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老師,我的意思是賬面上所得稅計(jì)提了多少,賬面上已交稅費(fèi)就是多少了,以前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,所以這樣,我紅沖了多少,再次計(jì)提時(shí),金額還是會(huì)被紅沖的這部分綜合比實(shí)際繳納的小的
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2019-01-05
應(yīng)交稅費(fèi),所得稅在借方,是不是表示稅款繳了當(dāng)初沒(méi)有計(jì)提
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2019-06-05
老師 我看了一下本其的企業(yè)所得稅申報(bào) 本月的利潤(rùn)總額14萬(wàn) 預(yù)繳企業(yè)所得稅只有5000多 結(jié)果顯示應(yīng)交企業(yè)所得稅為0 是怎么回事呢 不是應(yīng)交補(bǔ)繳1000多么
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2024-07-09
老師,我9月交所得稅的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提,到十月份看到銀行單子才做了計(jì)提所得稅和繳納所得稅的分錄,現(xiàn)在情況是10、11、12月不需要交所得稅,但利潤(rùn)表里出現(xiàn)了十月份繳納的9月份的所得稅這個(gè)數(shù)據(jù),使資產(chǎn)負(fù)債表和所得稅報(bào)表不一致了,怎么辦啊
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2021-01-07
老師,我們是一家賓館,核定征收,這個(gè)季度開(kāi)了199020.54元的發(fā)票,得交個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)個(gè)人所得稅如何計(jì)算?應(yīng)稅所得率是1.3%
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2019-04-11
老師,我們補(bǔ)交的增值稅,企業(yè)所得稅怎么做賬呀?會(huì)計(jì)去年申報(bào)的不是這個(gè)數(shù),后來(lái)稅務(wù)局給看出來(lái)了我們又補(bǔ)交上了,這塊咋記賬呢 增值稅時(shí):借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 企業(yè)所得稅?時(shí):借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)交稅金——企業(yè)所得稅 交稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-?應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅? 貸:銀行存款 是這樣嗎
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2021-04-02
現(xiàn)在年末要把所有企業(yè)所得稅交完嗎?我們是核定征收,能不能到匯算再交完?
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2017-01-13
老師您好!小規(guī)模納稅人之前一直沒(méi)有做賬,現(xiàn)在開(kāi)始做賬的話本月繳納了上個(gè)月的增值稅,附加稅和個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得),本月會(huì)計(jì)分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對(duì)嗎? 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加/應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅/各類附加稅/個(gè)人所得稅 貸/銀行存款
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2021-12-17
您好,老師?,F(xiàn)在企業(yè)報(bào)表只掛了一個(gè)其他應(yīng)付股東的款項(xiàng),現(xiàn)在想清稅,但是稅局不同意,要報(bào)表清零才可以。但是企業(yè)本來(lái)資不抵債,這筆款項(xiàng)要轉(zhuǎn)成所得繳納所得稅的話,企業(yè)不愿意,覺(jué)得不合理再交稅。請(qǐng)問(wèn)這種情況下該怎么處理
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2019-12-24
老師請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)題目在調(diào)整當(dāng)期應(yīng)交所得稅的時(shí)候?yàn)槭裁吹诹c(diǎn)管理用的固定資產(chǎn)1600要減掉有點(diǎn)想不明白 固定資產(chǎn)又不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn) 是不是題目出的不夠嚴(yán)謹(jǐn)
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2021-06-05
你好,去年的取得的普票,現(xiàn)在稽查讓補(bǔ)交所得稅,補(bǔ)完后,分錄怎么做,去年是借:營(yíng)業(yè)費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
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2019-09-26
匯算清繳時(shí)填的財(cái)務(wù)年報(bào)是含清繳后的數(shù)據(jù)嗎?比如我預(yù)提費(fèi)用到匯算時(shí)還沒(méi)收到票,要調(diào)整費(fèi)用,補(bǔ)交所得稅
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2018-04-11
老師,我發(fā)現(xiàn)上次請(qǐng)教的所得稅匯算調(diào)整的分錄還差補(bǔ)報(bào)的未開(kāi)票收入分錄沒(méi)有做。1、未開(kāi)票收入增值稅已申報(bào)已交增值稅,但企業(yè)所得稅未報(bào),未繳稅。所以導(dǎo)致年末增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不對(duì)等。所以匯算的時(shí)候調(diào)整了少報(bào)的那部分未開(kāi)票收入。但現(xiàn)在調(diào)整的未開(kāi)票收入需要做賬務(wù)調(diào)整嗎?應(yīng)該怎么做分錄?
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2022-04-25
你好老師,問(wèn)一下我們公司項(xiàng)目今年結(jié)束不了,現(xiàn)在每個(gè)季度按照15%利潤(rùn)里預(yù)交所得稅,年末匯算清繳的時(shí)候也是按照15%去算嗎?
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2019-11-21
我們是商業(yè)批發(fā)行業(yè),公司成立了半年多我們公司每月開(kāi)100多萬(wàn)的發(fā)票出去,現(xiàn)在都累計(jì)開(kāi)了1千多萬(wàn)了還沒(méi)有交過(guò)稅,我們想這個(gè)月交點(diǎn)企業(yè)所得稅和增值稅,不知道交多少合適呢
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2017-12-25
老師 以前年度虧損400萬(wàn),今年第一季度預(yù)估盈利380萬(wàn)。需要計(jì)提所得稅嗎。還是先做匯算清繳,這樣今年季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損。這樣這個(gè)季度就不用預(yù)交所得稅了。是這樣嗎
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2022-03-14
內(nèi)部退養(yǎng)收入收到當(dāng)月已經(jīng)并入退養(yǎng)工資預(yù)交所得稅,在計(jì)算年度綜合所得匯算清繳時(shí),要并入一起計(jì)算嗎?
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2021-06-11
核定定率企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入超過(guò)100萬(wàn)該怎么交稅?
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2019-04-10
老師,想問(wèn)一下:利潤(rùn)=收入-費(fèi)用,這個(gè)利潤(rùn)就是關(guān)系到公司要交的企業(yè)所得稅。 這個(gè)費(fèi)用包括我們?cè)撌盏膽?yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額嗎?
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2023-04-25
老師,計(jì)稅基礎(chǔ)450*175%=787.5想不明白? 第四問(wèn) 2018年應(yīng)交所得稅=(1200-400+18-50*75%-80)中的18和80不知怎么來(lái)的,麻煩您幫忙看看
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2020-07-08