
老師好,請(qǐng)問我們公司是一個(gè)類似于天貓商城這樣以收客戶管理費(fèi)為收入的一個(gè)平臺(tái),那在增值稅申報(bào)表中是填在貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這兩個(gè)的哪一欄中?謝謝
答: 你們是服務(wù)的,按照服務(wù)來
增值稅申報(bào)表中把應(yīng)該填在貨物及勞務(wù)的錯(cuò)填在了服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)及無形資產(chǎn)欄中。上個(gè)季度的,問題大嗎?
答: 這個(gè)一般稅沒有少交,一般是問題不大,不過最好是更正申報(bào)了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅申報(bào)表中,增值稅申報(bào)表中附表一(本期銷售情況明細(xì)表),簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅中,3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn),這個(gè)3%的稅率中,不動(dòng)產(chǎn)什么情況下開具這樣的稅率發(fā)票。
答: 你好, 按照3%征收率減按2%征收 2008年12月31日以前未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)的納稅人,銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn)。 (財(cái)稅〔2008〕170號(hào),財(cái)稅〔2014〕57號(hào)) 2008年12月31日以前已納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)的納稅人,銷售自己使用過的在本地區(qū)擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)以前購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn)。 (財(cái)稅〔2008〕170號(hào),財(cái)稅〔2014〕57號(hào) )










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