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老師,單位食堂買菜,油,會計分錄,借:管理費用_職工福利費,貸:銀行存款,可以嗎?
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2022-04-01
老師,我勞務公司發(fā)生的職工福利費費計入借記工程施工合同成本工資職工福利費,貸記銀行存款可以吧?沒有其他操作了吧,我腦子里和管理費用職工福利費混了,管理費用職工福利費先確認后付款,兩筆分錄呢,我上邊就一筆,對嗎?我有點混亂了
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2020-04-24
員工拿票過來報銷是不是要做兩筆分錄:借管理費用貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款?
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2016-01-07
分公司和總公司獨立核算,因為客戶要求開總公司的發(fā)票。支付給總公司管理費用和稅金一共是50000,用的是銀行轉(zhuǎn)賬。但是總公司不給分公司開這筆管理費用和稅金的發(fā)票50000,這筆分錄該怎么做?難道借方一直掛在其他應收款嘛??
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2017-05-22
單位外聘的勞務人員,之前是給她發(fā)錢,她自己去稅務局繳個稅并把發(fā)票給我,但是現(xiàn)在說次數(shù)開夠了,就把8-12 月的一起開了。之前是借:管理費用-勞務費;貸:銀行存款,那么現(xiàn)在應該怎么做站務處理?能不能借管理費用-勞務費,貸 其他應付款-勞務費。然后每個月再做借其他應付款-勞務費,貸 銀行存款
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2018-08-13
現(xiàn)在計提營業(yè)及附加,改成稅金及附加了嗎,我們公司之前的印花稅是先放到借:管理費用,貸:應交稅費-印花稅,等次月15號前繳稅款時,借:應交稅費-印花稅,貸:銀行存款,這樣處理可以嗎
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2017-12-01
你好請問其他應收款-社保費(社保個人部分)這個科目期末能有余額嗎?12月新開張的企業(yè),當月有員工,當月買了社保,12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的, 計提12月工資,借:管理費用-開辦費 貸:應付工資 支付12月社保,借:管理費用-開辦費 其他應收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 這樣的話其他應收款-社保這個科目期末就有余額了,請問我這樣處理對嗎?這個科目可以有余額嗎?
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2020-01-15
老師好:本月交上月工資1萬,計提下月工資(增加一個人的話)1.5萬,那分錄是不是這樣做?借:應付工資1萬,貸:銀行存款1萬,借:管理費用-工資 1.5萬 貸:應付工資1.5萬?但是這樣做之后,資產(chǎn)負債表應付工資期末有0.5萬的余額,是不是多計提的原因?如果是錯誤的,那正確的分錄是怎樣的?謝謝!
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2019-11-06
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
購買低值易耗品,收到發(fā)票,不是:借:銷售費用/管理費用,貸:銀行存款/現(xiàn)金,就好了?
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2016-08-08
上月銀行付出300元400電話服務費,當時計的分錄是借管理費用-開辦費,貸:銀行存款,上月未認證發(fā)票未入賬,這個月要認證發(fā)票分錄要怎么做?
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2018-11-26
公司18年房租繳納給物業(yè)4萬元,當時物業(yè)給開了收據(jù),當年沒有入賬,由于消防問題物業(yè)停業(yè)開不了發(fā)票了,帳做在19年了:借:其他應付款 貸銀行存款。借:管理費用 貸:其他應付款。這樣對嗎?不對應該怎么做賬?謝謝
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2020-03-17
員工跟我們簽的勞動合同,但是我們把工資、個稅、五險一金交給人力資源公司代發(fā),怎么做賬?打完款后開發(fā)票,開的是代發(fā)工資、代發(fā)社保、服務費等,我打款時做的是,借:其他應付款,貸:銀行存款,發(fā)票到時,做的是,借:管理費用-工資、社保等,貸:其他應付款,這樣對嘛?
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2018-11-02
我計提物業(yè)費,借管理費用,貸其他應付款,次月支付是不是借其他應付款,貸銀行存款
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2019-10-18
預付全年租金24萬,以后每個月攤銷房租,會計分錄是: 借:預付賬款(其他應付款)240000 貸:銀行存款 240000 以后每月做: 借:管理費用 房租 20000 貸:預付賬款(其他應付款)20000 這樣對嗎?
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2021-03-02
老師,我想請教一下就是公司給員工租房子當宿舍,那收到票的分錄: 借:管理費用--福利費 貸:應付職工薪酬--福利費 付款: 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
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2023-05-18
憑證中核銷培訓的飛機票,借:管理費用/業(yè)務招待費。貸:銀行存款。審計建議
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2020-07-06
12月份有一筆分錄借管理費用,貸銀行存款,當時應該借記其他應收款,現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢?
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2017-02-14
如果投資款還沒到賬的情況下,已經(jīng)發(fā)生了一些費用,我是按正常記賬程序,還是先計入其他應付款,比如產(chǎn)生的印章費,借管理費用---開辦費 貸:銀行存款,還是其他應付款?銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12
新公司成立初期,采購的東西還無法走公賬的時候,是股東先支付的?,F(xiàn)在做賬走公賬,是不是可以這樣寫分錄 借:管理費用----貸:其他應付款——-股東借:其他應付款-----股東貸:銀行存款
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2018-08-14