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7月份,暫估5萬材料,并且結(jié)轉(zhuǎn)成本!9月份收到發(fā)票2萬,比暫估少3萬,造成材料帳紅出3萬,請問老師怎么調(diào)帳?
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2019-10-09
小規(guī)模公司,去年暫估了10萬的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 10萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬?,F(xiàn)在發(fā)票到了8.5萬,怎么做分錄?
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2022-05-09
請教一下,跨年的暫估款怎么紅沖,建筑公司的,可以把人工費(fèi)當(dāng)做成本沖掉去年的暫估嗎?具體怎么做比較好呢
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2019-11-27
老師,有個(gè)問題沒想通. 采購材料一批,沒有發(fā)票,暫估入賬 那么暫估入庫是不是一個(gè)可以避免納稅調(diào)整的科目啊?
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2019-09-09
老師,暫估進(jìn)項(xiàng)存,有小數(shù)點(diǎn)差額幾分或幾毛,一般是在暫估里調(diào)整,還是在調(diào)整上月多結(jié)轉(zhuǎn)或少結(jié)轉(zhuǎn)成本里調(diào)整?
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2020-04-21
小規(guī)模,1月暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)250000成本了(如下圖),3月收到發(fā)票247200,發(fā)票額比暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)額少,3月應(yīng)該如何做分錄
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2020-04-10
小規(guī)模納稅人,去年暫估的成本,今年發(fā)票沒有到,如果匯算清繳調(diào)增的話,那么 應(yīng)付賬款-暫估 的余額怎么處理呢?
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2023-04-14
建筑業(yè),工程施工-間接費(fèi)用/人工費(fèi)/機(jī)械使用費(fèi)都是暫估入賬嘛?如何暫估比例?后面收到項(xiàng)目上的票據(jù)了再調(diào)賬嗎?
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2018-10-15
求分錄:暫估入庫材料比實(shí)際來票的材料大,結(jié)轉(zhuǎn)成本按暫估結(jié)轉(zhuǎn)的,求后期紅沖后材料負(fù)數(shù)和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,謝謝
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2019-04-19
先進(jìn)先出法在物價(jià)持續(xù)上升時(shí)會高估利潤可以理解,為什么會高估庫存存貨價(jià)值?舉例子說明謝謝,不用官方語言
1/5966
2020-04-07
現(xiàn)在對固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備)進(jìn)行評估,評估以后的價(jià)值高于現(xiàn)值,需要調(diào)整賬面價(jià)值嗎?如果調(diào)整的話,需要交稅嗎
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2022-04-14
老師你好,我上個(gè)月做賬暫估入庫成含稅單價(jià)了怎么辦,要是沖銷暫估重新做賬,和上個(gè)月的成本不一樣了怎么辦
1/2404
2019-10-11
老師請問暫估入賬后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),暫估多了,10年后同意才處理沖回,是直接做固定資產(chǎn)借方紅數(shù),不用管折舊吧?
1/1735
2019-04-28
老師,去年公司暫估成本100(含稅),借:成本-暫估100 貸;應(yīng)付100。月末成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。今天收到發(fā)票113(專票)了,怎么做分錄呢?
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2024-04-09
,老師,購進(jìn)貨物票沒沒到暫估應(yīng)付賬款,下個(gè)月要沖銷作反分錄??刹豢梢灾苯? 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-公司名
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2018-12-18
你好,公司6月份付款60000多沒開發(fā)票,當(dāng)時(shí)記賬公司給估了50000的發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)付款上借方是60000.預(yù)估發(fā)票是50000.如何才能走平呢,別的公司的的發(fā)票能沖那預(yù)估的嗎。打款的那公司不會給發(fā)票了。
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2019-12-26
老師之前銀行的金融手續(xù)費(fèi)沒發(fā)票我做賬借:財(cái)務(wù)費(fèi)用暫估 貸:銀行存款 現(xiàn)在票回來了我該怎么做,用友軟件 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用暫估 還是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用暫估(紅字)
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2019-07-19
上月暫估加工費(fèi),結(jié)委托加工加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款,這個(gè)月沖回上月暫估用相同分錄負(fù)數(shù)。但是委托加工轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本了,上月的生產(chǎn)成本加工費(fèi)貸委托加工加工費(fèi)應(yīng)該怎么辦?
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2019-02-12
本月未收到發(fā)票,需要暫估庫存商品,庫存商品已收到,并且已銷售,只是未收到購進(jìn)發(fā)票 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,暫估款, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 次月沖回暫估款分錄怎么做?摘要怎么寫?
1/1012
2020-07-12
老師 我做完賬 余額表上面的應(yīng)付賬款二級暫估款下的數(shù)字,我打算沖掉一點(diǎn),上個(gè)月我是這樣做的分錄 ,借方:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸方:應(yīng)付賬款-暫估 這個(gè)月我打算沖掉一點(diǎn) 該怎么做分錄啊
1/1031
2020-09-02