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老師好!請(qǐng)教.上年的企業(yè)所得稅沒(méi)交,在今年交的,帳務(wù)這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整3057 貸:應(yīng)交稅金3057 借:應(yīng)交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤(rùn)分配3057 貸:以前度損調(diào)整 3057 對(duì)嗎?
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2020-04-09
1.20日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明買(mǎi)價(jià)200000元,增值稅26000元,裝卸費(fèi)6000元,款項(xiàng)已開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付。安裝過(guò)程中發(fā)生安裝費(fèi)32700元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明安裝費(fèi)30000元,增值稅額2700元,已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。25日,設(shè)備交付完畢安裝使用。做分錄 227日,以銀行存款支付固定資產(chǎn)日常修理費(fèi)5600元,其中,車(chē)間3000元,行政管理部門(mén)1600,
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2022-06-21
公司8.20成立,企業(yè)所得稅認(rèn)定時(shí)間7.1,增值稅認(rèn)定時(shí)間8.1,今天給了7月的加油發(fā)票,可以入賬并稅前扣除嗎?
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2018-10-02
一般納稅人企業(yè),請(qǐng)問(wèn)不是廠名下的車(chē),是老板名下的車(chē),加油取得的專(zhuān)用發(fā)票,可以抵稅認(rèn)證抵增值稅的嗎
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2019-05-10
?老師, 營(yíng)業(yè)執(zhí)照單位名稱(chēng)是**企業(yè)管理有限公司,經(jīng)營(yíng)范圍 是企業(yè)管理咨詢(xún) 足療養(yǎng)生 ,國(guó)稅說(shuō)我們的主要稅種是增值稅和所得稅,但是具體經(jīng)營(yíng)的 是足療養(yǎng)生,那我們具體應(yīng)該交什么稅呀? 公司有賣(mài)卡收入,比如客戶(hù)用1000元就可以買(mǎi)到1200面值的會(huì)員卡,在收入這1000元時(shí),該如何做分錄?當(dāng)客戶(hù)持卡消費(fèi)時(shí)又該如何做分錄?
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2015-12-31
請(qǐng)問(wèn)老師 ,建筑業(yè)按照項(xiàng)目所在地進(jìn)行預(yù)交稅款,之前個(gè)人所得稅是可以在預(yù)交的時(shí)候,交一部分的,按照新規(guī)目前有些區(qū)域個(gè)人所得稅這一塊,要自己在自然人稅收管理系統(tǒng)進(jìn)行按月申報(bào),有人給我們的建議是做農(nóng)民工工資表,按照不高于5000的工資來(lái)做,可以抵消一部分個(gè)人所得稅,也有人建議直接按每次預(yù)交稅款的增值稅1%申報(bào),對(duì)于施工企業(yè),這兩種建議,對(duì)我們有利的是哪一條?就是這兩個(gè)建議的區(qū)別和我細(xì)說(shuō)一下呢
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2019-07-08
所得稅匯算清繳時(shí),“管理費(fèi)用”下的“辦公費(fèi)”明細(xì),在哪一行調(diào)增?是其他嗎?
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2018-05-06
老師,建筑行業(yè)采用完工比法確認(rèn)收入,因此會(huì)存在企業(yè)所得稅收入和月報(bào)的增值稅稅收收入不一致,這個(gè)怎么解決
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2025-01-03
公司的法人和股東租車(chē)給公司,去代開(kāi)發(fā)票回復(fù)法人,股東不可以開(kāi),那租賃費(fèi)怎么處理,停車(chē)費(fèi)和修理費(fèi),油費(fèi)怎么報(bào)銷(xiāo)
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2020-07-02
請(qǐng)按照平行記賬的方法,寫(xiě)出以下行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 (6)事業(yè)單位的后勤管理部門(mén)通過(guò)銀行支付本月物業(yè)管理費(fèi)9000元。 (7)省公安廳報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)外出售一項(xiàng)固定資產(chǎn),取得轉(zhuǎn)讓收入5000元,該資產(chǎn)賬面余額為20000元,已計(jì)提攤銷(xiāo)14000元,另外以現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)500元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 (8)市物理研究所為甲公司中心提供投資政策咨詢(xún)服務(wù),取得經(jīng)營(yíng)收入55 000元,增值稅3300元,共計(jì)58 300元,存入銀行。 (9)某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,以財(cái)政授權(quán)方式繳納上期未交增值稅5600元。 (10)某行政單位年終進(jìn)行結(jié)賬,財(cái)政撥款收入貸方余額為6910000元。
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2023-11-17
我現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,就是我們企業(yè)是新辦企業(yè),農(nóng)業(yè)企業(yè)。在三月份的時(shí)候購(gòu)進(jìn)了一大批幼苗,還有前期的廠房籌建、農(nóng)民土地承包費(fèi)用等等。都是前期用私賬轉(zhuǎn)出的,營(yíng)業(yè)執(zhí)照是在4月份的時(shí)候辦下來(lái)的,銀行賬戶(hù)是在上周辦下來(lái)的。所以前期的這些費(fèi)用全部都沒(méi)有通過(guò)公賬,現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,就是我入賬的時(shí)候,購(gòu)進(jìn)幼苗、土地承包費(fèi)用應(yīng)該是生產(chǎn)成本,辦公費(fèi)用應(yīng)該是管理費(fèi)用。但是這些都沒(méi)有票據(jù),我該如何入賬呢?全部計(jì)開(kāi)辦費(fèi)感覺(jué)不太對(duì),有票據(jù)的入相應(yīng)的費(fèi)用?前期投資已經(jīng)是接近兩百萬(wàn)了,如果我全部入開(kāi)辦費(fèi),不太合理樣,這種情況該如何處理呢?
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2017-06-30
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤(pán)抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
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2018-01-25
金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期1 業(yè)務(wù)34稅控盤(pán)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)、以及稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi) 一起共480,分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款-480 貸管理費(fèi)用480 。 之后業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,明細(xì)如圖, 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額261441.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額41480 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 (之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應(yīng)該交的增值稅,這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思?。浚┙又J 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交
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2018-02-28
出口企業(yè)增值稅為零稅率,也就是不用交增值稅,那購(gòu)進(jìn)的材料進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?
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2018-07-23
營(yíng)改增后管理費(fèi)用中的“稅費(fèi)”項(xiàng)目核算的內(nèi)容是什么,與營(yíng)改增前有什么不同?
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2017-09-14
老師:就這樣一張單子,我是進(jìn)管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎?要不要年底納稅調(diào)增?
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2020-11-26
工地用油、在別的地區(qū)開(kāi)的預(yù)付卡加油充值卡、可以在別的地方加油嗎。預(yù)付卡加油充值卡可以入帳嗎
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2021-03-18
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下: (1)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷(xiāo)售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿(mǎn)足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問(wèn)題: (1)編制產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制材料銷(xiāo)售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
請(qǐng)問(wèn):非成品輕循環(huán)油票,可以開(kāi)給基礎(chǔ)工程建設(shè)公司做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?非成品輕循環(huán)油票是增值稅的
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2019-10-19
提問(wèn):我們公司麗江點(diǎn)上的業(yè)務(wù)說(shuō)是在地區(qū)較偏的地方加油后,油站讀不出信息所以無(wú)法幫我們開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,有這種情況存在嗎?如果存在這種情況應(yīng)該怎么解決呢?
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2016-06-29