国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

公司之前發(fā)票還沒有進來時,2018年我暫估的,2019年后面發(fā)票才來,這樣照成暫估金額太大,沖銷的金額也大了,我年報表已經(jīng)申報了(但是還沒有匯繳),可不可以反結(jié)賬,把2018年的重新暫估過?
1/728
2019-01-17
老師,19年暫估的成本,包含名稱數(shù)量單價總金額,是不是2020.5.31之前要照著之前暫估的名稱數(shù)量單價總金額開進來才不用納稅調(diào)增,還是不要按照之前暫估的名稱數(shù)量單價,只要開進來就有效?
2/663
2020-05-23
本月未收到發(fā)票,需要暫估庫存商品,庫存商品已收到,并且已銷售,只是未收到購進發(fā)票 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,暫估款, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 次月沖回暫估款分錄怎么做?摘要怎么寫?
1/1012
2020-07-12
老師 我做完賬 余額表上面的應(yīng)付賬款二級暫估款下的數(shù)字,我打算沖掉一點,上個月我是這樣做的分錄 ,借方:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸方:應(yīng)付賬款-暫估 這個月我打算沖掉一點 該怎么做分錄啊
1/1031
2020-09-02
如果2017年做了暫估庫存商品,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳的時候已經(jīng)給調(diào)增了并且繳稅了,2018年的賬上還體現(xiàn)了應(yīng)付賬款有暫估數(shù),匯算清繳調(diào)整以后2018用沖2017年暫估的應(yīng)付賬款以及成本嗎?
1/1908
2018-04-28
我1-27號確認了收入,結(jié)賬,并對28-31日對收入進行了暫估,我是不是也要把28-31號的收入稅費進行暫估進去,在次月申報把1-27號收入稅費+28-31號的暫估收入合并在一起進行納稅申報
2/333
2021-01-11
老師,今年接了個代賬回來,前任會計有2筆材料暫估,共計83萬,對應(yīng)應(yīng)付賬款一一暫估增加83萬。賬上年底材料都用完。我是新建賬套做賬,現(xiàn)在有材料票,我是不是先沖暫估再材料正常入賬?
3/388
2022-03-15
老師請問3月銷售貨暫估入庫的商品,4月份發(fā)票回來后沖減暫估,發(fā)現(xiàn)實際發(fā)票數(shù)比暫估價多出來1500塊錢,1季度的稅報完了,當期成本相當于少算了1500,請問這個成本差異怎么做憑證呢?
3/763
2021-07-05
老師,咨詢關(guān)于房地產(chǎn)代理行業(yè)的,賬務(wù)實操過程中,關(guān)于成本票的,因為前期先做暫估的成本入賬,之后根據(jù)回票情況再沖減之前的暫估成本,如果后期的成本回票少于之前的暫估,該如何調(diào)賬
1/601
2022-05-23
請問下老師,我們學(xué)習(xí)存貨,貨到單未到的情況下,月末要做暫估,次月月初要紅字沖回上個月月末暫估的,但這期間,如果有部分暫估的貨銷售出去了,實際我們票又還沒到,這種我們應(yīng)該怎么做?
1/1464
2019-10-22
物流帳我12月份做了一筆暫估憑證,同月后來又做了一次單筆暫估沖回,結(jié)果到1月份時,這個暫估憑證自動沖回時就多沖了一次(相當于沖了兩次),這種情況能修改嗎?或者有什么方法?
1/586
2019-02-21
材料可變現(xiàn)凈值=該材料所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價-至完工估計將要發(fā)生的成本-估計銷售費用和相關(guān)稅費老師是不是只有材料的可變現(xiàn)凈值是這樣的產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是=售價-費用-稅費
2/598
2024-03-11
老師你好,之前暫估分錄: 借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在沖銷分錄做紅字分錄, 收到發(fā)票時的分錄是不是作 借:庫存商品 貸:現(xiàn)金/銀行存款 小規(guī)模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確?
2/1093
2019-05-18
老師 買材料發(fā)票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對嗎
1/592
2018-12-14
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
1/921
2016-12-20
建筑施工企業(yè),暫估款時全部暫估成了機械費,借工程施工—機械費 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款。現(xiàn)在回來了部分材料發(fā)票,而不是機械發(fā)票,這樣該如何調(diào)整賬務(wù)呢?保證原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本不出錯
2/1603
2020-03-26
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
4/1502
2016-12-20
12月份有些材料票暫估的,現(xiàn)在拿到票和之前暫估的有出入,另外之前暫估了業(yè)務(wù)招待費,現(xiàn)在沒有票還要沖掉,請問企業(yè)匯算清繳的時候需要把報表調(diào)一下嗎?納稅調(diào)整好像沒有要調(diào)的
3/643
2021-04-29
2017年12月暫估原材料,應(yīng)付賬款~暫估貸方余額轉(zhuǎn)到2018年,2018年收到發(fā)票,應(yīng)付賬款~暫估無余額,請問收到的發(fā)票如果是2017年12月開具的,或是2018年1月開具的,對2017年所得稅調(diào)整有影響嗎?
1/649
2018-03-19
老師,請問個問題,比如我上個季度有暫估沒有沖完,如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業(yè)所得稅了額,是不是需要把這個不分的暫估沖銷了?如果要沖銷的話我的會計分錄怎么做呢?
3/175
2024-08-27