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員工生孩子時(shí)老板按月先付了工資,現(xiàn)在生育險(xiǎn)報(bào)回來(lái),門診部分借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款** 借:其他應(yīng)付款** 貸:現(xiàn)金 津貼部分:借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資 貸:管理費(fèi)用-工資 這樣做對(duì)嗎?
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2017-03-22
16年做的分錄借:其他應(yīng)付款-xx 貸:銀行存款,但是這個(gè)是咨詢費(fèi)來(lái)的,17年紅沖這筆分錄,然后做一張借:管理費(fèi)用--xx 貸銀行存款,這樣可以嗎???
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2017-06-21
社保不用計(jì)提嗎?公司的會(huì)計(jì)是扣社保的時(shí)候直接 借:管理費(fèi)用-公司設(shè)備 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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2020-05-12
如果老板 既用自己的錢又用公司的錢花在公司上,是兩個(gè)股東,應(yīng)該如何做分錄如果老板自己的錢借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 老板如果是公司的錢借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 銀行存款嗎
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2017-04-07
交了一年房租費(fèi)用,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款,每月借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2017-05-21
老師,公司籌建期的裝修費(fèi),分期付款,付款時(shí)每期做借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款,等裝修完結(jié)完款后,在做攤銷借:管理費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。但是他這個(gè)是在籌建期,和經(jīng)營(yíng)期有什么區(qū)別嗎
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2016-06-02
補(bǔ)繳2016年社保匯算清繳還有滯納金我這樣做分錄:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 營(yíng)業(yè)外支出 : 貸銀行存款:這樣可以嗎
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2017-07-11
2017年8月付款一筆3600元的垃圾清運(yùn)費(fèi),這項(xiàng)費(fèi)用時(shí)間是2016年8月1號(hào)到2017年7月31號(hào)?,F(xiàn)在就做一筆付款會(huì)計(jì)分錄,借管理費(fèi)用~辦公費(fèi),貸銀行存款就可以了嗎?
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2017-09-02
實(shí)收資本的印花稅怎么寫記賬憑證,借管理費(fèi)用印花稅貸銀行存款,還是借稅金及附加貸銀行存款
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2020-01-17
老師 員工張三憑票報(bào)銷墊付的款:可否借:其他應(yīng)付款(單位名稱),貸:其他應(yīng)付款(張三);借:其他應(yīng)付款:張三,貸,銀行存款;借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款(單位)/還是直接:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,不做任何外來(lái)
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2018-12-01
請(qǐng)問(wèn)下這里怎么做呢?為什么不是先進(jìn)入借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-張恩惠 再借其他應(yīng)付款張恩惠,貸銀行存款?
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2020-01-10
老師您好,借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1020.00(金額962.26,稅額57.74這個(gè)我上個(gè)月忘做進(jìn)項(xiàng)稅了)貸銀行存款1020.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi),科目做錯(cuò)了,應(yīng)該是差旅費(fèi)。本月怎么做賬。
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2019-12-06
公司員工報(bào)銷應(yīng)酬費(fèi),分錄是:借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,然后公司將錢打進(jìn)員工賬戶,分錄是否為:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
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2017-08-20
你好,老師,剛才你寫的繳納社保費(fèi)分錄,單位承擔(dān)的部分計(jì)入了借管理費(fèi)用687.24元,其他應(yīng)收款284.68元,貸銀行存款971.92元,如果單位該給員工繳納住房公積金,這個(gè)錄又是怎么寫呢,謝謝!
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2019-08-13
老師,我想問(wèn)下,我5-8月因?yàn)槭钱?dāng)月社保當(dāng)月繳,然后我當(dāng)時(shí)是直接分錄為:借管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款,但前面1-4又有計(jì)提,現(xiàn)在理不清了,然后現(xiàn)在我想補(bǔ)計(jì)提,分錄應(yīng)該怎么寫?是借 管理費(fèi)用-社保 貸 應(yīng)付職薪酬-社保 嗎?就這一個(gè)分錄就可以嗎?怎么感覺少了一個(gè)環(huán)節(jié)啊 求解
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2019-12-22
這個(gè)案例,內(nèi)賬分錄:借 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)1000.貸 銀行存款/其他應(yīng)收款1000,但是外賬進(jìn)費(fèi)用的話,借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)3000 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)** 進(jìn)項(xiàng)稅**,貸銀行存款5000嗎,但是實(shí)際不是給報(bào)銷1000嗎,這個(gè)賬怎么平?
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2017-07-06
老師請(qǐng)問(wèn)下,返還的穩(wěn)崗補(bǔ)貼是計(jì)入遞延收益還是營(yíng)業(yè)外收入合適?如果直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,使用時(shí)如何借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這如何能體現(xiàn)出來(lái)是使用的穩(wěn)崗補(bǔ)貼
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2018-12-12
老師法人存入2000元用于繳納社保公積金,我在存入的時(shí)候做借銀行存款,貸其他應(yīng)付款了。那么在計(jì)提,繳納的時(shí)候是放在管理費(fèi)用里還是其他應(yīng)付款
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2021-10-19
您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務(wù)費(fèi)24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費(fèi)用了借:管理費(fèi)用24000 貸:銀行存款24000這樣做對(duì)不對(duì)?,用不用從應(yīng)付職工薪酬過(guò)度一下
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2023-09-05
你好,老師,我方是新籌建的小規(guī)模納稅人超市,租賃商場(chǎng)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),剛向商場(chǎng)支付了2萬(wàn)的管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)分錄借方做什么科目適合,是否:借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款-某行,謝謝!
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2022-04-24