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比如像餓了么代理商這種,每個月的配送費和商戶平臺服務費,是直接到餓了么公司賬上,餓了么按照一定的比例轉(zhuǎn)到代理商,這些資金有大部分是外賣小哥的配送費,轉(zhuǎn)給代理商的這筆錢要入賬開票嗎?怎么入賬?如果開票是全額開票嗎?
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2019-12-02
你好,請教一個問題,例我們買供應商的貨2萬元付了款,供應商也開票給我們了,但現(xiàn)在貨物有一部分出現(xiàn)問題供應商要退3000元的款給我們。 是供應商開3000元的紅字發(fā)票給我們,然后他們再退款給我們嗎?對方開紅字發(fā)票,對方退款對嗎
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2021-07-27
老師,我們購買材料供應商開具了專票,但是因為質(zhì)量問題,這批貨需要退,因為供應商三證合一稅號變了,所以我們沒法給供應商開紅字發(fā)票,所以稅務局同意,我們給供應商開具三包服務費,把這筆進項抵掉,這種銷售發(fā)票我應該怎么做賬了
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2020-11-09
我方建筑施工企業(yè)中游單位,對上給業(yè)主開9個點專票:1、對下分包商是小規(guī)模,分包商開3個點專票給我方,并結(jié)算這部分稅款給分包商;2、對下分包商開免稅普票給我方,我方不給結(jié)稅款部分。這兩種我方選哪個劃算?附加稅有沒有影響。
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2022-07-03
采購商品是7萬,采購的商品沒有到貨,我們就開了銷售發(fā)票給經(jīng)銷商,分錄是借:商庫商品7萬 貸:應付賬款-估價入庫 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本 7萬 貸:庫品商品7萬,這個分錄是對的嗎?可是我們在給經(jīng)銷商安裝商品的過程中又發(fā)生1萬的輔料,這個怎么辦呢?
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2017-09-23
老師,個體工商戶沒有產(chǎn)品購買發(fā)票,可以給客戶開普票嗎
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2019-11-09
企業(yè)買的東西一些商家不開發(fā)票,可以去國稅局開發(fā)票嗎?
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2018-12-06
未認證的跨月發(fā)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,需要退還給供應商嗎
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2021-03-02
收到商家增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),要怎么處理?
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2019-01-16
個體工商戶,代開專票196631.06,代開普票26803申報表填哪一欄,老師?
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2019-10-10
供應商付款了不開票怎么平賬,客戶開票不走賬怎么處理
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2018-07-21
進項專用發(fā)票與銷項專用發(fā)票的商品規(guī)格可以不一樣嗎?
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2018-11-15
銷售商品已開發(fā)票(普通發(fā)票),現(xiàn)在要退貨,稅費是否能退回
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2016-04-20
公司將商品賣給個人,對方要發(fā)票,能開個人抬頭的發(fā)票嗎
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2019-01-27
營業(yè)執(zhí)照地址變更了,供應商給開票,發(fā)票上的信息要改嗎
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2018-09-02
老師付給供應商這個支票退票利息支出怎么做賬??!謝謝!
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2020-11-26
老師您好!網(wǎng)商走公賬沒開票出去做賬只能做無票收入嗎?
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2019-07-25
老師好,一般納稅人商貿(mào)的發(fā)出商品的出庫單和發(fā)票需要單獨做分錄嗎?比如:發(fā)出商品時:借:發(fā)出商品 貨:庫存商品 當月開出銷售發(fā)票時 :借:應收帳款 貸:應交增值稅 -銷項稅額 銷售收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品 出庫的時候是不是得按成本價出庫呢,按售價就會有利潤部分
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2021-12-15
麻煩老師看一下我的分錄做的是否正確,暫估入賬時:借庫存商品-暫估,貸應付賬款。借主營業(yè)務成本,貸庫存商品-暫估。收到發(fā)票時:借庫存商品-暫估負數(shù),貸應付賬款負數(shù),借庫存商品-商品,貸應付賬款,借庫存商品-暫估,貸庫存商品-商品;請問老師以上的分錄正確嗎??
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2021-12-20
老師,我是施工方,向供應商買設備,合同3月簽的,稅率是16%,6月份才把錢打到供應商,我7月份叫供應商開專用發(fā)票給我,供應商說要開13%的稅率發(fā)票給我,這樣合理嗎?我不少抵了好幾萬了。還有就是7月份還可以開16 %的專用發(fā)票嗎?稅局收嗎?
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2019-07-17