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我的車因為在廣州上牌上的公戶,現(xiàn)在要交稅,想把車戶轉成我老家的私戶,可以轉嗎?要些什么資料。謝謝!
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2019-10-18
老師收到進項票沒認證分錄是不是 借:工程施工--合同成本 應交稅金-進項稅額--應交增值稅 貸:銀行存款 等認證了是不是做 借:應交稅金--進項稅轉出---應交增值稅 貸: 應交稅金-進項稅額--應交增值稅
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2017-11-03
調整應交稅費–未交增值稅借方有余額的情況,原因是19年12月爸應交稅費–應交增值稅全部結轉到營業(yè)外收入了,那這樣處理可以嗎?還是直接借:以前年度損益調整,貸:應交稅費–未交增值稅?
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2020-06-10
實操中 金馬商貿(mào)營業(yè)期業(yè)務35 結轉增值稅 表格里那個未交增值稅什么意思啊 做分錄的時候算出來未交增值稅也不是那個數(shù)值啊
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2016-10-23
生產(chǎn)制造型企業(yè),是高企,生產(chǎn)自動化設備的,貨物發(fā)到客戶端提供安裝,也就是陪產(chǎn)支持費,發(fā)票開具內(nèi)容為現(xiàn)代服務,稅率6%,這個可以享受免交增值稅么?增值稅申報表應該填列,主表以及副表
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2020-12-09
建安業(yè)一般納稅人,需預交部分增值稅,因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號才交,工程地點不在本地,在本省外市,稅務管這個叫外建安。請問:12的申報表的主表上能否填寫上1月才交的“預交”增值稅?1月預交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ~ *確認收入 和 *確認增值稅的時點,怎么判定??? 1收到甲方的結算單 借:應收賬款~甲方 貸:主營業(yè)務收入~工程 應交稅費~應交增值稅~待轉銷項稅額 2開發(fā)票 借:應交稅費~應交增值稅~待轉銷項稅額 貸:應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 這樣可以嗎?
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2019-12-19
輔導期預繳增值稅不辦理退稅,能否直接沖抵后期未交增值稅?
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2022-01-12
10% 的預繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應交增值稅都可以抵扣
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2019-01-07
老師,請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表上面有本期免稅額,當期不用交稅。我當月做賬的時候,應交稅費—應交增值稅怎么結轉呢?
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2021-04-23
老師,增值稅申報表與應交稅費應交增值稅明細科目的邏輯關系是怎么樣的,學堂這邊有的學習下嗎??
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2019-04-17
我公司為使項目稅收能在屬地交,而成立了分公司,但拿地是總公司,項目的稅怎么能在分公司交?需怎么運作?請指點,非常感謝!
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2021-01-23
老師,稅控盤服務費抵稅轉出是轉到未交增值稅嗎?怎么做分錄。交費時 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金。抵減時 借:應交稅費_應交增值稅_減免稅款,但最后轉出到未交增值稅怎么做分錄?
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2019-10-27
你好,我是2021年12月份稅漏報,能申請補報嗎
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2022-01-17
一般納稅人增值稅分錄下面的這個流程對不呢?每步的分錄對嗎?  及各明細科目用得對嗎,請給出權威回復 1、發(fā)生收入時:   借:銀行存款1170   貸:主營業(yè)務收入1000   應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 170   2、購進物料時   借:原材料500   應交稅費--應交增值稅--進項稅額85   貸:銀行存款585    3、如當月進項稅85全認證的情況下,轉出未交增值稅   借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額170   貸:應交稅費--應交增值稅--進項
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2017-04-11
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
建筑工程項目在外地已預交2%的增值稅,后面在公司開已預交的票增值稅9%的給甲方,請問這已預交的2%可以抵扣的嗎?是不是再開票已預交部分只需再交7%的增值稅就可以了?
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2020-05-14
轉讓金融商品應交增值稅是不是收益和損失寫反了收益是借:應交稅費一轉讓金融商品應交增值稅貸:投資收益 損失是借:投資收益貸:應交稅費一轉讓金融商品應交增值稅
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2018-04-09
本季度增值稅達到免征條件,我是要計提借稅金及附加貨應交稅費―應交增值稅,然后下月借應交稅費―應交增值稅貨營業(yè)外收入 還是可以本月直接借應交稅費貸營業(yè)外收入?
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2018-07-11
營改增出租房屋免租期增值稅怎么交
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2016-04-18