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老師,假如交社險,公司替小李墊付個人應該支付的部分,借:管理費用 1000 其他應收款--小李 100 貸:銀行存款 1100 下個月我發(fā)工資的時候,借:管理費用--工資 5000 貸:銀行存款 4900 其他應收款--小李 100 是這樣處理嗎
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2016-11-30
單位銀行直接報銷員工費用 貸方直接銀行存款一個分錄還是通過其他應收款過渡 借 管理費用 貸 銀行存款 還是借管理費用 貸 其他應收款-XX 借 其他應收款-XX 貸 銀行存款
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2020-07-03
有一筆付款分錄是:借:管理費用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費用明細金額會是200,也是跨月了,要怎么調整管理費用其實只付100出去
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2020-12-08
老師,借:管理費用 貸:研發(fā)支出—費用化支出 借:研發(fā)支出—費用化支出 貸:銀行存款 是什么意思呀?
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2019-08-30
報銷員工福利費 為什么要借 管理費用 福利費 貸 應付職工薪酬 福利費 借 應付職工薪酬 福利費 貸銀行存款呢? 可以直接 借管理費用 貸銀行存款嗎 為什么?
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2021-12-07
這個月是籌建期 ,交了當月房租10萬元,然后老板說過幾個月再去開發(fā)票,那這個月記帳這樣對嗎? 借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款 ,還是先借:其他應收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來了再 借:管理費用-開辦費,貸:其他應收款。另外,每月交的房租需要攤銷嗎?
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2017-05-24
社保個人部分是不是也計入管理費用了? 計提:借管理費用 貸應付工資發(fā)放:借應付工資 貸其他應收款-個人部分 貸銀行存款
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2017-07-05
咨詢下:2024年暫估入賬,已付款。2025年收到發(fā)票再沖暫估,按照發(fā)票做正確的分錄。 借:管理費用-XXX費,貸:其他應付款-暫估 。借:其他應付款-暫估 ,貸:銀行存款 。2024年已付100萬,2025年需要付款108萬,雙方溝通以差價結算。那會計2025年會計分錄是?
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2025-10-19
老師? 房租加保證金總共37000,保證金2000元,是辦公用的辦公室, 借 長期待攤費用 待 銀行存款 攤銷的時候是 借 管理費用 待 長期待攤費用 中間攤銷還包括保證金嗎
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2021-04-20
銀行結算賬戶維護費,銀行回單箱年費,銀行購支票手續(xù)費是入管理費用還是財務費用?
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2017-06-14
員工生孩子時老板按月先付了工資,現(xiàn)在生育險報回來,門診部分借:銀行存款 貸:其他應付款** 借:其他應付款** 貸:現(xiàn)金 津貼部分:借:銀行存款 貸:應付工資 借:應付工資 貸:管理費用-工資 這樣做對嗎?
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2017-03-22
16年做的分錄借:其他應付款-xx 貸:銀行存款,但是這個是咨詢費來的,17年紅沖這筆分錄,然后做一張借:管理費用--xx 貸銀行存款,這樣可以嗎???
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2017-06-21
社保不用計提嗎?公司的會計是扣社保的時候直接 借:管理費用-公司設備 其他應收款 貸:銀行存款
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2020-05-12
如果老板 既用自己的錢又用公司的錢花在公司上,是兩個股東,應該如何做分錄如果老板自己的錢借 管理費用 貸 其他應付款 老板如果是公司的錢借 管理費用 貸 其他應付款 銀行存款嗎
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2017-04-07
交了一年房租費用,借:長期待攤費用 貸:銀行存款,每月借:管理費用 貸:長期待攤費用
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2017-05-21
老師,公司籌建期的裝修費,分期付款,付款時每期做借:長期待攤費用,貸:銀行存款,等裝修完結完款后,在做攤銷借:管理費用,貸:長期待攤費用。但是他這個是在籌建期,和經(jīng)營期有什么區(qū)別嗎
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2016-06-02
補繳2016年社保匯算清繳還有滯納金我這樣做分錄:借:管理費用-社保費 營業(yè)外支出 : 貸銀行存款:這樣可以嗎
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2017-07-11
2017年8月付款一筆3600元的垃圾清運費,這項費用時間是2016年8月1號到2017年7月31號?,F(xiàn)在就做一筆付款會計分錄,借管理費用~辦公費,貸銀行存款就可以了嗎?
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2017-09-02
實收資本的印花稅怎么寫記賬憑證,借管理費用印花稅貸銀行存款,還是借稅金及附加貸銀行存款
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2020-01-17
老師 員工張三憑票報銷墊付的款:可否借:其他應付款(單位名稱),貸:其他應付款(張三);借:其他應付款:張三,貸,銀行存款;借:管理費用,貸:其他應付款(單位)/還是直接:借:管理費用,貸:銀行存款,不做任何外來
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2018-12-01