国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

2017年作以下分錄,借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-差旅費(fèi) 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類(lèi)科目。錢(qián)也報(bào)銷(xiāo)給了小楊?,F(xiàn)在是2018年,發(fā)現(xiàn)小楊是股東,不在公司任職,因此差旅費(fèi)不可以報(bào)銷(xiāo)。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢,現(xiàn)在是2018年,去調(diào)整2017年的分錄,完整的分錄么?
1/700
2018-09-04
收到退回多報(bào)差旅費(fèi)補(bǔ)貼會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款貸管理費(fèi)用差旅費(fèi)紅字嘛?
0/1875
2019-08-29
老師請(qǐng)問(wèn)銀行手續(xù)費(fèi),賬戶管理費(fèi),短信費(fèi),結(jié)算卡年費(fèi),電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費(fèi)等是都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎?
2/1474
2016-11-15
老師你好,我想問(wèn)一下,如果應(yīng)發(fā)工資是40000,社??鄢?000的話,分錄是不是借:管理費(fèi)用40000,貸:其他應(yīng)收款3000,銀行存款37000,對(duì)嗎?
1/875
2020-06-08
這個(gè)社保減免的要怎么計(jì)提啊,之前我社保計(jì)提是直接借管理費(fèi)用,借其他應(yīng)收款,貸方銀行存款的;上個(gè)月是減免的,要怎么計(jì)提和做賬啊
1/689
2020-05-16
老師這張票怎么寫(xiě)分錄,實(shí)際付款5625元,但是開(kāi)票只開(kāi)了5185元,車(chē)船稅440。是不是借:管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)5185,營(yíng)業(yè)稅及附加是440,帶銀行存款。
12/437
2021-04-08
2019年做了分錄: 借 管理費(fèi)用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請(qǐng)問(wèn)2020年要怎么做攤銷(xiāo)?
1/1501
2020-03-30
給員工的開(kāi)門(mén)紅 一人200, 必須走 應(yīng)付職工薪酬嗎分錄 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸銀行存款,這么做不行嗎必須要 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工新酬嗎
1/780
2022-06-16
老師好!預(yù)付租金,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款、 預(yù)提租金,用預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目嗎?借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用。發(fā)票到再?zèng)_掉,借:預(yù)提費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 以上操作對(duì)嗎?
1/1414
2019-10-13
辦公室租金一年一次付清,分錄如下對(duì)嗎?支付時(shí)借:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)貸:銀行存款攤銷(xiāo)時(shí)借:管理費(fèi)用--房租費(fèi)貸:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)
7/2045
2017-06-08
往來(lái)會(huì)計(jì)和費(fèi)用成本會(huì)計(jì)重合的部分應(yīng)該交給誰(shuí)來(lái)做?比如一個(gè)職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來(lái)報(bào)銷(xiāo)就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這個(gè)第二筆分錄既屬于費(fèi)用又屬于往來(lái)會(huì)計(jì),這個(gè)應(yīng)該誰(shuí)來(lái)做
2/729
2021-12-17
老師,如果這個(gè)月繳社保200,單位負(fù)擔(dān)150,個(gè)人負(fù)擔(dān)50,做分錄是不是先計(jì)提,借:管理費(fèi)用—社保150,貸:應(yīng)付工資150,然后當(dāng)月繳納社保,借:應(yīng)付工資150,借:其他應(yīng)收款—單位員工50,貸:銀行存款200,再然后收到員工個(gè)人承擔(dān)的社保,借:現(xiàn)金50,貸:其他應(yīng)收款—單位員工50,對(duì)嗎?
4/1015
2019-07-06
老師,我勞務(wù)公司發(fā)生的職工福利費(fèi)費(fèi)計(jì)入借記工程施工合同成本工資職工福利費(fèi),貸記銀行存款可以吧?沒(méi)有其他操作了吧,我腦子里和管理費(fèi)用職工福利費(fèi)混了,管理費(fèi)用職工福利費(fèi)先確認(rèn)后付款,兩筆分錄呢,我上邊就一筆,對(duì)嗎?我有點(diǎn)混亂了
1/806
2020-04-24
老師,單位食堂買(mǎi)菜,油,會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用_職工福利費(fèi),貸:銀行存款,可以嗎?
5/851
2022-04-01
10月份記賬 借:其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司1000元 貸:銀行存款1000元 11月份記賬 借:管理費(fèi)用汽車(chē)費(fèi)1200元,貸:其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司1200元。其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司 期末余額 貸200元,實(shí)際是管理費(fèi)用汽車(chē)費(fèi)1000元,發(fā)票看錯(cuò)了??缒炅爽F(xiàn)在200元能不能直接做相反分錄?
1/713
2020-04-22
分公司和總公司獨(dú)立核算,因?yàn)榭蛻粢箝_(kāi)總公司的發(fā)票。支付給總公司管理費(fèi)用和稅金一共是50000,用的是銀行轉(zhuǎn)賬。但是總公司不給分公司開(kāi)這筆管理費(fèi)用和稅金的發(fā)票50000,這筆分錄該怎么做?難道借方一直掛在其他應(yīng)收款嘛??
3/1127
2017-05-22
員工拿票過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo)是不是要做兩筆分錄:借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款?
2/1307
2016-01-07
請(qǐng)問(wèn),10個(gè)員工報(bào)銷(xiāo),然而是把所有報(bào)銷(xiāo)款匯款,打給一個(gè)人(甲),報(bào)銷(xiāo)40000元,錢(qián)已經(jīng)匯給那個(gè)人了,但后來(lái)發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請(qǐng)問(wèn),我在做賬時(shí),是這樣嗎?做10筆,借:費(fèi)用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費(fèi)用1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。
1/1069
2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問(wèn),公司員工的報(bào)銷(xiāo)款,有貼發(fā)票,借方做管理費(fèi)用,貸方為什么做其他應(yīng)收款呢,不是銀行存款減少嗎,
3/1132
2017-06-29
老師,福利費(fèi)一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎?如公司包員工的中餐費(fèi),公司付了員工中餐費(fèi)200元,然后報(bào)銷(xiāo),做賬,借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)200 貸:銀行存款--200,這樣可以嗎?
3/310
2023-09-27