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2016.5.1營(yíng)改增后,小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè),全部稅率都是百分之3?。磕切┒鄼n稅率是不是指的一般納稅人???
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2016-04-15
鄒老師,還是剛才問(wèn)你的未開(kāi)票銷(xiāo)售額填報(bào)的問(wèn)題,營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表里的銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額那一欄是不是可以手改的,因?yàn)椴缓愪N(xiāo)售額里的金額包含了未開(kāi)票的銷(xiāo)售金額,所以我輸了不含稅銷(xiāo)售后,表格自動(dòng)算出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和實(shí)際是對(duì)不上的,我手動(dòng)改成正確的可以嗎?
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2016-12-06
老師好,申報(bào)個(gè)人所得稅前,要先進(jìn)行人員信息采集,新增人員要增加,離職人員要把狀態(tài)改成非正常。請(qǐng)問(wèn)離職人員是一定要改成非正常,才能申報(bào)嗎?因?yàn)殡x職人員每月好多。謝謝!
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2021-09-09
老師,我想咨詢(xún)您關(guān)于公司車(chē)處理了,收到了錢(qián),對(duì)方不要發(fā)票,我該怎么報(bào)增值稅了
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2019-05-22
你好,我想咨詢(xún)一下。,增值稅專(zhuān)用發(fā)票聯(lián)丟失,但是抵扣聯(lián)還在像這種情況下怎么辦?
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2020-12-18
老師,咨詢(xún)一下 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2021-05-07
老師,您好,咨詢(xún)一下,農(nóng)業(yè)機(jī)械是免征增值稅的我報(bào)稅您幫我看一下是這么報(bào)的嗎
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2019-09-04
企業(yè)管理的咨詢(xún)公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票哪些可以抵扣另外個(gè)人是否可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)票
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2017-12-01
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,年末需繳納一筆增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)需做計(jì)提嗎,分錄該怎么寫(xiě)
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2021-01-17
你好老師,我想咨詢(xún)一下單位出租房產(chǎn)在小規(guī)模增值稅申報(bào)表中屬于服務(wù)收入嗎?
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2019-11-06
老師你好,我想咨詢(xún)沙子進(jìn)口增值稅,是交全額的13。還是貿(mào)易差額的百分之十三呢
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2021-06-16
咨詢(xún)一下收到銀行開(kāi)的手續(xù)費(fèi)增票,之前在收到匯單的時(shí)候已經(jīng)做過(guò),怎么入賬啊
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2019-06-13
我入職創(chuàng)業(yè)孵化基地,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是服務(wù),咨詢(xún)業(yè)務(wù),現(xiàn)增加的代銷(xiāo),有超營(yíng)業(yè)范圍嗎?
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2019-08-14
您好老師,我想咨詢(xún)下外貿(mào)企業(yè)出口申報(bào)增值稅時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)附表二需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎
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2024-02-22
請(qǐng)教老師,我單位從2016年5月份才營(yíng)改增,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2015年12月有一張?jiān)鰧?zhuān)發(fā)票,問(wèn):此張?jiān)鰧?zhuān)發(fā)票現(xiàn)在還能用來(lái)進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2016-09-01
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?
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2021-06-09
用友U8提示,新增會(huì)計(jì)科目的上級(jí)科目已被使用,新增科目將自動(dòng)設(shè)置為上級(jí)科目相同的設(shè)置。如何修改并且增加2級(jí)科目?
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2023-04-20
你好,想咨詢(xún)一下,我們是原18年全年都是0申報(bào),現(xiàn)在調(diào)整18年收入30萬(wàn),只有增值稅這一塊有交稅,已經(jīng)去稅局改了申報(bào)表了,沒(méi)有企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在想知道的是這30萬(wàn)收入是在現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整還是說(shuō)去18年改收憑證 專(zhuān)家是說(shuō)收入做到18年 稅金和滯納金做到19年 那我現(xiàn)在改2018年收入憑證的話(huà)我應(yīng)該怎么做呢 2018年借:應(yīng)收 貸:收入 2019年借;以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)是這樣嗎
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2019-12-02
營(yíng)改增一般納稅人2016年5月1日之前開(kāi)具的營(yíng)業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開(kāi),如果愿意繳納增值稅,可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)/票
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2017-06-02
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報(bào)表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致?
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2017-10-15