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除了基本工資 ,個(gè)稅計(jì)稅工資還可以扣除差旅費(fèi)、誤餐補(bǔ)貼,那怎么操作呢 ,每個(gè)員工都可以抵扣嗎?那差旅費(fèi)報(bào)銷的時(shí)候補(bǔ)貼就沒有了是么?是下面這張圖片這樣嗎?
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2017-10-30
老師,你好。之前把探親路費(fèi)入差旅費(fèi)用,現(xiàn)要調(diào)整入福利費(fèi),借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) -619 借:銷售費(fèi)用:619 還需要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 核算嗎?如果需要應(yīng)怎么處理呢?
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2018-10-22
老師,公司是小規(guī)模納稅人,員工報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)住宿發(fā)票抬頭是員工名字而不是公司名稱和稅號,請問這可以做差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?若不能,這進(jìn)哪個(gè)明細(xì)科目呢?
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2018-10-20
管理費(fèi)用作為一級科目,那么,二級科目可以設(shè)為差旅費(fèi)嗎?其它應(yīng)收款,包括,借支的差旅費(fèi)嗎?怎么區(qū)分它們?有什么相同的地方,?又有什么不同的地方?說清楚。
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2018-07-22
出納在差旅費(fèi)報(bào)銷單上蓋上現(xiàn)金付訖后可以登記現(xiàn)金日記賬么,還是將差旅費(fèi)報(bào)銷單交給會計(jì)作完記賬憑證后,再以會計(jì)作的記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬
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2016-09-04
老師,一般納稅人公司,員工出差餐費(fèi)補(bǔ)貼是每日固定80元,這個(gè)是沒有發(fā)票的,那我這個(gè)80元是和差旅費(fèi)一起報(bào)銷,還是單獨(dú)做到工資里,如果是和差旅費(fèi)一起報(bào)銷,沒有發(fā)票,這個(gè)補(bǔ)貼金額能稅前扣除嗎?
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2023-09-13
老師我們單位出差有補(bǔ)助金額,市內(nèi)30市外60 現(xiàn)在測繪員工在市內(nèi)進(jìn)行航拍,可以報(bào)差旅費(fèi)嗎?沒有產(chǎn)生交通費(fèi)用,可能就是吃飯花錢了,這個(gè)可以算差旅費(fèi)報(bào)銷領(lǐng)取補(bǔ)助嗎?還是說按誤餐費(fèi)走呢?
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2019-08-14
業(yè)務(wù)六:2021年1月23日,綜合部王靖報(bào)鎮(zhèn)出差差旅費(fèi),其中住宿取得增值稅普通發(fā)票, 價(jià)稅合計(jì)600元,火車票票面金額320元,往返640元。差旅費(fèi)補(bǔ)助200元,銀行轉(zhuǎn)賬支付,沒說是不是一般納稅人,會計(jì)分錄
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2024-03-18
我這家是新開公司,前面1-3月的憑證我需要錄管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-差旅,都統(tǒng)一到開辦費(fèi),還是直接管理費(fèi)用-差旅,哪有比較合適,開辦費(fèi)是借管理,貸銀存這樣做的嗎?
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2019-05-04
老師,老板拿了好多今年5到10月份的汽車發(fā)票給我叫我沖費(fèi)用,5月份的還能在10月份做成差旅費(fèi)么?或者臨近的8.9月份的放在10月份做成差旅費(fèi)還可以么
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2016-12-13
假如一個(gè)人客車票427元 我支付給他427元 但是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)分錄怎么寫呢?這倆哪個(gè)呢 1借 差旅費(fèi) 427 進(jìn)項(xiàng)稅 12.44 貸 現(xiàn)金 439.44 2借 差旅費(fèi) 414.56 進(jìn)項(xiàng)稅 12.44 貸 現(xiàn)金 427
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2019-04-25
1.拿借款單來借錢時(shí),分錄 2.還錢時(shí),分錄 3.用借錢的金額直接抵扣差旅費(fèi),分錄;抵扣后有剩下的差旅費(fèi)需要退給員工,分錄;抵扣后還需員工補(bǔ)交部分借款,分錄
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2019-07-13
請問,旅行社的旅游服務(wù)是差額征稅,差額開票,對嗎?那如果經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂機(jī)票和住宿,是全額征稅嗎?開具發(fā)票就是包含了機(jī)票和住宿費(fèi)在內(nèi)的金額嗎?
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2020-02-24
公司里有個(gè)別員工是從外地招聘過來的,在公司上班的話會給按公司制度作為出差,填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,給與一些差旅補(bǔ)助,不扣個(gè)稅,往返回家的路費(fèi)也報(bào)銷,這樣做是否稅法或會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定呢?
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2019-12-27
老師們好,我們公司是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),我想咨詢的問題是:1、小規(guī)模納稅人旅游行業(yè)也是差額征收嗎?有人告訴我說小規(guī)模3%的稅率就不是差額征收了。2、差額征收需要備案嗎?謝謝老師。
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2019-08-28
老師,您好,我想咨詢一下有關(guān)于旅客運(yùn)輸?shù)膯栴},我拿到我單位的差旅費(fèi)報(bào)銷單,飛機(jī)票票價(jià)高于我們公司差旅費(fèi)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),我們就折價(jià)成了火車票價(jià),這時(shí)我的進(jìn)賬是按火車票票價(jià)試用稅率進(jìn)行做賬抵扣嗎?
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2019-09-20
老師,精通內(nèi)帳里面有一個(gè)預(yù)借差旅費(fèi)時(shí)直接進(jìn)入費(fèi)用,如果出差回來報(bào)銷的費(fèi)用大于或小于之前做的費(fèi)用,小于之前做的費(fèi)用時(shí),實(shí)際工作中是做同方向負(fù)數(shù)嗎,大于時(shí)怎么做
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2015-03-01
老師,差旅費(fèi)發(fā)票2018年開具的,2019年12月才來報(bào)銷,給可以做進(jìn)去當(dāng)月費(fèi)用
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2020-01-09
1.4月份我認(rèn)證了40張發(fā)票,沒有把收到的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證完,那做賬怎么做?比如差旅費(fèi)收到的住宿發(fā)票,有的認(rèn)證成功了,我該怎么做賬,沒有認(rèn)證成功的又該怎么做賬?請幫忙寫下分錄。2.有的收到專票,沒有付款,但是認(rèn)證了,這樣的話我又該怎么做賬?幫寫下分錄
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2017-05-02
公司有些2016年12月的發(fā)票還沒有入賬,差旅費(fèi)用。沒有入賬的原因是報(bào)銷人員忘記給發(fā)票了?
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2017-02-06