
老師,我公司是11月新注冊的,11月沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)只有購買金稅盤的發(fā)票合計(jì)480,請問全額抵扣的分錄是11月做還是等以后有銷項(xiàng)了再做應(yīng)交稅金(減免稅款)
答: 你好 你現(xiàn)在沒稅就申報(bào)留抵就行了
稅盤全額抵扣的時候 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款的金額是不是寫在借方?
答: 是寫在借方,貸方是營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金稅盤全額抵扣的分錄是不是借:應(yīng)交稅金 減免稅額 貸:管理費(fèi)用
答: 你好,是小規(guī)模還是一般納稅人購進(jìn)的金稅盤?


?芳? 追問
2019-12-10 16:03
meizi老師 解答
2019-12-10 16:09