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如果我們企業(yè)給其他企業(yè)做的是代理報(bào)關(guān)做出口的話,然后不收匯,不收款,不開票的情況,是不是也不用進(jìn)行出口退稅,不需要進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)工作對(duì)吧?
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2022-07-19
出口退稅流程
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2017-03-29
出口退稅政策
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2017-06-17
我們公司要做一筆出口退稅,我的供應(yīng)商是國(guó)內(nèi)企業(yè)開給我們?cè)鲋刀悓S冒l(fā)票,我的客戶是自貿(mào)區(qū)的企業(yè),我司賣給自貿(mào)區(qū)的企業(yè)可以做出口退稅嗎?
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2021-06-03
我司出口時(shí)免稅,已超出90天,最近才收到采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,除了需要在增值稅一般納稅人申報(bào)表里填寫免稅銷售額外,還需要在出口退稅那個(gè)網(wǎng)上申報(bào)嗎?
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2019-03-08
出口發(fā)生部分退運(yùn),開具紅字發(fā)票可以部分開具嗎
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2019-12-30
你好,老師,我是廣州增城區(qū)這邊的那個(gè)外貿(mào)企業(yè)。然后我想咨詢一下您的是,我這個(gè)11月。就是所屬期現(xiàn)在是11月嗎,我已經(jīng)做了出口退稅申報(bào)系統(tǒng)那里。然后生成了那個(gè)申報(bào)數(shù)據(jù),然后上傳到了那個(gè)電子稅務(wù)局的那個(gè)退稅申報(bào)。但是我增值稅的話,我是12月份的時(shí)候才做了退稅勾選的。然后他所屬期應(yīng)該是他12月的時(shí)候,增值稅申報(bào)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。那個(gè)26行才會(huì)體現(xiàn)出來(lái),那我先在電子稅務(wù)局做出口退稅款先申請(qǐng)退款,這樣退稅款,這樣可以的嗎?
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2019-12-09
出口退稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)生沖減時(shí),就與納稅申報(bào)表有了一個(gè)差額,會(huì)影響退稅申報(bào)嗎?
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2019-07-17
老師 這個(gè)月沒(méi)有申報(bào)出口免抵退 那個(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要做未申報(bào)抵扣嗎?
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2021-07-14
企業(yè)有出口經(jīng)營(yíng)權(quán),但是一直都是委托中介機(jī)構(gòu)辦理退稅,現(xiàn)在我們想自己辦理退稅,大概流程是什么?比如報(bào)關(guān)-申報(bào)-退稅?能指點(diǎn)一下不
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2017-08-17
老師,外貿(mào)企業(yè)有一筆小單是通過(guò)阿里信保出口的,但是錢是提到我們法人名下,我們要做收入嗎?
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2020-08-21
老師您好,咨詢個(gè)問(wèn)題:我出口企業(yè),2021年12月15號(hào)裝箱到港口,實(shí)際開船日期為 2022年1月2號(hào),我這筆銷售需要開出口發(fā)票,我應(yīng)該是12月份開還是1月份。謝謝!
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2022-02-15
月底電子口岸里面抄數(shù)據(jù),根據(jù)出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)上面的出口日期來(lái)開發(fā)票可以嗎? 也可以這么理解,月底根據(jù)哪些出口的柜子有退稅聯(lián)的柜子開票,沒(méi)有的話下個(gè)月有退稅聯(lián)的信息了再開票,開票的匯率按照出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)上面的出口日期的第一個(gè)工作日來(lái)開,是這樣的嗎?
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2022-06-07
老師我想問(wèn)一下,就是我這個(gè)外貿(mào)單位外貿(mào)的企業(yè),他收到了一筆外,就是外國(guó)給他匯來(lái)的款,然后他是不是需要做一個(gè)那個(gè)外給外匯管理局申報(bào)一個(gè)數(shù)據(jù)啊,這個(gè)有什么要求嗎?另外我說(shuō)的這個(gè)企業(yè),它是出口化肥的,它這個(gè)出口化肥這一塊兒,嗯,這個(gè)稅率是多少呀,能不能抵扣進(jìn)項(xiàng),嗯那個(gè)叫走那個(gè)免抵退走退稅呀。
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2022-06-10
生產(chǎn)型企業(yè),征稅率17,退稅率5,增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額是按當(dāng)月外銷開票金額的征退稅差額填還是按出口退稅系統(tǒng)申報(bào)的出口銷售額的征退稅差額填
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2017-12-22
外管局我申報(bào)了出口日期,到時(shí)實(shí)際上我出口日期有差異,不能調(diào)整怎樣處理,
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2021-09-01
出口產(chǎn)品如何定義免稅?
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2020-04-09
我公司是進(jìn)出口企業(yè),國(guó)內(nèi)公司委托我公司進(jìn)口,我公司收入代理費(fèi),貨款由我公司代替委托方支付,我公司只針對(duì)代理費(fèi)開具發(fā)票,國(guó)外公司對(duì)委托方開具發(fā)票,我公司收取的代付貨款需要在申報(bào)中體現(xiàn)嗎
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2019-10-13
我在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里面導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)包,去稅局讀取時(shí)顯示納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò),只有17位,但是我回來(lái)看了,里面的識(shí)別號(hào)沒(méi)錯(cuò),但導(dǎo)出來(lái)的就錯(cuò)了,不知道哪里出了問(wèn)題
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2019-08-07
我想問(wèn)一下生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問(wèn)題:我之前那公司,為什么能按出口的總銷售額退10%的稅,但每月增值稅申報(bào)也要交幾萬(wàn)塊?有退稅不就意味著有留抵多的嗎?為什么還要交增值稅?
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2022-08-12