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環(huán)保三免三減半,今年第一個申報企業(yè)所得稅,12份需計提所得稅
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2020-01-13
老師您好,跨年多計提的銷售費用,本月在做調(diào)整,通過以前年度損益調(diào)整,請問在電子稅務(wù)局如何申報,是要修改2021年的企業(yè)所得稅申報表嗎,怎么修改呢,謝謝您
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2022-07-13
小型微利企業(yè)2012年所得稅預(yù)交如何申報
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2017-06-19
請問,2016年1月申報企業(yè)所得稅怎么操作
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2015-11-19
企業(yè)所得稅季報都是零申報,年報有利潤
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2023-03-09
新企業(yè),2022年一月才有的業(yè)務(wù),申報企業(yè)所得稅季報,寫的季度資產(chǎn)總額必須大于0,沒有業(yè)務(wù)哪來的資產(chǎn),可是寫0申報不了
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2022-04-12
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時性差異為20000元(假定無計入所有者權(quán)益及商譽的部分)。經(jīng)計算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
企業(yè)所得稅的季報與年度匯繳是什么關(guān)系?又說所得稅是預(yù)繳 什么意思?
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2019-10-10
某公司計算第三季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅率為25%。第三季度的相關(guān)業(yè)務(wù)信息如下: (1)實現(xiàn)利潤總額為90萬元; (2)取得國債利息收入10萬元; (3)可抵扣以前年度未彌補虧損15萬元; (4)計提減值準(zhǔn)備8萬元。 注:減值準(zhǔn)備在年底匯算清繳進行調(diào)整。請?zhí)盍邢卤?答案單位為元,例10萬元寫作100000 項目 利潤總額 第一空 免稅收入 第二空 彌補以前年度虧損 第三空 計提減值準(zhǔn)備 第四空 應(yīng)納稅所得額 第五空 企業(yè)所得稅稅率(%) 第六空 應(yīng)納所得稅額 第七空
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2022-10-23
老師,2021年累計利潤是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計余額為220000左右,企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計余額也就是最終余額是200000.請問這個季度這個報表需要改動嗎,意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額,都可以當(dāng)時彌補以前的年度虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,就是本季度的利潤自動彌補以前年度虧損嗎,這個表,都填完了,最后利潤是對的,就這樣全申報,不用改什么嗎?所交企業(yè)所得稅為0對嗎?
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2021-07-12
企業(yè)所得稅留在明年可以抵消嗎?怎么做,要申報企業(yè)所得稅了,今天最后一天,來得急嗎?
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2020-01-15
公司剛開業(yè)之前一直是虧損,去年所得稅匯算有以前年度虧損,這次季度申報剛有收入,但是季度的利潤扔是虧損,那么所得稅季報“彌補以前年度虧損”那一欄要不要填數(shù)?問題2,利潤表季報是不是拿本期金額數(shù)減去6月份利潤表的本期金額數(shù),算出7-9月份的本期數(shù)填列?
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2018-10-15
稅務(wù)局說我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報表中的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報表中的的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報表中的累計銷售額。這樣的做法是對的么,紅字發(fā)票沒有申報,但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營業(yè)收入少了
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2020-07-30
你好,老師 我公司在今年查賬時,稅務(wù)機關(guān)要求補繳企業(yè)所得稅20000元,稅務(wù)機關(guān)要求填制在2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中,請問未記的收入填制在哪行中?
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2020-01-14
企業(yè)在紹興是小規(guī)模納稅人,按季度納稅,我國稅報了,地稅已兩個季度沒報要緊嗎?
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2018-01-18
我今年匯算清繳是多繳納了所得稅,但是我現(xiàn)在還沒去申請退稅和抵扣以后年度所得稅,我現(xiàn)在是否需要做以前年度損益調(diào)整
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2017-11-15
小規(guī)模物業(yè)公司,收取水費按1%申報收入(水費是簡易計征),還需要如何填
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2021-04-22
老師,小規(guī)模納稅不是季度申報么,二季度申報的時候沒有顯示讓報企業(yè)所得稅,這次申報的時候有了,結(jié)果說上期未申報,得申報完上期才能申報本期,然后我又選了稅款所屬期,彈出來已過申報期,要去大廳辦,會不會罰款?
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2021-10-12
你好,請問2021年企業(yè)有盈利,但是以往年度有虧損足夠進行彌補。是否要現(xiàn)在12月所得稅申報時先將所得稅交了再在匯算清繳的時候退回?
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2022-01-05
請問二季度交了企業(yè)所得稅,但是現(xiàn)在企業(yè)沒有利潤下降了,年終交不到那么多企業(yè)所得稅了,那多交的企業(yè)所得稅怎么退回呢
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2020-01-02