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餐飲小規(guī)模企業(yè),以前是定額征收的,現(xiàn)在營(yíng)改增后,所得稅利和城建、教育費(fèi)的稅率是多少,比如我這個(gè)月開(kāi)發(fā)40萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票,那我這個(gè)月各種稅費(fèi)各需要繳多少。
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2016-05-26
如果企業(yè)10年前涉嫌虛開(kāi)發(fā)票法人入獄,當(dāng)時(shí)企業(yè)未享受到雇傭殘疾人增值稅即征即退政策,現(xiàn)在可以申請(qǐng)退稅嗎?
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2018-07-09
小規(guī)模季度報(bào)稅的,是不是只要在季度內(nèi)開(kāi)票不超過(guò)9萬(wàn)元就免征增值稅?還是說(shuō)規(guī)定每個(gè)月都必須不超過(guò)3萬(wàn)元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-11-15
建筑企業(yè)一般計(jì)稅,異地預(yù)繳增值稅時(shí)按照差額的2%,但實(shí)際繳納的增值稅,不能按照差額計(jì)征對(duì)吧? 只有簡(jiǎn)易計(jì)稅才可以差額計(jì)征
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2020-01-10
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅,會(huì)計(jì)處理還需要貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2022-05-05
老師好,當(dāng)初稅局備案時(shí)釆用品種法核算成本,能改成加權(quán)平均法嗎,要去稅局改嗎,還是自已改
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2020-12-17
增值稅免稅項(xiàng)目:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)免征增值稅 ,老師,這個(gè)意思是軟件公司自主研發(fā)的產(chǎn)品銷售以后針對(duì)這個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)免征增值稅嗎?還是針對(duì)所有對(duì)其他企業(yè)產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)免征增值稅喲
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2022-08-05
社保改為稅務(wù)部門征收什么時(shí)候執(zhí)行
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2020-11-04
老師在外省有個(gè)公司,法人是咱部門領(lǐng)導(dǎo),公司經(jīng)營(yíng)這邊有負(fù)責(zé)的,領(lǐng)導(dǎo)只是掛個(gè)名。怎么才能控制這個(gè)公司呢,是施工類企業(yè)
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2016-11-29
我掛靠了一家施工單位我是實(shí)際施工的承包個(gè)人 如果說(shuō)我們到時(shí)候因?yàn)榻?jīng)濟(jì)產(chǎn)生糾紛 法律上能的到保護(hù)嗎
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2019-11-04
老師,這個(gè)限期未繳款會(huì)怎樣? 限2024年06月07日前繳納,并從稅款滯納之日起至繳納或解繳之日止,按日加收滯納稅款萬(wàn)分之五的滯納金,與稅款一并繳納。逾期不繳將按《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》有關(guān)規(guī)定處理
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2024-05-23
小微企業(yè)銷售額未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅,(本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入免增值稅)請(qǐng)問(wèn)還要填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》嗎?
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2022-01-12
小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的稅款如何繳納?小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加和印花稅也都免嗎?
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2017-07-10
進(jìn)口高檔化妝品,同時(shí)征收進(jìn)口增值稅和進(jìn)口消費(fèi)稅把,能說(shuō)是同時(shí)征收增值稅和消費(fèi)稅么,進(jìn)口消費(fèi)稅和消費(fèi)稅不是有區(qū)別的么
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2019-04-28
小規(guī)模納稅人,9月開(kāi)了6萬(wàn)的普票,10月份沖紅了,10月份申報(bào)7-9月份的6萬(wàn)普票的增值稅是免征,那免征的增值稅怎么處理呢?
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2017-11-13
就是在增值稅納稅申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是應(yīng)該填寫(xiě)稅控盤里的銷項(xiàng)正數(shù)金額還是實(shí)際銷售金額呢?
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2019-04-09
小規(guī)模月銷售沒(méi)達(dá)到10萬(wàn),免征增值稅,之前計(jì)提的附加稅如何處理,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是說(shuō)當(dāng)免征增值稅時(shí)不需要計(jì)提附加稅
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2019-04-01
沒(méi)有收入不超過(guò)3萬(wàn),屬于小規(guī)模納稅人,免征增值稅,免征的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那另外的附加稅也需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嘛?
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2017-10-05
我想問(wèn)下,個(gè)人勞務(wù)費(fèi)增值稅起征點(diǎn)按月的話是2萬(wàn)以上征收增值稅,是不是沒(méi)超過(guò)2萬(wàn) 就不用去代開(kāi)發(fā)票?只用給他代扣代繳個(gè)稅?
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2020-05-31