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老師,你好,我們是普通貨物道路運輸行業(yè),開的發(fā)票都是*運輸服務*運費,進項票是汽油費,汽油費按理說應該進成本,現(xiàn)在全記入管理費用車輛使用費了,還有一些好幾百張的車輛通行費不是發(fā)票,也全記入車輛使用費了?,F(xiàn)在感覺不太對,因為收入100萬左右,成本很少,比例不匹配,管理費用95萬左右(大部分都是汽油的和通行費)。這樣會出現(xiàn)什么問題嗎?應該調(diào)嗎
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2019-09-28
2017年作以下分錄,借:管理費用-開辦費-差旅費 10000 貸 :其他應付款-小楊 10000。借:其他應付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目。錢也報銷給了小楊?,F(xiàn)在是2018年,發(fā)現(xiàn)小楊是股東,不在公司任職,因此差旅費不可以報銷。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務沖掉呢,現(xiàn)在是2018年,去調(diào)整2017年的分錄,完整的分錄么?
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2018-09-04
收到退回多報差旅費補貼會計分錄是借銀行存款貸管理費用差旅費紅字嘛?
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2019-08-29
老師請問銀行手續(xù)費,賬戶管理費,短信費,結(jié)算卡年費,電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費等是都計入財務費用手續(xù)費嗎?
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2016-11-15
老師你好,我想問一下,如果應發(fā)工資是40000,社??鄢?000的話,分錄是不是借:管理費用40000,貸:其他應收款3000,銀行存款37000,對嗎?
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2020-06-08
這個社保減免的要怎么計提啊,之前我社保計提是直接借管理費用,借其他應收款,貸方銀行存款的;上個月是減免的,要怎么計提和做賬啊
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2020-05-16
老師這張票怎么寫分錄,實際付款5625元,但是開票只開了5185元,車船稅440。是不是借:管理費用保險費5185,營業(yè)稅及附加是440,帶銀行存款。
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2021-04-08
2019年做了分錄: 借 管理費用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應付款18000 請問2020年要怎么做攤銷?
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2020-03-30
給員工的開門紅 一人200, 必須走 應付職工薪酬嗎分錄 借管理費用 福利費 貸銀行存款,這么做不行嗎必須要 借管理費用 福利費 貸應付職工新酬嗎
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2022-06-16
老師好!預付租金,借:其他應付款,貸:銀行存款、 預提租金,用預提費用這個科目嗎?借:管理費用,貸:預提費用。發(fā)票到再沖掉,借:預提費用,貸:其他應付款 以上操作對嗎?
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2019-10-13
辦公室租金一年一次付清,分錄如下對嗎?支付時借:其他應收款--待攤房租費貸:銀行存款攤銷時借:管理費用--房租費貸:其他應收款--待攤房租費
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2017-06-08
往來會計和費用成本會計重合的部分應該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應收 貸銀行存款,來報銷就是借管理費用,貸其他應收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計,這個應該誰來做
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2021-12-17
老師,如果這個月繳社保200,單位負擔150,個人負擔50,做分錄是不是先計提,借:管理費用—社保150,貸:應付工資150,然后當月繳納社保,借:應付工資150,借:其他應收款—單位員工50,貸:銀行存款200,再然后收到員工個人承擔的社保,借:現(xiàn)金50,貸:其他應收款—單位員工50,對嗎?
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2019-07-06
老師,我勞務公司發(fā)生的職工福利費費計入借記工程施工合同成本工資職工福利費,貸記銀行存款可以吧?沒有其他操作了吧,我腦子里和管理費用職工福利費混了,管理費用職工福利費先確認后付款,兩筆分錄呢,我上邊就一筆,對嗎?我有點混亂了
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2020-04-24
老師,單位食堂買菜,油,會計分錄,借:管理費用_職工福利費,貸:銀行存款,可以嗎?
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2022-04-01
10月份記賬 借:其他應收款保險公司1000元 貸:銀行存款1000元 11月份記賬 借:管理費用汽車費1200元,貸:其他應收款保險公司1200元。其他應收款保險公司 期末余額 貸200元,實際是管理費用汽車費1000元,發(fā)票看錯了??缒炅爽F(xiàn)在200元能不能直接做相反分錄?
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2020-04-22
分公司和總公司獨立核算,因為客戶要求開總公司的發(fā)票。支付給總公司管理費用和稅金一共是50000,用的是銀行轉(zhuǎn)賬。但是總公司不給分公司開這筆管理費用和稅金的發(fā)票50000,這筆分錄該怎么做?難道借方一直掛在其他應收款嘛??
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2017-05-22
員工拿票過來報銷是不是要做兩筆分錄:借管理費用貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款?
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2016-01-07
請問,10個員工報銷,然而是把所有報銷款匯款,打給一個人(甲),報銷40000元,錢已經(jīng)匯給那個人了,但后來發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請問,我在做賬時,是這樣嗎?做10筆,借:費用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費用1000,貸:其他應收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問,公司員工的報銷款,有貼發(fā)票,借方做管理費用,貸方為什么做其他應收款呢,不是銀行存款減少嗎,
3/1132
2017-06-29