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承租方對(duì)于融資租賃開(kāi)進(jìn)來(lái)的租金的發(fā)票如何處理啊
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2024-03-27
我月末計(jì)提車間管理人員的工資是借:制造費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,同時(shí)要再做一筆分錄:借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用?
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2019-07-18
17年1-6月沒(méi)有發(fā)工資,然后代理記賬公司那邊又記到我們是用現(xiàn)金發(fā)的工資,直接當(dāng)月發(fā)計(jì)入管理費(fèi)用-工資,然后在當(dāng)年我們用銀行補(bǔ)發(fā)了1-6月的工資,代理記賬公司又沒(méi)有沖紅再重新入賬,相當(dāng)于發(fā)了2次工資,管理費(fèi)用雙倍增加了,我應(yīng)該怎么調(diào)
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2019-08-02
(4)月末根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”的記錄,原材料消耗99000元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用50000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用42000元,車間一般耗用2000元,行政管理部門耗用5000元。(5)月末根據(jù)“工資費(fèi)用分配表”的記錄,應(yīng)付本月份職工工資160090元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資80000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資52850元,車間管理人員工資18240元,廠部管理人員工資9000元。(6)將本月發(fā)生的制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人工資比例進(jìn)行分配,計(jì)算A、B產(chǎn)品各應(yīng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用數(shù)額,并結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用。(7)本月A產(chǎn)品全部制造完工,并已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本轉(zhuǎn)賬
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2023-11-02
工業(yè)企業(yè),一般納稅人,籌建中,現(xiàn)安裝機(jī)械設(shè)備,購(gòu)買管件,配件發(fā)生的費(fèi)用,但這些管件配件有時(shí)候分不清具體用哪個(gè)設(shè)備了,入什么科目?
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2019-05-23
做的分錄對(duì)不對(duì)?應(yīng)付職工薪酬借方余額2502,是不是還得借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,就是說(shuō)計(jì)提的時(shí)候要加上社保這塊
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2017-09-21
老師,你好。我做的是手工賬,元月份的注冊(cè)負(fù)債表兩邊不平衡。截止到今天的業(yè)務(wù)元月收入11000,管理費(fèi)用11525.32,計(jì)提工資21500,其他應(yīng)付款10786.9.你幫我看下
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2022-01-14
公司清算期間職員的工資也是:借管理費(fèi)用-職工工資,貸應(yīng)付職工薪酬-職工工資。
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2017-09-20
老師,您好,2019年12月給公司員工多扣除55.44元,現(xiàn)在1月份需要補(bǔ)給他,請(qǐng)問(wèn)做一筆沖減個(gè)稅,增加應(yīng)付職工薪酬,還要做一筆計(jì)提到管理費(fèi)用的55.44元嗎
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2020-03-02
繼續(xù)剛才管理費(fèi)用-福利費(fèi)的問(wèn)題,如果我公司是員工聚餐和禮品的費(fèi)用,應(yīng)該直接入管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)是嗎?我賬套現(xiàn)有的科目福利費(fèi)是這樣分級(jí)的:管理費(fèi)用-職工薪酬-工資-職工福利,這種分級(jí)和直接管理費(fèi)用-福利費(fèi)是有區(qū)別的嗎?不會(huì)也要交個(gè)稅吧
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2016-01-18
老師之前會(huì)計(jì)做的計(jì)提分錄不對(duì),是借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬。我應(yīng)該怎么做
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2019-09-29
老師請(qǐng)問(wèn)一下選項(xiàng)C,那個(gè)分錄不應(yīng)該是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用
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2020-03-23
@東老師,追問(wèn)次數(shù)用完,那我就直接做借管理費(fèi)用年終獎(jiǎng),貸應(yīng)付職工薪酬了?
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2022-02-23
老師,我想問(wèn)下,公司請(qǐng)專人做飯給員工吃,每個(gè)月支付給專人的買菜費(fèi),是計(jì)入管理費(fèi)用_福利較好,還是應(yīng)付職工薪酬_職工福利好?
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2016-10-10
這題計(jì)提社保個(gè)稅,為什么不是計(jì)在管理費(fèi)用的而是應(yīng)付職工薪酬的
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2016-10-14
老師,我們公司給員工租的宿舍 房東開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái) 請(qǐng)問(wèn)入什么科目啊?管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬
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2020-06-11
老師,你好,我的前手會(huì)計(jì)在19年9月做了一筆賬借管理費(fèi)用-職工福利 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利然后余額一直在賬上掛著?,F(xiàn)在我該怎么做?
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2020-04-29
老師好!在實(shí)務(wù)中,員工的社保有沒(méi)必要通過(guò)“應(yīng)付職工薪酬-社?!边@個(gè)科目計(jì)提?還是直接借“管理費(fèi)用-社?!本秃??
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2020-03-01
去年做了一個(gè)計(jì)提分錄:借:管理費(fèi)用-工資 70000 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 70000 現(xiàn)在公司決定不發(fā)這筆錢了。我咋做賬??
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2018-03-22
2020年全年的補(bǔ)貼24000單獨(dú)拿出來(lái)作為全年一次性獎(jiǎng)金來(lái)計(jì)算個(gè)稅,每月發(fā)2000,平時(shí)的工資表是不體現(xiàn)這2000的,這個(gè)分錄怎么做?借:管理費(fèi)用2000 還行該做一筆分錄吧 貸:應(yīng)付職工薪酬24000。這是全年的補(bǔ)貼計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用應(yīng)該只有2000吧
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2020-01-20