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企業(yè)所得稅按定率征收,是開票金額還是要換算成不含稅金額開交的?
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2017-09-19
老師,建筑安裝工程申請(qǐng)核定征收企業(yè)所得稅,核定的比例范圍是多少?
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2018-12-08
免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=100×(16%-13%)=3(萬(wàn)元) 免抵退稅不得免征和抵扣稅額=700×(16%-13%)-3=18(萬(wàn)元)當(dāng)期應(yīng)納稅額=500×16%-(300×16%+1530×10%×60%+3×95%+18×10%-24)-25=80-120.45-25=-65.45(萬(wàn)元) 為什么減24不應(yīng)該是18嗎
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2019-06-24
老師,太陽(yáng)能光伏發(fā)電企業(yè)是否能享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,如三免三減半政策?
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2020-04-21
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅季報(bào),符合條件的小微企業(yè)怎么減免稅呢,為啥是按25%預(yù)繳
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2019-07-06
符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利所得是免稅的。企業(yè)分紅,符合上面說(shuō)的嗎?
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2024-03-29
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人以前是核定征收,10月份開始變成查賬征收,企業(yè)所得稅計(jì)算是要從10月份開始計(jì)算還是從1月份?到9月份公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)有40萬(wàn),是不是要按25%計(jì)算?
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2021-12-13
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得我按照利潤(rùn)表填寫,減免所得稅明顯表里的8641.99是怎么從主表得來(lái)的。收入是106968.93成本填了63759/利潤(rùn)43209.93
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2019-07-02
您好老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)免征增值稅是指專票加普票銷售額不超過(guò)30萬(wàn)就可以免征普票部分的增值稅嗎
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2020-01-11
建筑小規(guī)模,小微企業(yè)免征額和未達(dá)起征點(diǎn)免稅額這兩欄應(yīng)該填稅控盤開的普票稅額還是代開的專票稅額?
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2019-01-11
個(gè)人所得稅里面有個(gè)免稅所得是填入什么的
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2018-07-10
季報(bào)所得稅A類報(bào)表中所得減免怎么計(jì)算的
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2018-10-09
最新所得稅季報(bào)中,所得減免欄,金額怎么填寫?
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2021-07-06
老師請(qǐng)問(wèn)所得稅減免政策分錄怎么做?
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2019-06-21
我公司是小規(guī)模企業(yè),有自產(chǎn)自銷苗木業(yè)務(wù),也有工程業(yè)務(wù),所以企業(yè)開票會(huì)有工程票和苗木免稅票,銷售苗木是免增值稅和企業(yè)所得稅的,那在季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本如何填?營(yíng)業(yè)收入是否包括銷售苗木收入?
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2022-04-01
我公司是一家農(nóng)業(yè)公司,主要業(yè)務(wù)有1、銷售自己種植的農(nóng)產(chǎn)品,增值稅和企業(yè)所得稅均免征;2、銷售食品,需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。這種混合經(jīng)營(yíng)的模式下,企業(yè)所得稅該如何計(jì)算繳納?銷售成本是比較好歸集的,但一些期間費(fèi)用就不知應(yīng)該歸集在農(nóng)產(chǎn)品還是食品下面。
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2020-11-18
多選題 以下說(shuō)法正確的是() A:對(duì)非居民納稅人來(lái)源于中國(guó)境內(nèi),但支付地在境外的所得,免征個(gè)人所得稅 B:個(gè)體戶李某對(duì)外投資,從被投資單位分得紅利,屬投資經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)依法按個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)人所得稅 C:投資者家庭的生活費(fèi)、工資不得在個(gè)人獨(dú)資企業(yè)計(jì)征個(gè)人所得稅時(shí)扣除 D:在計(jì)算個(gè)人所得稅應(yīng)納稅額時(shí),勞務(wù)報(bào)酬采用定額與定率相結(jié)合的方式扣除費(fèi)用 老師,請(qǐng)問(wèn)此題選什么?謝謝
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2021-12-11
我們是小微企業(yè)請(qǐng)問(wèn)下未達(dá)起征點(diǎn)免征稅收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,現(xiàn)在做匯報(bào)清繳,這些免征的稅款填哪去?沒(méi)有收入表,只有主表。
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2021-05-13
在匯算清繳報(bào)表中,稅額抵減優(yōu)惠明細(xì)表中,企業(yè)所得稅減免了11000,應(yīng)納稅是20000,是不是得填在本年度抵免前應(yīng)納稅額31000+1400?稅控器減免了1400,這1400屬于本年允許抵免的專業(yè)設(shè)備投資額嗎?
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2017-05-09
老師:您好,我們是旅游業(yè),現(xiàn)在因?yàn)橐咔樵颍馐赵鲋刀?,所開收入發(fā)票是免稅發(fā)票,是不是所有附加的小稅種都免征呢?
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2020-04-16