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老師我收到的增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專用發(fā)票,不需要認(rèn)證,申報(bào)報(bào)表中也沒有體現(xiàn),是要自己手動(dòng)填寫么 是在附表二的這里填寫么
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2021-04-02
我看公司的賬里 有去年結(jié)轉(zhuǎn)過來的待抵扣增值稅 但在季度申報(bào)表中一直沒有填寫。現(xiàn)在第三季度的申報(bào)表中能否抵扣呢?
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2017-10-18
4月補(bǔ)交了增值稅,和滯納金,因5月稅率調(diào)整,那5月的申報(bào)表主表申報(bào)不過去,差額正是發(fā)票額,應(yīng)怎樣填寫一般納稅人
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2018-06-12
老師 我想問一下我在填寫個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)表 銷售額未達(dá)到起征點(diǎn)還需要填寫附表減免明細(xì)嗎 如果填寫主表中應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
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2020-10-08
老師,印花稅何時(shí)申報(bào)?依據(jù)是什么?在哪里找?申報(bào)流程?
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2021-01-19
老師,局里要填的報(bào)表,新增設(shè)備是汽車,新增產(chǎn)能如何填寫,是填寫汽車的價(jià)值嗎
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2019-08-06
你好老師,小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報(bào)表里如果填寫所有預(yù)繳費(fèi)用,會(huì)顯示需要退稅,如果填寫增值稅會(huì)顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表申報(bào)結(jié)束后需要打印歸檔嗎?
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2020-03-26
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)型企業(yè),視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)在龍圖申報(bào)系統(tǒng)的操作和免抵退的操作流程一樣嗎?還有視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)在增值稅申報(bào)表如何填寫?
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2019-12-18
老師,我上月申報(bào)的增值稅申報(bào)表,月初去拿銀行對(duì)賬單的時(shí)候,沒有顯示扣款的金額
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2020-05-04
公司是綜合資源利用企業(yè)屬于即征即退,怎么做增值稅申報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅抵扣顯示在一般項(xiàng)目,籌建期企業(yè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅顯示留抵,應(yīng)該顯示在即征即退項(xiàng)目吧?
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2019-03-13
老師,請(qǐng)問在增值稅申報(bào)表中的 “免稅銷售額”中填列的數(shù)字 包含開具普票的稅額跟無票收入的數(shù)字嗎?
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2020-04-16
從19年4月1日起! 國(guó)內(nèi)旅客航空運(yùn)輸電子客票行程單可以相對(duì)應(yīng)的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅!但是這行程單的進(jìn)項(xiàng)并沒有認(rèn)證!這增值稅申報(bào)表要怎么填寫呢?進(jìn)項(xiàng)
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2019-04-04
你好老師,我公司4月份的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證(當(dāng)月發(fā)票全勾選認(rèn)證),但當(dāng)時(shí)發(fā)票沒拿過來,就沒做賬,現(xiàn)在才拿回發(fā)票,那做到9月份還是,還是改4月份的賬補(bǔ)進(jìn)去,如果不補(bǔ)到4月份里,4月份的增值稅申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅與賬上的不一致。我該怎么做才好。
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2019-10-17
生產(chǎn)型企業(yè),增值稅申報(bào)表上,27和28欄,指的是什么
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2020-05-07
老師,我想問一下,我1季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括增值稅申報(bào)表上的年初余額都是沒有重分類的報(bào)表,我現(xiàn)在六月份想把我的報(bào)表改成重分類的報(bào)表,應(yīng)該怎么填寫。我填寫財(cái)報(bào)時(shí)期初數(shù)用改嗎?之前一季度的報(bào)表用改。
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2024-07-15
個(gè)體戶增值稅申報(bào)表未超過核定銷售額是按核定銷售額做免稅銷售額嗎
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2022-09-15
生產(chǎn)型企業(yè)非自產(chǎn)產(chǎn)品出口,怎么做增值稅申報(bào)表
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2023-08-10
請(qǐng)問我們是一家公益性的基金會(huì),收到的捐贈(zèng)收入要填到增值稅申報(bào)表里的其他免稅銷售額里面嗎 、
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2019-04-15
增值稅申報(bào)表的金額自動(dòng)生成修改不了,導(dǎo)致當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅與實(shí)際增值稅申報(bào)表的金額不符(借方0.03元),如果增值稅借方0.03元抹平營(yíng)業(yè)外支出,下個(gè)月實(shí)際發(fā)票銷項(xiàng)稅金額與申報(bào)表的金額也少0.01元,這種情況怎么處理為妥?
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2019-02-26