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老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯3%的稅率給客戶,應(yīng)是開13%,當(dāng)時7月申報(bào)稅時客戶才發(fā)現(xiàn)開錯,所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入,那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對賬,還是以月度統(tǒng)計(jì)表來對賬?
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2021-03-22
請問如果帳上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額總數(shù)不一致,屬于歷史遺留問題,需要怎么調(diào)賬嗎
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2021-04-19
有一小規(guī)模做汽車美容服務(wù)的客戶對公賬戶開通了平安付電子支付服務(wù),他客戶來店里消費(fèi)通過平安付電子支付打錢到公司基本戶,但沒開票出去,這種無票收入如何處理?在10月增值稅申報(bào)表哪里錄入
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2018-09-18
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級后,主表自動生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?
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2017-06-28
老師,增值稅服務(wù)費(fèi)有個280的進(jìn)項(xiàng)稅可以全額抵扣的。在增值稅申報(bào)表里填附表四和減免稅額的附表后,主表是自動生成的嗎,還是需要自己在主表23行填的
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2022-04-17
填寫增值稅申報(bào)表時1至9月沒有計(jì)提加計(jì)抵減 九月稅務(wù)局要求全額計(jì)提 但是九月有留抵稅額 按總進(jìn)項(xiàng)稅的5%計(jì)提填上不正確 怎么辦
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2023-10-20
房地產(chǎn)企業(yè)小規(guī)模納稅人11月已經(jīng)預(yù)繳稅款20萬,12月開票部分產(chǎn)生稅10萬,未抵減完的稅款在增值稅申報(bào)表上怎么提現(xiàn)
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2021-01-13
本公司是小規(guī)模,零售銷售手機(jī)時開銷售發(fā)票,原本應(yīng)該是3%的稅率,開成了5%的稅率,增值稅申報(bào)表是按照實(shí)際開出的稅率5%申報(bào)的,這樣會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2018-11-12
老師請問一下,我們建筑公司有預(yù)交稅款,現(xiàn)在我賬上跟申報(bào)表不一致,那些預(yù)交的小稅種應(yīng)該都要做進(jìn)賬了?做了之后稅金是負(fù)的,而且稅金金額較大,(老師公司情況是這樣的,他們在異地預(yù)交的完稅證明沒有帶回來,我只能在電子稅務(wù)局把完稅證明打出,做進(jìn)賬里,)但跟增值稅申報(bào)表就不一致?[捂臉]我們建筑行業(yè)關(guān)于稅金這個問題,要怎么做賬,才能跟申報(bào)表一致呢[抱拳]
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2021-05-19
老師好,請問我們公司是一個類似于天貓商城這樣以收客戶管理費(fèi)為收入的一個平臺,那在增值稅申報(bào)表中是填在貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這兩個的哪一欄中?謝謝
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2020-04-15
請問老師,上個月的增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額填錯報(bào)多了,后來去稅務(wù)局找專管員更改申報(bào)了,回來看更改的申報(bào)表為什么還是之前錯的數(shù)字,是不是更改后我還需要進(jìn)行什么操作
1/2016
2019-07-13
生產(chǎn)型出口企業(yè),免 抵 退 ,內(nèi)銷已經(jīng)抵掉了,不會有增值稅產(chǎn)生。當(dāng)有免抵稅額時,要交城建稅和教育費(fèi)附加和地方教育附加。稅金及附加需要計(jì)提。 比如3月份增值稅申報(bào)表,城建稅和教育費(fèi)附加和地方教育附加這個數(shù)據(jù)都是自動的,不需要手工填寫。 這個數(shù)據(jù)是2月份出口退稅申報(bào)產(chǎn)生的免抵稅額嗎 應(yīng)該不是3月份吧
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2023-04-16
老師,公司有采礦權(quán)許可證,咨詢過稅務(wù)局可以簡易征收,簡易征收只是增值稅采用簡易計(jì)稅,那請問申報(bào)是增值稅申報(bào)表上,銷售額是填寫在下表位置嗎?
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2022-04-12
老師,請問我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”與增值稅申報(bào)表里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”不相等,應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)處理?。烤唧w的我上傳圖片了,麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理,使兩處的金額一致
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2022-11-04
外經(jīng)證預(yù)繳增值稅,怎么填寫納稅申報(bào)表,本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
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2019-08-12
老師,用于出口退稅的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅在填報(bào)增值稅申報(bào)表的時候,怎么填
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2021-06-04
增值稅申報(bào)表中的第15行 免抵退應(yīng)退稅額是指出口退稅實(shí)際退稅金額還是免抵金額
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2024-08-20
老師我填增值稅申報(bào)表時,就一筆代扣代繳退個人所得稅的銷項(xiàng)稅額,沒有其他收入和進(jìn)銷項(xiàng),我填報(bào)完后主表顯示有黃色問號提醒
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2025-03-06
老師一般納稅人增值稅申報(bào)表25.32.33欄 系統(tǒng)自動帶出來的數(shù)據(jù)需要理會嗎?我們不欠稅,我每個月就是把銷售填寫了其他的都沒填。
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2021-07-09
季度超過30萬的小規(guī)模,有未開票收入和自開發(fā)票,填寫增值稅申報(bào)表時總額填在在1,第3剛稅控設(shè)備開票是只填寫已經(jīng)開票的金額還是加上未開票的總額呢?
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2019-10-16