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#提問(wèn)#老師我是銷售 苗木 個(gè)體工商戶 國(guó)稅給生成了一般納稅人,但是也是免稅的,上月開(kāi)了30000的發(fā)票,增值稅申報(bào)表那個(gè)表,我應(yīng)該填哪一欄?還有減免申報(bào)明細(xì)表怎么填
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2019-10-09
老師你好 剛申請(qǐng)的加工廠微型企業(yè) 還沒(méi)開(kāi)發(fā)票 就得季度申報(bào)了 請(qǐng)問(wèn)除了增值稅的表 還用填其他的么
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2020-07-03
5月申報(bào)增值稅,5月除了開(kāi)具了正常13%的專票外,還開(kāi)具了一張16%的專票,這個(gè)應(yīng)該怎么填寫(xiě)申報(bào)表一?
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2019-06-14
小規(guī)模納稅人初次購(gòu)買稅控設(shè)備,開(kāi)具的是普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)可以填列全額那?
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2020-09-14
老師,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)享受免征2020年,增值稅有數(shù)字,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)需要填寫(xiě)申報(bào)表嗎,還是直接零申報(bào)
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2020-07-15
公司上月收到一張紅字發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候需要在增值稅納稅申報(bào)表哪一欄填寫(xiě)?
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2019-01-12
請(qǐng)問(wèn)未開(kāi)票銷售收入申報(bào)增值稅時(shí)怎么填列?填在哪里?
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2025-04-11
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模只要本季度沒(méi)有收入增值稅申報(bào)表都是零申報(bào),對(duì)嗎?
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2023-10-17
我公司是外貿(mào)出口企業(yè),有內(nèi)銷也有外銷,現(xiàn)有一張出口退稅增值稅發(fā)票,因?qū)Ψ介_(kāi)錯(cuò),故先沖紅,又重新開(kāi)出一張,因名稱有錯(cuò)。問(wèn)一下如何填增值稅納稅申報(bào)表附表二
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2018-03-29
固定資產(chǎn)需要登記嘛?開(kāi)了專票,需要填一般納稅人的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表嗎?還是只填增值稅納稅申報(bào)表2進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2017-12-08
你好老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報(bào)表里如果填寫(xiě)所有預(yù)繳費(fèi)用,會(huì)顯示需要退稅,如果填寫(xiě)增值稅會(huì)顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人每個(gè)月有代開(kāi)的專用發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅,按季嗎?那前倆月怎么填申報(bào)表?
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2020-06-04
上個(gè)月都交5850元的增值稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)表也在稅局大廳給改了,這個(gè)月申報(bào)多交的稅款在填在那一個(gè)欄次
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2017-09-01
年底了,我要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)時(shí),是用手工填在增值稅申報(bào)的主表上嗎?
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2018-12-31
老師,你好!我剛接受的一個(gè)公司,剛查出來(lái)18年零申報(bào),開(kāi)票開(kāi)了29萬(wàn)多,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)了
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2021-08-13
預(yù)交增值稅的表要填嗎 什么情況下這個(gè)是要填寫(xiě)的
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2017-07-12
小規(guī)模報(bào)增值稅填報(bào)表的10行是不是填不含稅金額
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2022-04-15
個(gè)體工商戶按其額定銷售額90300,當(dāng)開(kāi)票只有,六萬(wàn)多的時(shí)候,增值稅申報(bào)表的本期免稅額,該怎樣填寫(xiě)?木期和累計(jì)都是1805.9嗎?還是本期填1805.94,累計(jì)填2709,或者都是填2709
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2022-01-13
老師,我們是個(gè)體工商戶,然后是核定銷售額111300,但我們也有自己申請(qǐng)專票開(kāi)具。專票不含稅合計(jì)257039.1,普票合計(jì)30208.93。然后增值稅申報(bào)表怎么填制
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2020-07-19
老師,增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的“金額”是含稅還是不含稅呢
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2019-09-16