国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計留下來的 賬上的應(yīng)交稅費(fèi)與申報表的數(shù)據(jù)對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的
1/1020
2018-01-31
老師,這個月增值稅結(jié)轉(zhuǎn),我有280稅控減免,借銷項3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15,借轉(zhuǎn)出2944.05貸進(jìn)項2944.05,借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額,但實際不用交,要怎么處理呢
1/808
2019-05-10
建新賬時有上個季度未交的增值稅,本季度的第一個月交了,怎么做會計分錄
1/374
2021-12-07
小規(guī)模納稅人開的專票,通過應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅核算,還是通過未交增值稅核算?
2/1920
2019-05-16
#提問#增值稅銷項減進(jìn)項后應(yīng)交未交的稅費(fèi)怎么做分錄?月末或年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
1/552
2020-01-09
小規(guī)模納稅人季度未開滿30萬,開的專票,增值稅要交,附加稅減半交是這樣嗎?
1/677
2020-04-03
月初申報交稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 這個會計分錄用什么做原始憑證
1/1064
2017-02-13
上期留抵 235.86 本月進(jìn)項28797.28 銷項89903.46 購買稅控盤480 增值稅計提分錄怎么做 用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
3/341
2018-07-10
老師,如果銷項減進(jìn)項的差額為負(fù)數(shù),代表不用繳納增值稅,那么還有做轉(zhuǎn)出未交增值稅這步嗎
1/1588
2019-05-07
小規(guī)模納稅人能不能用一般納稅人的會計科目,比如應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅等
1/1974
2018-12-10
老師,您好!請問應(yīng)交稅費(fèi)中:銷項稅額、進(jìn)項稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額、銷項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關(guān)系?
1/1510
2019-04-22
將預(yù)付款100萬,轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用,按60個月來攤,分錄點(diǎn)做
1/643
2017-12-21
上月銷項稅應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅比這個月實際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理?。?/span>
1/677
2018-11-28
這樣理解的,不知道對不對?我上個月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2749.69,月底了,就該計提稅金:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2749.69 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?還有一個問題就是城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個月才打印出來的,那么上個月是否也要計提城市維護(hù)建設(shè)稅呢?如果在下個月城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來后,我就直接交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額27
1/593
2017-09-13
結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項但是不平連個相差2120.01,我要怎么調(diào)平了呢借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅688454.49應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點(diǎn)下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅~減免稅2120元這個要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
1/1210
2017-09-12
老師您好!小規(guī)模納稅人之前一直沒有做賬,現(xiàn)在開始做賬的話本月繳納了上個月的增值稅,附加稅和個人所得稅(經(jīng)營所得),本月會計分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對嗎? 計提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加/應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 繳納時:借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅/各類附加稅/個人所得稅 貸/銀行存款
6/2461
2021-12-17
老師,我們小規(guī)模也有一家企業(yè),建筑業(yè),去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票,這個稅是當(dāng)場從基本戶里扣走的,那這個我怎么做賬呀?是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,然后再做:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎老師?
1/840
2016-05-18
一般納稅人。因為平時賬務(wù)比較簡單,所以在處理增值稅相關(guān)問題的時候我沒用太多二級科目。平時收到專票以后,我會根據(jù)勾選后的數(shù)據(jù)做賬,就直接借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:銀存等。有收入時,借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額?,F(xiàn)在要報稅,我的進(jìn)項票比較充足,是不是不要做任何會計處理啊?如果進(jìn)項不足,需要補(bǔ)交一部分銷項稅對吧。是直接進(jìn)行繳納時做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:銀存嗎?還是需要未交增值稅科目轉(zhuǎn)一下?
1/742
2017-10-24
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
2/1279
2019-07-11
現(xiàn)在的單位是核定增收,就是費(fèi)用的進(jìn)項稅可以抵扣,原材料的進(jìn)項稅不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的數(shù),這個算好后的稅怎么做賬 借:應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 應(yīng)交增值稅—未交增值稅額 應(yīng)交增值稅—核定稅額 這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 進(jìn)項稅額是費(fèi)用的進(jìn)項稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個核定稅額用什么科目平呢
2/534
2021-12-26