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送心意

青檸

職稱(chēng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2017-06-28 17:20

增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒(méi)交的增值稅嗎?我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級(jí)后,主表自動(dòng)生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?.

青檸 解答

2017-06-28 17:28

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你好,是填寫(xiě)不含增值稅的收入金額
2019-01-07 15:13:28
學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒(méi)啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
2019-11-15 11:08:35
是要調(diào)整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02
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