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老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計(jì)留下來的 賬上的應(yīng)交稅費(fèi)與申報(bào)表的數(shù)據(jù)對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的
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2018-01-31
老師,這個月增值稅結(jié)轉(zhuǎn),我有280稅控減免,借銷項(xiàng)3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15,借轉(zhuǎn)出2944.05貸進(jìn)項(xiàng)2944.05,借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額,但實(shí)際不用交,要怎么處理呢
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2019-05-10
建新賬時(shí)有上個季度未交的增值稅,本季度的第一個月交了,怎么做會計(jì)分錄
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2021-12-07
小規(guī)模納稅人開的專票,通過應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅核算,還是通過未交增值稅核算?
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2019-05-16
小規(guī)模納稅人能不能用一般納稅人的會計(jì)科目,比如應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅等
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2018-12-10
小規(guī)模納稅人,銷售貨物時(shí)代開的增值稅專票,增值稅已交!但未達(dá)到起征點(diǎn),用不用繳納附加稅?
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2019-04-08
因上月計(jì)提未交增值稅7,949.04元,允許加計(jì)抵減金額1,147.54元,故當(dāng)月申報(bào)繳納增值稅6,801.50元 分錄怎么做
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2019-10-31
小規(guī)模納稅人之前計(jì)提的增值稅是不是先計(jì)提到未交增值稅才可以把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去?
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2019-11-06
3. 某百飾)“為增值稅 般納稅人,生要經(jīng)營業(yè)北務(wù)為生產(chǎn)銷售貴亞首飾,#下設(shè)非獨(dú)立校算廣)市能銷傳白廣產(chǎn)品,2022 年3月發(fā)獨(dú)下列業(yè)務(wù); ①向米首價(jià)南行銷世北頭 廳街和足金成折,開具增值稅專加發(fā)票,北中鴻翠 倒不含稅金額 60 萬元,足金成指不含稅金額 50萬元。 ②通過非獨(dú)立核算門市部向消費(fèi)者銷售北翠手鐲 10只,加稅合計(jì)金額 47.97萬元,該批手鐲出廠價(jià)為不含稅 35 萬元。 ③通過非獨(dú)立校算門市部向消貴者銷售鉆成 30只,含稅金額 15萬元,井單獨(dú)收取包裝鉆戒配套銷售的首飾盒 0.12萬元(含稅) ①接受某商城帶料加下-條高檔足金工藝項(xiàng)鏈(尤向類工藝項(xiàng)鏈的銷售價(jià)格),委托方提供黃金20,足金不含稅價(jià)格 265.18元/克,加工炎含預(yù) 500元 其他和大資料:其他貴近首飾及環(huán)定卡石消費(fèi)稅稅率少 10% (!)業(yè)務(wù)①應(yīng)納消費(fèi)稅多少 (2)業(yè)務(wù)②應(yīng)納消費(fèi)稅當(dāng)少 (3)業(yè)務(wù)③應(yīng)多消費(fèi)稅多少 (4)業(yè)務(wù)①成納消費(fèi)稅多少
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2022-12-07
月初申報(bào)交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 這個會計(jì)分錄用什么做原始憑證
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2017-02-13
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
上月銷項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅比這個月實(shí)際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理?。?/span>
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2018-11-28
這樣理解的,不知道對不對?我上個月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2749.69,月底了,就該計(jì)提稅金:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2749.69 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?還有一個問題就是城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個月才打印出來的,那么上個月是否也要計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅呢?如果在下個月城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來后,我就直接交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額27
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2017-09-13
一般納稅人。因?yàn)槠綍r(shí)賬務(wù)比較簡單,所以在處理增值稅相關(guān)問題的時(shí)候我沒用太多二級科目。平時(shí)收到專票以后,我會根據(jù)勾選后的數(shù)據(jù)做賬,就直接借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存等。有收入時(shí),借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。現(xiàn)在要報(bào)稅,我的進(jìn)項(xiàng)票比較充足,是不是不要做任何會計(jì)處理啊?如果進(jìn)項(xiàng)不足,需要補(bǔ)交一部分銷項(xiàng)稅對吧。是直接進(jìn)行繳納時(shí)做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存嗎?還是需要未交增值稅科目轉(zhuǎn)一下?
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2017-10-24
老師,我們小規(guī)模也有一家企業(yè),建筑業(yè),去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票,這個稅是當(dāng)場從基本戶里扣走的,那這個我怎么做賬呀?是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,然后再做:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎老師?
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2016-05-18
老師您好!小規(guī)模納稅人之前一直沒有做賬,現(xiàn)在開始做賬的話本月繳納了上個月的增值稅,附加稅和個人所得稅(經(jīng)營所得),本月會計(jì)分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對嗎? 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加/應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅/各類附加稅/個人所得稅 貸/銀行存款
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2021-12-17
去年做的一張其他業(yè)務(wù)收入的憑證,當(dāng)時(shí)做的貸方其它業(yè)務(wù)收入里的錢包含了一筆稅金,但是沒提出了當(dāng)未交增值稅中,現(xiàn)在補(bǔ)了一張發(fā)票,我現(xiàn)在要拿出來單獨(dú)出一張未交這筆的憑證,其實(shí)這張發(fā)票按理我應(yīng)該做:借方銀行存款,貸方:其他業(yè)務(wù)收入;應(yīng)付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業(yè)務(wù)收入。請問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
1/982
2018-10-26
未達(dá)起征點(diǎn)小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 是公司的,等到申報(bào)年度企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入要填那個附表,附表中哪一行
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2020-04-27
請問現(xiàn)在有未交增值稅16.69,我需要計(jì)提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎 請問這是業(yè)務(wù)外收入產(chǎn)生的未交增值稅16.69,主營業(yè)務(wù)稅金及附加可以計(jì)提嗎,計(jì)提的分錄是怎樣的呢
1/818
2022-04-06
我們家現(xiàn)在的賬務(wù)比較少,在想可以不設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)的話,直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。因?yàn)槲覀兗沂莿趧?wù)公司,進(jìn)項(xiàng)很少,幾乎沒有
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2018-10-16