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應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(留抵稅額)是多交沒(méi)退稅的稅額嗎?
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2021-04-16
老師您好,我們是購(gòu)買方10月份收取一張物業(yè)專票,沒(méi)抵扣,是全部入費(fèi)用的,隔斷兩個(gè)月發(fā)現(xiàn)金額有誤,需要退回給銷售方重新開(kāi)具發(fā)票,對(duì)于這種情況我們可以按照購(gòu)買方未抵扣申請(qǐng)紅沖么?發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)不退已裝訂 不好直接退回
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2019-12-12
上月開(kāi)了一份專票,對(duì)方業(yè)務(wù)對(duì)不上要退款退票,對(duì)方未抵扣,這月我紅沖,我想問(wèn)我紅沖的這份發(fā)票是不是把記賬聯(lián)抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)三聯(lián)合在一起做賬裝訂,還有就是把對(duì)方退給我們的抵扣聯(lián)合發(fā)票聯(lián)也和我剛紅沖的那3張放一起做賬裝訂
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2018-03-28
老師,我們有個(gè)客戶發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了需要紅沖,但是他只退給我一張抵扣聯(lián),記賬聯(lián)沒(méi)有退給我咋辦
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2019-04-26
你好,我想問(wèn)一下出口退稅生產(chǎn)企業(yè)比如說(shuō)進(jìn)項(xiàng)留抵-50萬(wàn),退稅額40萬(wàn),那還有10萬(wàn)怎么處理的?
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2021-09-23
你好,請(qǐng)問(wèn)下,6月份收到的專票,已入賬未抵扣?,F(xiàn)在發(fā)生銷貨退回,需要將發(fā)票也退給銷貨方嗎?
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2020-11-11
之前收到留抵退稅款 做了 借:銀存 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 因?yàn)椴环狭舻滞说囊?又繳回了這筆款項(xiàng) 應(yīng)該怎么做分錄呢 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出又只能在貸方
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2022-07-13
我企業(yè)為一般納稅人,主營(yíng)銷售,可以到稅務(wù)局申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵退稅優(yōu)惠。我想請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的留抵退稅政策有發(fā)布文件嗎?有沒(méi)有截止期?
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2024-03-25
小規(guī)模自開(kāi)的專票給一般納稅人,他們已經(jīng)抵扣稅了,現(xiàn)在要銷售退回,主要是沖紅過(guò)后,我們已經(jīng)交的稅是用于后面抵扣還是去稅務(wù)退稅呀,謝謝
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2019-12-25
請(qǐng)教老師: 小規(guī)模納稅人 自產(chǎn)自銷 免稅農(nóng)產(chǎn)品 鮮花,開(kāi)票普通免稅發(fā)票,一般納稅人接收發(fā)票后,用于直接銷售 進(jìn)項(xiàng)抵稅率為9%,用于深加工 進(jìn)項(xiàng)抵扣稅率為10%,對(duì)嗎?
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2021-09-29
老師好,我們是一般納稅人,從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)蘋果核桃等免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)民自己到稅務(wù)大廳給我公司開(kāi)具了免稅的增值稅普通發(fā)票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,怎么抵扣
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2019-10-25
非盈利機(jī)構(gòu)補(bǔ)繳以前年度所得稅稅款,有抵扣了一部分,抵扣部分分錄怎么做?其中還有項(xiàng)是增值稅應(yīng)退稅抵的,其他都是所得稅抵的,
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2023-10-18
我公司是商貿(mào)出口企業(yè),主要是增值稅免征,進(jìn)項(xiàng)稅退稅,需要繳納附加稅嗎?
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2022-04-08
老師,公司有退役士兵,每年有9000元的增值稅和企業(yè)所得稅減免,分錄怎么做?
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2021-12-28
之前餐飲小規(guī)模去稅務(wù)局代開(kāi)的專票,可以申請(qǐng)退稅嗎? 現(xiàn)在餐飲免增值稅
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2020-05-21
老師好,如今疫情期間減免企業(yè)社保費(fèi)用,會(huì)不會(huì)影響到以后退休的待遇呢
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2020-06-08
我是不是應(yīng)該問(wèn)問(wèn)那個(gè)姐,是這次給我退錢,還是送我們免費(fèi)的體驗(yàn)什么的?
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2019-10-15
小規(guī)模企業(yè),月銷售不超過(guò)10萬(wàn),免增值稅,附加稅也減免嗎? 月銷售超過(guò)10萬(wàn),季度不過(guò)30萬(wàn),公司是按月申報(bào),可以申請(qǐng)退稅嘛?
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2019-06-02
一般納稅人17年1月18號(hào)收到進(jìn)口增值稅專用繳款書,1月19日申請(qǐng)比對(duì),1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢到該信息,在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符,顯示稽核月份是17年1月,這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣?
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2017-06-04
老師,我公司是11月新注冊(cè)的,11月沒(méi)有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)只有購(gòu)買金稅盤的發(fā)票合計(jì)480,請(qǐng)問(wèn)全額抵扣的分錄是11月做還是等以后有銷項(xiàng)了再做應(yīng)交稅金(減免稅款)
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2019-12-10