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申報(bào)完增值稅 還要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?小規(guī)模的按季度申報(bào)
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2019-04-08
請(qǐng)問上個(gè)月的增值稅繳納后發(fā)票申報(bào)錯(cuò)了又申請(qǐng)更正了申報(bào)表并申請(qǐng)了退稅 本月申報(bào)表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請(qǐng)問我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-12-05
小規(guī)模納稅人開了9.5萬的增值稅發(fā)票,要交多少錢增值稅?這個(gè)錢填在增值稅申報(bào)表的那一欄?
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2019-01-15
增值稅在申報(bào)表里多填了,按實(shí)際開票應(yīng)交的增值稅交款了,實(shí)際的增值稅沒有那么多,怎么做
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2021-01-13
老師,我們公司符合條件享受增值稅延緩政策,那我2月申報(bào)增值稅的時(shí)候,是在哪一欄顯示我1-2月未繳增值稅金額?
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2022-04-06
小規(guī)模交增稅,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表要填嗎?
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2017-10-15
老師,這個(gè)什么意思啊,增值稅納稅申報(bào)表附列資料三里的
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2021-03-05
老師你好,我司在海南省???,需要增值稅納稅申報(bào),現(xiàn)在遇到了一個(gè)小麻煩。申報(bào)增值稅時(shí)提示專用發(fā)票未抄報(bào)。我這邊已經(jīng)在稅務(wù)Uk系統(tǒng)提交了上報(bào)匯總,提示成功。但是現(xiàn)在在電子稅務(wù)局確提示未抄報(bào)。我應(yīng)該怎么處理呀?老師,謝謝。
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2021-07-10
請(qǐng)問一下農(nóng)業(yè)公司銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,增值稅申報(bào)表填的免稅金額是直接填銷售額還是要計(jì)算成不含稅銷售額呢?
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2020-01-09
老師,如果增值稅納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,最終要交的稅額是對(duì)的,怎么辦
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2020-11-27
老師空白的財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅申報(bào)表,附加稅申報(bào)表,印花稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表 這些表一般哪里有
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2021-01-08
你好,我想問一下我外貿(mào)公司發(fā)票退稅認(rèn)證了,10月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了我們外貿(mào)公司出具了紅字申請(qǐng)單,當(dāng)時(shí)選了已認(rèn)證已抵扣,導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅申報(bào)表表二出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù),然后我又申請(qǐng)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)退回到勾選平臺(tái)了,現(xiàn)在表二還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)有存在
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2021-11-02
請(qǐng)問老師,我季度申報(bào)一家青島分公司,增值稅申報(bào)為0,但是附加稅為什么提交不了呢?系統(tǒng)里面提示您是小規(guī)模納稅人并且本期申報(bào)增值稅0,附加稅會(huì)自動(dòng)零申報(bào),那我不用再申報(bào)附加稅了嗎?
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2018-10-22
我是小規(guī)模季報(bào),在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候增值稅自動(dòng)計(jì)算的比發(fā)票上實(shí)際的稅額多一分錢,怎么辦?
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2021-07-12
老師,每次填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)不用考慮殘疾人即征即退的事?
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2020-09-23
我們7月增值稅是-1175.48,申報(bào)城建稅是0 。8月增值稅是4703.65元,其中代開已交增值稅是2956.08,城建稅206.93元。
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2018-10-12
老師:建筑一般納稅人企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,收入是增值稅專用發(fā)票含稅30萬,乙方成本發(fā)票是含稅26萬增值稅普通發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎么填寫
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2021-02-04
老師 賬本上應(yīng)交增值稅余額是不是增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額?(一般納稅人)
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2021-03-26
請(qǐng)問我要在年末將“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”貸方余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),但我現(xiàn)在遇到的問題是,我們賬上的應(yīng)交增值稅貸方余額大于增值稅納稅申報(bào)表的余額,我們1月申報(bào)了12月的增值稅,交完稅后納稅申報(bào)表的應(yīng)納增值稅的數(shù)字就應(yīng)該清零了。但我們12月按納稅申報(bào)表的數(shù)字接增值稅轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”后,應(yīng)交增值稅的期末貸方余額還有幾千元錢,應(yīng)該是發(fā)票來在路上就直接先勾選了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去調(diào),讓賬面余額和申報(bào)表一致,還是說我可以年末不用去調(diào),讓這個(gè)貸方余額一直留在那里?就是發(fā)票在路上就選勾選認(rèn)證了,但賬還沒有做,所以賬上的應(yīng)交增值稅余額大于申報(bào)表的余額,不知道該怎么去調(diào)賬?或者是前期累計(jì)提前勾選的,累
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2022-01-19
國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)增值稅之后,報(bào)表什么時(shí)候填寫
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2015-10-22