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公司繳納社保16978.35的社保費(fèi),分錄借:管理費(fèi)用11981.4其他應(yīng)收款4996.35貸銀行存款16978.35,是對的吧?
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2019-06-14
支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所咨詢費(fèi)20000,按合同先支付50%,報(bào)告出來再支付50%,他把20000元的發(fā)票都開給我我是不是這樣做:借:管理費(fèi)用--咨詢費(fèi) 20000 貸:銀行存款 10000 其他應(yīng)付款10000 等支付那個(gè)10000時(shí),借:其他應(yīng)付款10000 貸:銀行存款 10000 ?用不用備注上發(fā)票在哪個(gè)憑證上?
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2017-06-01
12月招待審核老師住宿費(fèi)5000,未收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)入賬 借:管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000 貸:銀行存款5000 發(fā)票在1月份收到,并且是專票,收到發(fā)票后要怎么處理?
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2020-02-21
老師問一下,我12月開始上的住房公積金,然后補(bǔ)繳11月份的,公積金是15號扣款,我是12月10月發(fā)工資時(shí)把11月補(bǔ)繳的個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用先做到工資里扣了,做的借:應(yīng)付職工新酬 貸:其他應(yīng)付款 12月扣款時(shí):做的借:管理費(fèi)用-公積金2270 其他應(yīng)付款 2270 補(bǔ)繳11月住房公積金 借:管理費(fèi)用-公積金300 其他應(yīng)付款300 貸:銀行存款 5140 但其他應(yīng)付款明細(xì)賬里面的借貸咋不一致呀
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2015-12-31
老師你好,企業(yè)交了一年的廠房租金,發(fā)票未開 可以這樣做賬嗎:借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款 每月攤的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款-租金 發(fā)票到了附在當(dāng)月憑證后面 這樣做可以嗎
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2020-07-30
老師,向您請假,公司給離職的會(huì)計(jì)一筆錢,算是離職給的,我們可不可以做管理費(fèi)用*福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 ,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款呢: 還是作為獎(jiǎng)金呢,是不是獎(jiǎng)金就交個(gè)稅,做福利費(fèi)不用交個(gè)稅,謝謝老師
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2023-11-29
籌建期公司買了2000塊錢的酒,用于公司內(nèi)部年會(huì)活動(dòng)使用,是入福利費(fèi)合適還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)合適?借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-福利費(fèi) 貸:銀行存款這樣對?
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2017-01-18
你好 去年八月 借 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)際應(yīng)該貸 銀行存款 因?yàn)榱魉疀]有打印完整 截止到這個(gè)月銀行余額和賬面是一致的 現(xiàn)在沖減其他應(yīng)付款 怎么調(diào)整銀行余額
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2022-04-09
請問老師我2021年一張憑證做錯(cuò)了,2022年才發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了如何更正 10月做錯(cuò)的憑證如下 借 管理費(fèi)用-工資 100 貸 銀行存款 100 9月份計(jì)提工資的分錄 借 應(yīng)付工資100 貨 其他應(yīng)付款-工資 結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費(fèi)用-工資100 貸 應(yīng)付工資 100 請問老師我現(xiàn)在該如何更改憑證呢
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2022-04-07
收到某某公司開來的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,還未付款,摘要:計(jì)提某某公司服務(wù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 實(shí)際支付時(shí),摘要:支付某某公司服務(wù)費(fèi),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 之前有個(gè)老師說,第一步摘要不是計(jì)提。那我想問,為什么不是計(jì)提。計(jì)提是什么情況下才用?
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2020-07-10
前期公積金繳納時(shí),分錄 借:其他應(yīng)付款--代扣住房公積金,貸:銀行存款,發(fā)工資扣除時(shí),分錄 借:管理費(fèi)用--工資690,貸:其他應(yīng)付款--代扣住房金690,結(jié)果其他應(yīng)付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額,該怎么調(diào)整,具體分錄怎么寫
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2017-10-13
公積金/社保費(fèi),沒有計(jì)提,直接繳納: 管理費(fèi)用-公積金 930.00 銀行存款 2679.00 其他應(yīng)收款-公積金 1749.00 這樣可以嗎,計(jì)提跟不計(jì)提會(huì)有什么差異呢
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2018-10-23
支付咨詢服務(wù)費(fèi)的時(shí)候,已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到咨詢服務(wù)費(fèi)的專票,要怎么入賬啊
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2020-05-11
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)是管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2017-04-12
老師,繳納車船稅是不是借:管理費(fèi)用-車船稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 貸:銀行存款?
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2023-02-09
借,管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款
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2020-05-08
老師,去年的一批賬,本來是 借:其他應(yīng)付款-100 貸:銀行存款-100,但錯(cuò)記成:借:管理費(fèi)用-100 貸:銀行存款-100.今年要調(diào)這筆賬,要怎么調(diào)。
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2020-06-30
12月31日因?yàn)槟承┰蚬P款費(fèi)用未付,可否做成未達(dá)款項(xiàng),借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款科目嗎?1月初付款,再借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
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2019-01-02
老師,你好,19年支付的19年8月到20年8月份的房租,可不可以借,其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,然后一次攤銷,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
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2020-02-27
我們是物業(yè)公司有管理酬金,但是管理酬金要考核,可能會(huì)扣一點(diǎn) 我月底會(huì)先計(jì)提,然后到真正付的時(shí)候可能會(huì)扣掉一些 比如我計(jì)提的時(shí)候是30000,但我真正付的時(shí)候是29985 那我計(jì)提時(shí)候 借:管理費(fèi)用-管理酬金 30000 貸:其他應(yīng)付款 30000 那我支付的時(shí)候(如果是支付30000) 本身應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 30000 貸:銀行存款 30000 那我支付29985呢,分錄要怎么寫? 借:其他應(yīng)付款 29985 貸:銀行存款 29985 多余的15紅沖么? 計(jì)提多了紅沖
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2021-09-16