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之前申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,重復(fù)把一季度的利潤算進(jìn)去了(之前都是負(fù)利潤),現(xiàn)在申報(bào)第4季度的數(shù)據(jù)(這季度是盈利的),如果把本期利潤寫正確,累計(jì)金額就不對。如果把累計(jì)金額寫正確,本期利潤又比實(shí)際的多了,這樣也會導(dǎo)致企業(yè)所得稅增加了,該如何調(diào)整是好?
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2018-01-08
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了,年初利潤分配-未分配利潤,是借方余額30萬。今年第1季度末,本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào),可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會累積利潤分配未分配利潤的余額嗎?我不確定我有沒填錯
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2022-04-02
季度申報(bào)比平時(shí)月份多哪些報(bào)表呢
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2017-04-06
季度申報(bào),數(shù)據(jù)不是一致嗎,老師好
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2023-04-14
你好,想問下季度申報(bào)怎么報(bào)
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2022-04-13
季度申報(bào)出現(xiàn)1欄2列和附頁第8欄一樣,怎么弄呢
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2018-10-09
季度申報(bào)這個(gè)怎么填
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2019-01-09
你好,老師。請問年度申報(bào)一定要按照每個(gè)季度申報(bào)的和來報(bào)嗎?
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2019-05-13
季度申報(bào),我上一期未申報(bào),但是已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了,為啥這一期還申報(bào)不了?
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2024-01-07
你好 網(wǎng)上季度申報(bào)怎么做
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2021-04-19
季度申報(bào)哪些?
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2017-06-30
公司這個(gè)季度賬未出來,季度申報(bào)可不可以不申報(bào)季度報(bào)表,如果必須申報(bào)那可以自己根據(jù)情況大概編個(gè)報(bào)表不,會不會對公司有影響
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2018-10-13
季度申報(bào)在哪一欄里面
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2023-01-03
我企業(yè)所得稅的季報(bào)表的第二季度和第三季度的利潤總額寫的不對,寫少了,現(xiàn)在我該怎么辦,第四季度的季度現(xiàn)在還沒報(bào),我該怎么操作?
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2018-01-15
綜合下來,公司年應(yīng)納稅所得額會超過100萬,不符合小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。但是在這個(gè)月季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),因?yàn)闆]有超過100萬,達(dá)到小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了,納稅申報(bào)表會自動選擇 符合小型微利企業(yè),有優(yōu)惠政策。這月就這樣申報(bào)嗎?下個(gè)季度再一起把該交的交了嗎?
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2019-04-08
本季度企業(yè)所得稅稅率比上年同期降幅過大,這樣金稅四期會不會報(bào)警?
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2022-10-18
41.北京某科技有限公司,查賬征收企業(yè)所得稅, 未有需要彌補(bǔ)的虧損額。 截止到2020年第二季度末營業(yè)收入累計(jì)為 45,735,321.92元、營業(yè)成本為累計(jì)為 33,597,340.03元、利潤總額為1,124,401.56元, 第一季度實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元,第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計(jì)算第二季度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
老師您好,請問企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
6月份報(bào)表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計(jì)為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請?zhí)岢觯瑳]問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15