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老師您好,請問我公司是做資產(chǎn)、房地產(chǎn)、土地評估的,之前開的發(fā)票是評估費,現(xiàn)在如果開票開成技術(shù)服務(wù)費可以嗎
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2021-09-18
老師好,請問遇到這種暫估了很久才入庫,實際到的單價比暫估的高一點,導(dǎo)致余額庫存沒有了,但金額還有怎么辦
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2018-11-27
請問19年12月份暫估了10萬的庫存商品,已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)入了主營業(yè)務(wù)成本,今年發(fā)票拿來了,請問這筆暫估怎么沖?
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2020-03-30
A投資者注冊成立一家信息公司,2018年9月初開業(yè),并于9月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): ①、A投資者成立的信息公司注冊資金為150萬元。A投資者以一個門面(評估值為100萬元),生產(chǎn)設(shè)備(評估值30萬元),加現(xiàn)金20萬投入。 ②、賒購一臺設(shè)備價值15萬元 ③、用銀行存款1000元購買辦公用品 ④、向銀行借款償還第②筆中的設(shè)備款。 ⑤、用現(xiàn)金15萬元支付本月辦公費 ⑥、銷售產(chǎn)品取得現(xiàn)金2萬元。 要求:分析以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)對會計恒等式的影響
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2021-10-03
老師你好,之前暫估分錄: 借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在沖銷分錄做紅字分錄, 收到發(fā)票時的分錄是不是作 借:庫存商品 貸:現(xiàn)金/銀行存款 小規(guī)模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確?
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2019-05-18
老師 買材料發(fā)票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對嗎
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2018-12-14
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
建筑施工企業(yè),暫估款時全部暫估成了機械費,借工程施工—機械費 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款?,F(xiàn)在回來了部分材料發(fā)票,而不是機械發(fā)票,這樣該如何調(diào)整賬務(wù)呢?保證原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本不出錯
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2020-03-26
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
12月份有些材料票暫估的,現(xiàn)在拿到票和之前暫估的有出入,另外之前暫估了業(yè)務(wù)招待費,現(xiàn)在沒有票還要沖掉,請問企業(yè)匯算清繳的時候需要把報表調(diào)一下嗎?納稅調(diào)整好像沒有要調(diào)的
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2021-04-29
2017年12月暫估原材料,應(yīng)付賬款~暫估貸方余額轉(zhuǎn)到2018年,2018年收到發(fā)票,應(yīng)付賬款~暫估無余額,請問收到的發(fā)票如果是2017年12月開具的,或是2018年1月開具的,對2017年所得稅調(diào)整有影響嗎?
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2018-03-19
老師,請問個問題,比如我上個季度有暫估沒有沖完,如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業(yè)所得稅了額,是不是需要把這個不分的暫估沖銷了?如果要沖銷的話我的會計分錄怎么做呢?
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2024-08-27
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發(fā)票入正確的,把差異轉(zhuǎn)去主營業(yè)務(wù)成本里就可以了,還是把關(guān)于該暫估材料從入庫到領(lǐng)料、成品入庫、出庫都要更正????
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2018-05-08
去年暫估庫存商品數(shù)比如是100,然后實際收到的90,差額有10,多暫估的我肯定要調(diào)過來,調(diào)的時候肯定是,借:庫存商品,貸:一年年度損益調(diào)整,,調(diào)過來這個暫估庫存商品,后續(xù)怎么消化掉呢?
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2019-04-09
老師,前任會計19年暫估成本15萬都是虛的,分錄為 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估 沒有實物,也沒有真實往來,純屬為了調(diào)節(jié)利潤 ,20年匯算怎么處理,分錄怎么做,貸方應(yīng)付賬款暫估能結(jié)平嗎?
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2020-03-29
如果2017年暫估庫存商品8000,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到時匯算清繳前票沒到,做調(diào)整了。現(xiàn)在2018年了對于之前的暫估怎么處理,成本還需要轉(zhuǎn)出嗎?如果不轉(zhuǎn)出,暫估沖回了,到時庫存商品出現(xiàn)負數(shù)了怎么辦啊
1/1085
2018-06-12
原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料,是不是虛增原材料成本,因為是按含稅暫估。但是不按含稅暫估,之前的預(yù)付的款卻對沖不平。主要問虛增原材料成本問題
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2022-04-14
老師您好,我這邊是會計代賬公司,有的小規(guī)模公司當(dāng)月開了發(fā)票,但是沒有成本費用,我看之前的會計都是做暫估成本的,這樣沒有成本票是可以這樣做暫估嗎?暫估之后年底要怎么處理呢?
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2022-08-08
貨到,款已付。暫估入庫時打款時借;應(yīng)付賬款——暫估 貸:銀行存款開具出來專票借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款_暫估_**公司這樣做,資產(chǎn)負債表中,應(yīng)付賬款月為什么是負數(shù)?
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2018-09-29
19年暫估成本48萬,20年5月取得進項發(fā)票80萬和40萬分別怎么入賬?1.紅沖暫估?2.當(dāng)月2020年5月入賬借:庫存商品~進項稅 貸:應(yīng)付賬款?只要匯算清繳前取得的發(fā)票都可以沖29年暫估成本?
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2020-05-05
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