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小規(guī)模納稅人去稅局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)票,未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅 和附加稅可以減免嗎?
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2018-10-11
這個(gè)月報(bào)小規(guī)模增值稅開(kāi)的發(fā)票是百分之三的都要在增值稅報(bào)表18行填減征額嗎
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2020-04-14
小規(guī)模納稅人 沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)元 免征增值稅 那貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅怎么處理
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2019-07-04
手工發(fā)票報(bào)增值稅時(shí),手工發(fā)票上的金額是含稅金額?還是應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額?
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2019-01-07
18年漏報(bào)了一筆無(wú)票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫(kù)了,我咋做賬這七千增值稅??(另外 私企從始至終沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)增值稅。)
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2023-01-11
老師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的增值稅和初級(jí)增值稅內(nèi)容的區(qū)別是啥
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2020-05-18
小規(guī)模月收入小于3萬(wàn),免征增值稅,免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。那相對(duì)應(yīng)的附加稅需要計(jì)提并轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外嗎?附加稅怎么申報(bào)
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2018-05-04
建筑公司,增值稅按季申報(bào),這個(gè)季度增值稅申報(bào)10到12月份的,企業(yè)所得稅是核定征收,所得稅征收表是不是要填寫(xiě)本年累計(jì)開(kāi)票數(shù)
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2019-01-08
月銷(xiāo)售額10萬(wàn)以下,季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下的小微企業(yè)可以免征增值稅?小微企業(yè)是一般納稅人的,滿(mǎn)足以上條件也可以免征增值稅?
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2019-06-25
季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)保存提示本期銷(xiāo)售額未達(dá)到起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在10欄,我填了,還是保存不上
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2019-10-24
本次遠(yuǎn)程清卡情況如下: (2020年12月份征期)增值稅專(zhuān)普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì) 這種情況是什么原因
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2021-03-07
對(duì)單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價(jià)收入,按金融商品轉(zhuǎn)讓政策規(guī)定征免增值稅。請(qǐng)問(wèn)老師什么時(shí)候征稅,什么時(shí)候免增值稅
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2022-11-15
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表的應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)這一欄是本季度的所有收入嗎 是填2.3欄 還是直接填1欄就行?
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2017-10-12
小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的稅款如何繳納?小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加和印花稅也都免嗎?
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2017-07-10
進(jìn)口高檔化妝品,同時(shí)征收進(jìn)口增值稅和進(jìn)口消費(fèi)稅把,能說(shuō)是同時(shí)征收增值稅和消費(fèi)稅么,進(jìn)口消費(fèi)稅和消費(fèi)稅不是有區(qū)別的么
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2019-04-28
沒(méi)有收入不超過(guò)3萬(wàn),屬于小規(guī)模納稅人,免征增值稅,免征的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那另外的附加稅也需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嘛?
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2017-10-05
小規(guī)模月銷(xiāo)售沒(méi)達(dá)到10萬(wàn),免征增值稅,之前計(jì)提的附加稅如何處理,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是說(shuō)當(dāng)免征增值稅時(shí)不需要計(jì)提附加稅
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2019-04-01
小規(guī)模納稅人,9月開(kāi)了6萬(wàn)的普票,10月份沖紅了,10月份申報(bào)7-9月份的6萬(wàn)普票的增值稅是免征,那免征的增值稅怎么處理呢?
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2017-11-13
我想問(wèn)下,個(gè)人勞務(wù)費(fèi)增值稅起征點(diǎn)按月的話是2萬(wàn)以上征收增值稅,是不是沒(méi)超過(guò)2萬(wàn) 就不用去代開(kāi)發(fā)票?只用給他代扣代繳個(gè)稅?
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2020-05-31
就是在增值稅納稅申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)這一欄是應(yīng)該填寫(xiě)稅控盤(pán)里的銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)金額還是實(shí)際銷(xiāo)售金額呢?
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2019-04-09