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老師問下,有的費(fèi)用法人直接付的現(xiàn)金,做分錄可不可以借管理費(fèi)用一辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款一法人,借其他應(yīng)付款一法人貸銀行存款
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2020-04-19
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-06-15
公司銀行賬戶簽約的短信服務(wù)費(fèi)是計管理費(fèi)用還是財務(wù)費(fèi)用
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2022-04-01
老師,請問這個季度退回多余的社保怎么做賬?借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用嗎? 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了
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2020-04-03
老師,我想問一下退回醫(yī)療保險費(fèi)用,怎么記賬,我之前的憑證是工資的借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款五險一金個人 銀行存款 五險一金的是借管理費(fèi)用公司的 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這3個怎么再記賬現(xiàn)在退回醫(yī)療保險費(fèi)用
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2020-04-20
請問支付稅控盤系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)時做分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 同時 借 :應(yīng)繳稅費(fèi)-減免稅款 貸:管理費(fèi)用,月末的分錄怎么作?
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2019-03-12
請問一下為什么車間維修費(fèi)記入管理費(fèi)用發(fā)票上的稅費(fèi)不單獨(dú)記呢?我看課程里面,就直接借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款了
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2016-07-21
8月份我司來了一個新員工,要公司幫忙買社保,月底才在工資里扣,這錢是他全額付款,但是8月份的買社保是做借管理費(fèi)用還有其他應(yīng)付款,貸銀行存款,8月份的工資9月才發(fā),入到9月的,
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2021-10-11
購入的低值易耗品可以直接借:管理費(fèi)用—低值易耗品,貸:銀行存款?還是一定要通過周轉(zhuǎn)材料科目?
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2019-06-21
老師你好,單位十月份買的車,保險買了以后對方說有一個險種做不上去,給我們退款,可能到十一月底都退不回來,那我是直接光做這筆,保險的先不管呢,/還是保險先按實(shí)際出去的錢記管理費(fèi)用,等退回來后在退回當(dāng)月沖管理費(fèi)用好一點(diǎn) 借:固定資產(chǎn)(車價+車購稅) 稅金及附加(車船稅) 貸:銀行存款
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2019-11-05
https://shicao.kuaizhang.com/main_6310,老師這個會計分錄不應(yīng)該是借:銀行存款42131.63 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi)30000預(yù)收賬款-電費(fèi)7931.63預(yù)收賬款-水費(fèi)4200么,既然發(fā)票未開為什么答案是要把銷項稅費(fèi)做出來呢?
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2018-11-14
公司承諾的社保和公積金,記賬的時候直接當(dāng)月記入管理費(fèi)用不計提到應(yīng)付職工薪酬可以嗎? 借:管理費(fèi)用-社保公司部分*** 管理費(fèi)用-公積金公司部分*** 貸 銀行存款 支付***
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2023-03-21
老師好,公司購買的團(tuán)體意外險,分錄需要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個科目嗎?還是說直接記入管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款呢?
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2021-11-30
問題二:像在6月用銀行存款支付了技術(shù)服務(wù)費(fèi)、但沒有發(fā)票,然后做賬:借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 2750 貸:銀行存款 2750,如果到8月開具了,發(fā)票,這個發(fā)票怎么做賬呢?
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2020-07-11
收到動遷款補(bǔ)償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應(yīng)付款100萬;動遷過程中產(chǎn)生費(fèi)用時,借:管理費(fèi)用8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應(yīng)付款時,借:專項應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,然后我們發(fā)現(xiàn)我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費(fèi),現(xiàn)在多交的部分退回來了,我們應(yīng)該如何做賬呢?
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2022-03-09
一般在給員工繳納社保時,個人部分借其他應(yīng)收款,然后在發(fā)工資時,再從中貸記扣除。 那么不發(fā)工資的法人也這么處理嗎?即 借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)(公司部分) 其他應(yīng)收款—代繳社保費(fèi)(個人部分) 貸:銀行存款 但是我們這公司不發(fā)工資,只交5人社保和公積金,那“其他應(yīng)收款(個人部分)”就會一直掛帳啊…… 可不可以把(公司部分 個人部分)都記入管理費(fèi)用呢?即 借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)(公司部分 個人部分) 貸:銀行存款 還是要怎么做比較合適呢?
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2016-07-25
去年付了一筆費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,今年想改過來,是直接做借管理費(fèi)用(紅字),貸其他應(yīng)付款(紅字),借管理費(fèi)用,貸銀行存款 嗎?
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2020-01-02
老師:17年預(yù)付2萬當(dāng)時沒收到發(fā)票,做賬時借管理費(fèi)用,貸銀行存款?,F(xiàn)在付尾款5萬,收到專票7萬,我這樣做分錄對嗎?但我這樣做,利潤表沒體現(xiàn)到未分配利潤???
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2019-06-17
老師我想問一下裝修費(fèi)用金額6萬多,借:長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:銀行存款,次月攤銷的話,借:管理費(fèi)用-(?)貸:長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 我想問管理費(fèi)用下設(shè)什么明顯比較好呢?
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2016-02-22