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企業(yè)匯算清繳沒有職工薪酬不需要調(diào)整,可不可以不用填寫
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2021-05-03
出口退稅申報(bào)在什么情況下當(dāng)月要申報(bào)退稅,不是每月都操作出口退稅吧
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2018-07-25
收到出口貨物免抵退稅審批通知書, 免抵退額2010.14元,其中應(yīng)免抵稅額2010.14元,應(yīng)退稅額0元。 在增值稅納稅申報(bào)表中填哪里?如果不需要填的話,那怎么能體現(xiàn)優(yōu)惠了稅款?分錄是什么? 2010.14元,要交12%的附加稅嗎?
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2020-06-01
請問現(xiàn)在辦理出口征稅率 是多少,退稅率是多少?
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2019-08-20
出口退稅申報(bào)
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2016-05-03
出口退稅備案
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2019-04-10
出口企業(yè)進(jìn)口和國內(nèi)購原材料需要出口和內(nèi)銷,請問稅務(wù)這塊怎么處理
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2023-03-15
請問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、出口退稅中免抵稅抵減內(nèi)銷、數(shù)據(jù)有誤,次年更正,分錄:借以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,那分錄是否有錯(cuò)?還有需要寫上正確額分錄嗎?謝謝!
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2019-04-17
你好,老師,我是廣州增城區(qū)這邊的那個(gè)外貿(mào)企業(yè)。然后我想咨詢一下您的是,我這個(gè)11月。就是所屬期現(xiàn)在是11月嗎,我已經(jīng)做了出口退稅申報(bào)系統(tǒng)那里。然后生成了那個(gè)申報(bào)數(shù)據(jù),然后上傳到了那個(gè)電子稅務(wù)局的那個(gè)退稅申報(bào)。但是我增值稅的話,我是12月份的時(shí)候才做了退稅勾選的。然后他所屬期應(yīng)該是他12月的時(shí)候,增值稅申報(bào)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。那個(gè)26行才會(huì)體現(xiàn)出來,那我先在電子稅務(wù)局做出口退稅款先申請退款,這樣退稅款,這樣可以的嗎?
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2019-12-09
出口退稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)生沖減時(shí),就與納稅申報(bào)表有了一個(gè)差額,會(huì)影響退稅申報(bào)嗎?
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2019-07-17
出口退稅企業(yè)設(shè)置了暫不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅還是出現(xiàn)留抵稅額
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2019-05-18
我司營業(yè)執(zhí)照上沒有進(jìn)出口三個(gè)字,而客戶的營業(yè)執(zhí)照上有進(jìn)出口三個(gè)字,請問這種情況下我司能給客戶開增值稅發(fā)票嗎?
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2017-12-26
外貿(mào)企業(yè),6月有用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)額6萬,已經(jīng)做退稅勾選了。請問這個(gè)金額需要對應(yīng)填在 增值稅報(bào)表嗎?具體如何填?填哪個(gè)表 哪個(gè)行麻煩詳細(xì)解答下
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2023-07-07
出口退稅先報(bào)增值稅還是先報(bào)退稅?
2/1975
2021-07-01
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),增值稅的稅負(fù)怎么算?要退稅就要應(yīng)交稅負(fù)小于0,那么怎么才能保持增值稅稅負(fù)在行業(yè)范圍內(nèi)呢?
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2020-11-07
出口退稅發(fā)票,做了退稅勾選,是不是不填增值稅表2也可以,也沒有多大影響
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2024-03-07
老師,請教一個(gè)問題,我今天申報(bào)了9月份的出口退稅,因?yàn)闆]有留底,所以,我9月未做賬務(wù)處理,申報(bào)免抵額有44708.01,想問一下,這個(gè)需要做賬務(wù)處理嗎?如果需要,我該怎么做憑證呢?謝謝。
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2024-10-15
老師,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅如何設(shè)置?
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2023-11-14
發(fā)現(xiàn)去年已經(jīng)申報(bào)退稅了的出口發(fā)票有誤怎么辦?原因是發(fā)票的客戶名稱書寫有誤,退稅款金額已經(jīng)下來
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2022-04-09
為什么有時(shí)出口退稅計(jì)算附加稅,有時(shí)又不算區(qū)別在那里
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2021-08-18