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老師好,自然人到稅務(wù)局代開(kāi)增值稅普通發(fā)票,不超過(guò)15萬(wàn)是免征增值稅和附加稅嗎?
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2021-05-10
請(qǐng)問(wèn)銷售二手車收到的錢應(yīng)該入的科目是:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收增值稅嗎?
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2018-12-12
小規(guī)模稅務(wù)局代開(kāi)的專票,銷售額在免征增值稅內(nèi),預(yù)繳的增值稅和城建稅怎么處理?
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2019-11-26
老師,請(qǐng)問(wèn)下 小規(guī)模 定額征收 交納的增值稅怎么入賬,因?yàn)樵鲋刀惗愵~比開(kāi)票稅額多
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2024-11-12
小規(guī)模納稅人去稅局代開(kāi)的增值稅專票,未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅 和附加稅可以減免嗎?
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2018-10-11
這個(gè)月報(bào)小規(guī)模增值稅開(kāi)的發(fā)票是百分之三的都要在增值稅報(bào)表18行填減征額嗎
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2020-04-14
小規(guī)模納稅人 沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)元 免征增值稅 那貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅怎么處理
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2019-07-04
手工發(fā)票報(bào)增值稅時(shí),手工發(fā)票上的金額是含稅金額?還是應(yīng)征增值稅不含稅銷售額?
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2019-01-07
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。///自2021年4月1日至2022年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元)的,免征增值稅。 問(wèn)題:只要月銷售額未超15萬(wàn),季銷未超過(guò)45萬(wàn)元的,是不是不單3%,而是不管什么稅率的增值稅都免?
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2022-09-21
老師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的增值稅和初級(jí)增值稅內(nèi)容的區(qū)別是啥
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2020-05-18
小規(guī)模企業(yè)月開(kāi)票3??萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加,1、免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?2、免征的城建稅及教育費(fèi)附加需先計(jì)提后再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目嗎?
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2017-10-23
建筑施工簡(jiǎn)易征收差額繳稅,要求分包發(fā)票必須在是施工地發(fā)票嗎?,抵減的分包款發(fā)票
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2018-11-13
老師,假如不含稅銷售額是100征收率3%,應(yīng)納稅額就是3,如果減按1%征收率征收增值稅減增額是多少怎么算?本期實(shí)際繳納稅額多少?
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2022-04-09
老師在外省有個(gè)公司,法人是咱部門領(lǐng)導(dǎo),公司經(jīng)營(yíng)這邊有負(fù)責(zé)的,領(lǐng)導(dǎo)只是掛個(gè)名。怎么才能控制這個(gè)公司呢,是施工類企業(yè)
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2016-11-29
我掛靠了一家施工單位我是實(shí)際施工的承包個(gè)人 如果說(shuō)我們到時(shí)候因?yàn)榻?jīng)濟(jì)產(chǎn)生糾紛 法律上能的到保護(hù)嗎
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2019-11-04
小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的稅款如何繳納?小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加和印花稅也都免嗎?
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2017-07-10
進(jìn)口高檔化妝品,同時(shí)征收進(jìn)口增值稅和進(jìn)口消費(fèi)稅把,能說(shuō)是同時(shí)征收增值稅和消費(fèi)稅么,進(jìn)口消費(fèi)稅和消費(fèi)稅不是有區(qū)別的么
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2019-04-28
沒(méi)有收入不超過(guò)3萬(wàn),屬于小規(guī)模納稅人,免征增值稅,免征的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那另外的附加稅也需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嘛?
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2017-10-05
小規(guī)模月銷售沒(méi)達(dá)到10萬(wàn),免征增值稅,之前計(jì)提的附加稅如何處理,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是說(shuō)當(dāng)免征增值稅時(shí)不需要計(jì)提附加稅
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2019-04-01
小規(guī)模納稅人,9月開(kāi)了6萬(wàn)的普票,10月份沖紅了,10月份申報(bào)7-9月份的6萬(wàn)普票的增值稅是免征,那免征的增值稅怎么處理呢?
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2017-11-13