǎn)。 是從4月份開始,免增值稅,是不是直接不計(jì)提了
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2022-08-11
城建稅,教育附加,地方教育附加稅 是按實(shí)際交納的增值稅計(jì)提交納,還是按營(yíng)業(yè)收入計(jì)提的金額交納
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2017-05-02
之前計(jì)提增值稅少計(jì)提了 導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)成了負(fù)數(shù) 現(xiàn)在要怎么做分錄?負(fù)債表上怎么把這筆錢填平?
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2019-02-23
我家是小規(guī)模納稅人,第二季度銷售額超過了30萬(wàn),增值稅已經(jīng)計(jì)提了 還需計(jì)提城維稅和教育費(fèi)附加嗎 ?
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2019-07-04
內(nèi)賬中增值稅、附加稅這些需要如同外賬一樣計(jì)提嗎,如果需要的話內(nèi)賬計(jì)提了不用交稅,那如何轉(zhuǎn)出了
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2023-09-21
老師,編制現(xiàn)金流量表,支付的各種稅費(fèi)是:增值稅(已付的部份)和營(yíng)業(yè)稅金及附加,都是要減提計(jì)提的是嗎
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2019-04-16
我們公司是保安服務(wù)公司 營(yíng)改增后交增值稅不是不用再計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加了嗎?為什么我們公司會(huì)計(jì)還是照樣計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加?
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2016-06-22
預(yù)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 這樣???感覺不對(duì)
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2017-07-31
一般存貨計(jì)提減值是每月期末還是年末
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2021-03-29
計(jì)提折舊后的不是原值減折舊等于凈值嗎
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2019-07-18
臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用固定資產(chǎn),取得增值稅專用發(fā) 票上注明價(jià)款為240000元,增值稅稅額為31200 元,款項(xiàng)已支付,安裝過程中支付安裝費(fèi),取得增 值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款為80000元,增值稅稅額 為7200元。3月15日該項(xiàng)固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用 狀態(tài)。預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為3000 元,按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,當(dāng)年未計(jì)提減值 準(zhǔn)備。下列關(guān)于該項(xiàng)固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理中,表述 正確的有()。(答案四舍五入到整數(shù)) 3272005 A.固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為元 B.2021年計(jì)提折舊金額為 981600 計(jì)提的折舊金額應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用 D.2021年年末賬面價(jià)值為 229040π
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2022-07-16
老師,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的10%、這一部分記到營(yíng)業(yè)外收入,那么附加稅呢,是直接按照實(shí)際去計(jì)提就行了嗎?還是原來未扣除的增增值稅去計(jì)提?
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2020-06-13
月末的未交增值稅=月初未交增值稅-當(dāng)月補(bǔ)交增值稅+當(dāng)月未交增值稅-當(dāng)月預(yù)交增值稅。當(dāng)月的未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎???
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2019-03-25
公司開業(yè)購(gòu)金稅盤,記入增值稅抵減稅額,月末需要轉(zhuǎn)入未交增值稅未交增值稅嗎?借:增值稅未交增值稅 貸:增值稅抵減稅額
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2018-01-02
舉個(gè)例子,預(yù)提費(fèi)用26萬(wàn),發(fā)票入賬金額30萬(wàn),預(yù)提費(fèi)用27萬(wàn),增值稅3萬(wàn)。這種情況怎么算,到票多少金額?
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2021-11-11
之前暫估銷售收入,也計(jì)提了增值稅,但并沒有什么納稅,現(xiàn)在開票的,要把之前暫估的沖掉重新計(jì)提嗎
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2019-03-21
外包工程含稅價(jià)4000萬(wàn),增值稅率10,管理費(fèi)6個(gè)點(diǎn)。若撥款1000萬(wàn),提供發(fā)票和不提供發(fā)票應(yīng)給施工方多少?
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2019-01-06
甲公司為增值稅一般納稅人,2020 年 1 月 1 日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為 234 萬(wàn)元,增值稅稅額為 30.42 萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)取 得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為 22 萬(wàn)元,增值稅稅額為 1.98 萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票 注明包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì) 2 萬(wàn)元。甲公司對(duì)此設(shè)備采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率為 5%,預(yù)計(jì)使用 5 年。則甲公司 2020 年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為( )萬(wàn)元。
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2022-01-02
請(qǐng)問老師,建賬行業(yè)營(yíng)改增可以抵扣的項(xiàng)目有哪些,我好提醒工程部索要發(fā)票(增值稅小規(guī)模納稅人)
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2016-06-20