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老師 銀行存款支付的其他手續(xù)費收入 和憑證工本費我怎么下賬 是財務(wù)費用 還是管理費用
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2016-10-08
老師您好,公司旗下有兩個門店,總部發(fā)生的所有費用月底需要門店分攤,這個要怎么做賬呢?總部與門店都是獨立核算、單獨建賬,比如總部發(fā)生費用,借:管理費用,貸:銀行存款。門店承擔(dān)總部費用,總部收到款項,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。至始至終總部都沒有做其他應(yīng)收款-門店分錄可以嗎?
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2021-06-26
請問,10個員工報銷,然而是把所有報銷款匯款,打給一個人(甲),報銷40000元,錢已經(jīng)匯給那個人了,但后來發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請問,我在做賬時,是這樣嗎?做10筆,借:費用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費用1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問,公司員工的報銷款,有貼發(fā)票,借方做管理費用,貸方為什么做其他應(yīng)收款呢,不是銀行存款減少嗎,
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2017-06-29
老師,福利費一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎?如公司包員工的中餐費,公司付了員工中餐費200元,然后報銷,做賬,借:管理費用--福利費200 貸:銀行存款--200,這樣可以嗎?
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2023-09-27
老師,如果我們公司要加入公會,我們不單獨核算工會賬戶。那計提公會經(jīng)費的時候是,借:管理費用-工會費,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會費,繳納的時候是借:應(yīng)付職工薪酬-工會費,貸:銀行存款,那從員工工資扣下的工會會員費怎么做賬???從員工扣下的會員費也是上交總工會的嗎?
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2023-07-11
長期待攤費用攤銷分錄怎么寫?借:長期待攤費用攤銷--裝修費用 12 貸:銀行存款 12 本月開始分攤:借 管理費用--裝修費用 1 貸:長期待攤費用攤銷--裝修費用 1 是這樣嗎?
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2018-11-04
老師好,我公司租了個房子,租期2年,所有發(fā)票一次性開出來了,但付款是半年付,而費用是按月分攤,假設(shè)每月10000元租金,那么沒付的部分我不知應(yīng)放在哪個科目做賬: 借:管理費用-房租分攤 10000 預(yù)付賬款-房租費用 50000 (沒付的部分不知放哪個科目)180000 貸:銀行存款 60000 其他應(yīng)付款 180000
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2024-01-25
因為支付小于發(fā)票,上月做賬發(fā)票為:借備用金,貸銀行存款;借管理費用,借進項稅,待備用金;本月紅沖發(fā)票,借:管理費用負數(shù),貸進項稅轉(zhuǎn)出,貸:備用金負數(shù);借:備用金負數(shù),貸:銀行存款負數(shù),怎么不對?本月紅沖備用金后,備用金應(yīng)有余額,怎么做平了?
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2020-06-04
2019年做了分錄: 借 管理費用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請問2020年要怎么做攤銷?
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2020-03-30
公司的老總用自己的賬戶經(jīng)常給公司的賬戶轉(zhuǎn)錢,作為日常的開銷支出,但是他們出差的一些費用,也拿回來報銷,公司再給他匯錢,這個賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣:1.老總轉(zhuǎn)錢: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 2.報銷時:借:管理費用--差旅費 貸 :銀行存款那他這些轉(zhuǎn)進來的錢,公司也沒有說要還給他,那這其他應(yīng)收款不是一直掛在賬上?有點暈
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2017-07-05
老師早上好!如果員工原有借款5000,這個月借2萬,然后報賬的時候票據(jù)金額為21000,請問是沖借支還是超過2萬部分沖借支:分錄 借 管理費用 辦公費 貸 銀行存款 2萬 其他應(yīng)收款 1000 還是 借 管理費用 辦公費 貸 其他應(yīng)收款 21000 這兩個分錄哪合適?
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2019-06-13
老師,你好,我們是普通貨物道路運輸行業(yè),開的發(fā)票都是*運輸服務(wù)*運費,進項票是汽油費,汽油費按理說應(yīng)該進成本,現(xiàn)在全記入管理費用車輛使用費了,還有一些好幾百張的車輛通行費不是發(fā)票,也全記入車輛使用費了?,F(xiàn)在感覺不太對,因為收入100萬左右,成本很少,比例不匹配,管理費用95萬左右(大部分都是汽油的和通行費)。這樣會出現(xiàn)什么問題嗎?應(yīng)該調(diào)嗎
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2019-09-28
2017年作以下分錄,借:管理費用-開辦費-差旅費 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目。錢也報銷給了小楊?,F(xiàn)在是2018年,發(fā)現(xiàn)小楊是股東,不在公司任職,因此差旅費不可以報銷。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢,現(xiàn)在是2018年,去調(diào)整2017年的分錄,完整的分錄么?
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2018-09-04
往來會計和費用成本會計重合的部分應(yīng)該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來報銷就是借管理費用,貸其他應(yīng)收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計,這個應(yīng)該誰來做
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2021-12-17
辦公室租金一年一次付清,分錄如下對嗎?支付時借:其他應(yīng)收款--待攤房租費貸:銀行存款攤銷時借:管理費用--房租費貸:其他應(yīng)收款--待攤房租費
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2017-06-08
老師好!預(yù)付租金,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款、 預(yù)提租金,用預(yù)提費用這個科目嗎?借:管理費用,貸:預(yù)提費用。發(fā)票到再沖掉,借:預(yù)提費用,貸:其他應(yīng)付款 以上操作對嗎?
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2019-10-13
給員工的開門紅 一人200, 必須走 應(yīng)付職工薪酬嗎分錄 借管理費用 福利費 貸銀行存款,這么做不行嗎必須要 借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工新酬嗎
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2022-06-16
老師,如果這個月繳社保200,單位負擔(dān)150,個人負擔(dān)50,做分錄是不是先計提,借:管理費用—社保150,貸:應(yīng)付工資150,然后當(dāng)月繳納社保,借:應(yīng)付工資150,借:其他應(yīng)收款—單位員工50,貸:銀行存款200,再然后收到員工個人承擔(dān)的社保,借:現(xiàn)金50,貸:其他應(yīng)收款—單位員工50,對嗎?
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2019-07-06
老師這張票怎么寫分錄,實際付款5625元,但是開票只開了5185元,車船稅440。是不是借:管理費用保險費5185,營業(yè)稅及附加是440,帶銀行存款。
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2021-04-08
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