老師,我們有個客戶發(fā)票開錯了需要紅沖,但是他只退給我一張抵扣聯(lián),記賬聯(lián)沒有退給我咋辦
小石頭
于2019-04-26 08:45 發(fā)布 ??1216次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-04-26 08:47
你好,你需要讓對方把記賬聯(lián)也退回才是的
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你好,你需要讓對方把記賬聯(lián)也退回才是的
2019-04-26 08:47:32

您好,是的,沒有原件不可以紅字沖回
2021-09-16 09:27:49

你好 你放著和紅字發(fā)票一起做附件的 。 不需要 。因為對方?jīng)]認(rèn)證 退回你發(fā)票 不需要給對方紅字發(fā)票了。 你只需要給他們正確的藍(lán)字普票就行了
2020-05-29 09:24:48

您好,要退回去的??梢允褂脧?fù)印件處理。請看以下規(guī)定。http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810760/c2217155/content.html
增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱專用發(fā)票)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:
?。ㄒ唬┵徺I方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱新系統(tǒng))中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。專用發(fā)票未用于申報抵扣、發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
?。ǘ┲鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。
?。ㄈ╀N售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。
(四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗。
2017-05-28 16:18:09

對方若沒有抵扣,可以紅沖
2023-08-21 09:06:11
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小石頭 追問
2019-04-26 08:53
鄒老師 解答
2019-04-26 08:54