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小規(guī)模八月金稅盤200 ,稅控服務(wù)費280元,480全額減免,會計分錄怎么做?增值稅申報表可以一次全額抵減嗎?
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2017-09-19
1.出口貨物的進(jìn)項如何處理?要認(rèn)證嗎?認(rèn)證了在填報增值稅申報表時,是直接抵扣的嗎2.出口貨物沒有開發(fā)票,這個收入要交增值稅嗎?在增值稅申報表中列出來嗎?哪個位置列出來?3.出口退稅,是退的什么稅?
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2019-03-21
老師好 請問一下增值稅納稅申報表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))但是這個月申報時期初未繳數(shù)字不對,手動也修改不了申報失敗該怎么辦?上個月的期末未繳稅額可以申請退稅嗎?網(wǎng)上該如何操作?
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2020-05-13
1月出口的貨物,我2月在報1月稅的時候在增值稅納稅申報表填報了?,F(xiàn)在9月份我申請退稅,登錄的所屬期是1月還是8月
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2019-09-06
小規(guī)模企業(yè)季度申報時,“增值稅納稅申報表附列資料”中“本期發(fā)生額”是填哪個金額的?是“小規(guī)模納稅申報表”中的哪個數(shù)據(jù)呀?(前提是季度銷售額不滿9萬)
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2018-01-11
你好,我在進(jìn)行小規(guī)模季度申報時,提示未達(dá)起征點,那要如果填寫增值稅納稅申報表
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2019-07-02
增值稅申報表:出口免抵退已經(jīng)申報技術(shù)服務(wù)+貨物,因為是在附表自動跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報技術(shù)服務(wù)+貨物? 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶十月開了機打發(fā)票,也申請稅盤開了普票,這個月的增值稅申報表是填寫普票的數(shù)嗎?那印花稅呢,是機打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請問如何在網(wǎng)上電子稅務(wù)局查詢以前年度的增值稅申報表
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2019-09-12
5月份代開發(fā)票含稅1000元,其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報,增值稅申報表提示免稅,如果對方抵扣了,這邊又申報免稅有什么影響?怎么處理比較妥當(dāng)?
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2020-07-11
老師,小規(guī)模代開普票,增值稅申報表填哪里? 代開水電普通發(fā)票
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2019-07-08
請問老師第三季度有未開票收入 第三季度未填入增值稅申報表但填入了所得稅的營業(yè)收入了 第四季度才發(fā)現(xiàn) 這種情況怎么辦
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2022-01-17
老師增值稅申報表里銷售額是按1%計算的不含稅收入,但稅金的免稅額是按3%計算的,這個差額怎么做賬
1/507
2021-04-03
外購商品贈送出去視同銷售,是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出好還是做未開票收入計算銷項稅額,如果計算銷項稅額,那么增值稅申報表中的收入和賬上的收入就對不上了
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2022-11-10
小規(guī)模普票季度銷售額沒有超過45萬,增值稅申報附表一,附表二是不是都不需要填寫,空保存就可以了呢
1/626
2022-04-08
小規(guī)模企第一季度,開專票10萬元,開普票20萬元,沒開票收入20元,達(dá)到小微企業(yè)起征點,那增值稅申報表怎么添?如開專票10萬,開普票10,沒開票10萬,沒達(dá)小微企業(yè)起征點,那增值稅申報表怎么添?
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2021-04-25
贈送隨手禮床上用品的的時候要確認(rèn)銷項稅額,那這個在增值稅申報表中如何反映呢
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2021-07-07
老師您好,想問下增值稅申報表種期末未交稅額與本期應(yīng)補稅額不一致怎么辦?有預(yù)繳稅額重申報了上月增值稅,也沒有顯示欠稅
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2021-12-07
2023年的出口貨物,在2024年被查出視同內(nèi)銷 進(jìn)行了增值稅的補稅,該貨物在當(dāng)年的所屬期,已經(jīng)進(jìn)行了出口收入的確認(rèn),在進(jìn)行增值稅申報表的更正時是按 出口收入=內(nèi)銷收入+銷項稅額 收入變少了, 所得稅匯算清繳時進(jìn)行了調(diào)減, 這個操作方式對嗎?
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2024-05-28
老師好:稅務(wù)局提示疑點,季度營業(yè)收入小于增值稅申報表銷售額,我們是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心免稅單位,我該怎么回復(fù)?謝謝
2/2942
2019-12-11
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