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有看到國(guó)稅一條營(yíng)改增的文件有,“納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天”,很困惑,是什么意思呢?
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2016-09-17
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)改增后,成為小規(guī)模納稅人的稅率是多少?如果年?duì)I業(yè)額大于500萬(wàn),是一般納稅人,稅率又是多少?
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2017-06-08
2016.5.1營(yíng)改增后,小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè),全部稅率都是百分之3???那些多檔稅率是不是指的一般納稅人啊?
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2016-04-15
鄒老師,還是剛才問(wèn)你的未開(kāi)票銷(xiāo)售額填報(bào)的問(wèn)題,營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表里的銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額那一欄是不是可以手改的,因?yàn)椴缓愪N(xiāo)售額里的金額包含了未開(kāi)票的銷(xiāo)售金額,所以我輸了不含稅銷(xiāo)售后,表格自動(dòng)算出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和實(shí)際是對(duì)不上的,我手動(dòng)改成正確的可以嗎?
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2016-12-06
老師,我想咨詢您關(guān)于公司車(chē)處理了,收到了錢(qián),對(duì)方不要發(fā)票,我該怎么報(bào)增值稅了
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2019-05-22
你好,我想咨詢一下。,增值稅專用發(fā)票聯(lián)丟失,但是抵扣聯(lián)還在像這種情況下怎么辦?
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2020-12-18
老師,咨詢一下 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2021-05-07
老師,您好,咨詢一下,農(nóng)業(yè)機(jī)械是免征增值稅的我報(bào)稅您幫我看一下是這么報(bào)的嗎
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2019-09-04
企業(yè)管理的咨詢公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票哪些可以抵扣另外個(gè)人是否可以開(kāi)具增值稅專票
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2017-12-01
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,年末需繳納一筆增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)需做計(jì)提嗎,分錄該怎么寫(xiě)
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2021-01-17
你好老師,我想咨詢一下單位出租房產(chǎn)在小規(guī)模增值稅申報(bào)表中屬于服務(wù)收入嗎?
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2019-11-06
老師你好,我想咨詢沙子進(jìn)口增值稅,是交全額的13。還是貿(mào)易差額的百分之十三呢
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2021-06-16
我入職創(chuàng)業(yè)孵化基地,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是服務(wù),咨詢業(yè)務(wù),現(xiàn)增加的代銷(xiāo),有超營(yíng)業(yè)范圍嗎?
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2019-08-14
咨詢一下收到銀行開(kāi)的手續(xù)費(fèi)增票,之前在收到匯單的時(shí)候已經(jīng)做過(guò),怎么入賬啊
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2019-06-13
您好老師,我想咨詢下外貿(mào)企業(yè)出口申報(bào)增值稅時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)附表二需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎
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2024-02-22
請(qǐng)教老師,我單位從2016年5月份才營(yíng)改增,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2015年12月有一張?jiān)鰧0l(fā)票,問(wèn):此張?jiān)鰧0l(fā)票現(xiàn)在還能用來(lái)進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2016-09-01
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?
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2021-06-09
用友U8提示,新增會(huì)計(jì)科目的上級(jí)科目已被使用,新增科目將自動(dòng)設(shè)置為上級(jí)科目相同的設(shè)置。如何修改并且增加2級(jí)科目?
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2023-04-20
財(cái)務(wù)咨詢公司可以追加保險(xiǎn)咨詢業(yè)務(wù)嗎?
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2019-01-27
你好,想咨詢一下,我們是原18年全年都是0申報(bào),現(xiàn)在調(diào)整18年收入30萬(wàn),只有增值稅這一塊有交稅,已經(jīng)去稅局改了申報(bào)表了,沒(méi)有企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在想知道的是這30萬(wàn)收入是在現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整還是說(shuō)去18年改收憑證 專家是說(shuō)收入做到18年 稅金和滯納金做到19年 那我現(xiàn)在改2018年收入憑證的話我應(yīng)該怎么做呢 2018年借:應(yīng)收 貸:收入 2019年借;以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)是這樣嗎
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2019-12-02