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老師 我想問一下 我們公司的賬是代賬公司在做 他們每個月不計(jì)提工資 直接走的管理費(fèi)用 銀行存款 現(xiàn)在自己做怎樣調(diào)整過來呢 因?yàn)橹懊總€月會扣個稅 現(xiàn)在如果從這個月開始做計(jì)提 下個月再發(fā) 那個個稅就會出現(xiàn)負(fù)數(shù) 這么辦呀?
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2020-04-01
去年借管理費(fèi)用 貸 銀行存款 費(fèi)用歸集錯,今年要調(diào)整過來,分錄如何處理
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2019-02-27
這個月付下季度房租,款已付,發(fā)票已收到。分錄是不是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 還是 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。如果下個月要攤銷房費(fèi)了,借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 ?
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2017-03-01
購買辦公軟件的會計(jì)分錄。借:管理費(fèi)用-其他 貸:銀行存款
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2018-07-27
老師,請問下我司對公銀行轉(zhuǎn)給個人的勞務(wù)費(fèi),個人未提供發(fā)票,我可以直接做分錄,借管理費(fèi)用,貸銀行存款不!這個應(yīng)該怎么處理,公轉(zhuǎn)個人18000
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2021-11-17
當(dāng)月發(fā)放工資也必須要計(jì)提嗎?直接借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 可以嗎
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2019-11-12
請問教育培訓(xùn)行業(yè),主要的成本就是老師的工資和老師報銷的車費(fèi),請問這兩項(xiàng)費(fèi)用是要入到成本還是入到管理費(fèi)用呢?
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2019-06-25
借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用——折舊,貸:累計(jì)折舊,是這樣處理嗎?還是直接就如管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用——折舊,貸:銀行存款,這樣處理?
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2017-07-26
老師,我想問下按月攤銷的第二個月的分錄怎么做。例如,單位訂閱報刊,費(fèi)用1440.第一個月的分錄是:借 預(yù)付賬款 132 0 管理費(fèi)用120 貸 銀行存款1440 第二個月怎么做呢?謝謝
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2016-10-22
老師你好,請問一下,去年我們公司有一筆勞務(wù)維修費(fèi)用,當(dāng)時銀行付款的,我直接做了借,管理費(fèi)用維修費(fèi),貸,銀行存款,現(xiàn)在這個維修費(fèi)對方公司開專票過來了,我現(xiàn)在要怎么處理去年做的這筆維修費(fèi),指教一下,謝謝
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2021-05-29
購買無形資產(chǎn)時借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時 借:管理費(fèi)用 貸:無形資產(chǎn) 對不對
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2019-07-05
內(nèi)外賬都必須要計(jì)提工資嗎?都是本月發(fā)上月的工資,但內(nèi)外賬都沒有計(jì)提,都是直接發(fā)放的時候,只做一筆借 管理費(fèi)用-工資,貸 銀行存款,這樣處理有問題嗎?
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2017-05-19
你好老師,我們購買東西,但是對方開普票的時候,把金額開多了幾十塊錢,這樣需要重新開嗎?或者是怎么入賬 可以借:管理費(fèi)用280 貸銀行存款200 庫存現(xiàn)金80嗎
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2018-10-18
老師好 ,請問11月支付:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 4999元 貸:銀行存款 4999 到12月退款回來怎么做分錄,然后又在12月支付出去,又怎么做分錄
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2020-06-12
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設(shè)計(jì)費(fèi),但對方永遠(yuǎn)不給開發(fā)票,九月做3號憑證摘要付設(shè)計(jì)費(fèi)。借,管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi)19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄,借,管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi) 負(fù)19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證后面分別附什么附件資料
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2020-01-30
老師,公司買了一輛電動車2800元,內(nèi)部員工用,記賬時 是 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 再 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 這樣寫好嗎? 還是直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,怎么樣記賬比較好呢?謝謝!
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2015-11-26
老師你好,如果我們沖減費(fèi)用,正常思路借銀行存款貸管理費(fèi)用,因?yàn)檐浖鲑~考慮結(jié)轉(zhuǎn),就借銀行存款借管理費(fèi)用紅字嗎,如果我們做錯了一筆憑證,是不是就原憑證紅字標(biāo)識
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2020-05-19
公司是出租車公司,出租車司機(jī)繳納給公司的管理費(fèi)用都沒有開票,直接通過銀行辦的二維碼掃碼進(jìn)的公戶銀行存款,沒有開票就是未開票收入,這個未開票收入能否先不報收入,因?yàn)楣べY都沒有發(fā)過。老板也不愿意交。我先不記收入可以嗎?本來就沒有開票的收入。
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2021-10-18
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下: (1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問題: (1)編制產(chǎn)品銷售時 ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計(jì)分錄。 (2)編制材料銷售時,確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計(jì)分錄。
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2023-12-17
老師,收到修理費(fèi)的專票,借:管理費(fèi)用-修理費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 這些做分錄對嗎?
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2016-09-06