老師,有個問題沒想通.
采購材料一批,沒有發(fā)票,暫估入賬
那么暫估入庫是不是一個可以避免納稅調(diào)整的科目啊?
1/780
2019-09-09
老師,暫估進項存,有小數(shù)點差額幾分或幾毛,一般是在暫估里調(diào)整,還是在調(diào)整上月多結(jié)轉(zhuǎn)或少結(jié)轉(zhuǎn)成本里調(diào)整?
3/967
2020-04-21
小規(guī)模納稅人,去年暫估的成本,今年發(fā)票沒有到,如果匯算清繳調(diào)增的話,那么 應(yīng)付賬款-暫估 的余額怎么處理呢?
2/1138
2023-04-14
小規(guī)模,1月暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)250000成本了(如下圖),3月收到發(fā)票247200,發(fā)票額比暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)額少,3月應(yīng)該如何做分錄
1/661
2020-04-10
請教一下,跨年的暫估款怎么紅沖,建筑公司的,可以把人工費當(dāng)做成本沖掉去年的暫估嗎?具體怎么做比較好呢
1/1616
2019-11-27
建筑業(yè),工程施工-間接費用/人工費/機械使用費都是暫估入賬嘛?如何暫估比例?后面收到項目上的票據(jù)了再調(diào)賬嗎?
1/1681
2018-10-15
求分錄:暫估入庫材料比實際來票的材料大,結(jié)轉(zhuǎn)成本按暫估結(jié)轉(zhuǎn)的,求后期紅沖后材料負(fù)數(shù)和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,謝謝
3/1229
2019-04-19
先進先出法在物價持續(xù)上升時會高估利潤可以理解,為什么會高估庫存存貨價值?舉例子說明謝謝,不用官方語言
1/5966
2020-04-07
老師你好,我上個月做賬暫估入庫成含稅單價了怎么辦,要是沖銷暫估重新做賬,和上個月的成本不一樣了怎么辦
1/2404
2019-10-11
,老師,購進貨物票沒沒到暫估應(yīng)付賬款,下個月要沖銷作反分錄。可不可以直接 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-公司名
1/878
2018-12-18
老師請問暫估入賬后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),暫估多了,10年后同意才處理沖回,是直接做固定資產(chǎn)借方紅數(shù),不用管折舊吧?
1/1735
2019-04-28
老師,去年公司暫估成本100(含稅),借:成本-暫估100 貸;應(yīng)付100。月末成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。今天收到發(fā)票113(專票)了,怎么做分錄呢?
1/188
2024-04-09
現(xiàn)在對固定資產(chǎn)(機器設(shè)備)進行評估,評估以后的價值高于現(xiàn)值,需要調(diào)整賬面價值嗎?如果調(diào)整的話,需要交稅嗎
2/1694
2022-04-14
(多選)下列關(guān)于認(rèn)定層次重大錯報風(fēng)險的說法中,正確的有( )。
A.認(rèn)定層次的重大錯報風(fēng)險由固有風(fēng)險和控制風(fēng)險組成
B.注冊會計師可以通過設(shè)計和實施適當(dāng)?shù)膶徲嫵绦蚪档凸逃酗L(fēng)險
C.注冊會計師評估認(rèn)定層次的重大錯報風(fēng)險的目的是確定所需實施的進一步審計程序的性質(zhì)、時間安排和范圍,以獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)
D.認(rèn)定層次的重大錯報風(fēng)險評估結(jié)果必須量化
1/5128
2020-03-16
2019年11月30日,甲乙丙三人籌資創(chuàng)辦雁園糕點零食有限責(zé)任公司。公司章程規(guī) 現(xiàn)金32800元,乙以制作糕點電烤箱等設(shè)備估價1000元(預(yù)計使用3年,預(yù)計凈殘值為2800 w/x ), 丙以注冊商標(biāo)“雁園”(使用期為三年,無殘值)估價7200元出資,公司注冊資本為5萬元,該 業(yè)為小微企業(yè),稅務(wù)部門核定為一般納稅人,增值稅稅率優(yōu)惠為百分之六,國家鼓勵創(chuàng)業(yè)所得稅率 為0 (1)12月1日,甲乙丙出資全部到賬。
1/1098
2020-06-13
你好,公司6月份付款60000多沒開發(fā)票,當(dāng)時記賬公司給估了50000的發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)付款上借方是60000.預(yù)估發(fā)票是50000.如何才能走平呢,別的公司的的發(fā)票能沖那預(yù)估的嗎。打款的那公司不會給發(fā)票了。
1/106
2019-12-26
老師之前銀行的金融手續(xù)費沒發(fā)票我做賬借:財務(wù)費用暫估 貸:銀行存款
現(xiàn)在票回來了我該怎么做,用友軟件
借:財務(wù)費用手續(xù)費
貸:財務(wù)費用暫估
還是
借:財務(wù)費用手續(xù)費
借:財務(wù)費用暫估(紅字)
1/1924
2019-07-19
上月暫估加工費,結(jié)委托加工加工費貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款,這個月沖回上月暫估用相同分錄負(fù)數(shù)。但是委托加工轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本了,上月的生產(chǎn)成本加工費貸委托加工加工費應(yīng)該怎么辦?
1/990
2019-02-12
本月未收到發(fā)票,需要暫估庫存商品,庫存商品已收到,并且已銷售,只是未收到購進發(fā)票
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款,暫估款,
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
次月沖回暫估款分錄怎么做?摘要怎么寫?
1/1012
2020-07-12
老師 我做完賬 余額表上面的應(yīng)付賬款二級暫估款下的數(shù)字,我打算沖掉一點,上個月我是這樣做的分錄 ,借方:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸方:應(yīng)付賬款-暫估 這個月我打算沖掉一點 該怎么做分錄啊
1/1031
2020-09-02
拖動下方圖標(biāo)至桌面,學(xué)習(xí)聽課更方便