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老師好,匯算清繳小微企業(yè) 申報(bào)年度企業(yè)所得稅,提示如下圖,要不要勾選一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般企業(yè)成本明細(xì)表
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2024-04-18
28/73 28、某批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2012年自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額350萬(wàn)元,成本費(fèi)用總額370萬(wàn)元,當(dāng)年虧損20萬(wàn)元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無(wú)法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為8%,該居民企業(yè)2012年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是( )萬(wàn)元。
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2019-09-02
老師 我們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅 稅負(fù)率都偏低。一時(shí)不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個(gè)稅比較好?謝謝
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2020-04-02
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤(rùn)總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元(假定無(wú)計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分)。經(jīng)計(jì)算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
老師,我公司2018年11月開(kāi)的,小規(guī)模建筑安裝企業(yè),18年12月稅種都是月報(bào)。19年1月增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅都改為了季報(bào)。我想問(wèn)的是18年12月我零申報(bào)的,企業(yè)所得稅也零申報(bào)的。我公司還要申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2019-04-12
老師,我想問(wèn)一下,我有個(gè)公司,名下有個(gè)分公司,國(guó)稅要求讓我每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí),要一起合并申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)老師,是不是把分公司報(bào)表直接加到總公司申報(bào),就行了嗎
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2020-07-09
第二季度申報(bào)所得稅,利潤(rùn)表是看1-6累計(jì),還是看4-6月份的
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2021-07-01
稅務(wù)局說(shuō)我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷(xiāo)售額。這樣的做法是對(duì)的么,紅字發(fā)票沒(méi)有申報(bào),但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營(yíng)業(yè)收入少了
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2020-07-30
問(wèn)了好幾個(gè)同問(wèn)題還沒(méi)解決,怎么查詢以前申報(bào)2020年度的財(cái)務(wù)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳?是不是沒(méi)申報(bào)2021年度的就查詢不到2020年度的?我是想?yún)⒄找幌乱郧澳攴莸淖霈F(xiàn)在的匯算清繳???
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2022-03-19
我看到崇明開(kāi)公司沒(méi)有企業(yè)所得稅,能個(gè)人所得稅代征,實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最低。還說(shuō)不用擔(dān)心利潤(rùn)分配的問(wèn)題。為什么?個(gè)人所得稅代征好在哪里,能具體解釋下嗎?
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2019-12-24
老師,2021年累計(jì)利潤(rùn)是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右,企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度這個(gè)報(bào)表需要改動(dòng)嗎,意思是本季度利潤(rùn)不超過(guò)以前的總虧損的金額,都可以當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前的年度虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,就是本季度的利潤(rùn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,這個(gè)表,都填完了,最后利潤(rùn)是對(duì)的,就這樣全申報(bào),不用改什么嗎?所交企業(yè)所得稅為0對(duì)嗎?
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2021-07-12
我今年匯算清繳是多繳納了所得稅,但是我現(xiàn)在還沒(méi)去申請(qǐng)退稅和抵扣以后年度所得稅,我現(xiàn)在是否需要做以前年度損益調(diào)整
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2017-11-15
在申報(bào)所得稅的時(shí)候,有彌補(bǔ)虧損,需要減掉利潤(rùn)表中受以前年度損益影響的這一部分嗎?如果沒(méi)有減已經(jīng)申報(bào)了該怎么處理?
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2024-07-15
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整:8、收到不符合不征稅收入條件的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),通過(guò)"以前年度損益調(diào)整"科目結(jié)轉(zhuǎn)至"利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)"科目,或者計(jì)入"其他應(yīng)付款"科目,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額. 這條我沒(méi)太理解,計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),不就是已經(jīng)計(jì)入利潤(rùn)總額了嗎?調(diào)整時(shí)怎么還要調(diào)增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
環(huán)保三免三減半,今年第一個(gè)申報(bào)企業(yè)所得稅,12份需計(jì)提所得稅
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2020-01-13
您好老師,2023年申報(bào)2022年所得稅匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用政策是前三季度按75%,第四季度按實(shí)際發(fā)生額的100%;那2024年申報(bào)2023年所得稅政策有變化嗎?我查到的是按全年100%扣除?
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2024-04-01
2019年是虧損的,但是2020年第一季度盈利了,現(xiàn)在填這個(gè)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表,是把今年的利潤(rùn)總額的數(shù)也填到第8行這嗎?
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2020-04-05
債務(wù)重組確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額占該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額50%以上。可以在5個(gè)納稅年度期間內(nèi),均勻計(jì)入合年度的應(yīng)納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
第三季度企業(yè)所得稅預(yù)交3000多元,第四季度利潤(rùn)虧,想請(qǐng)問(wèn)第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
公司剛開(kāi)業(yè)之前一直是虧損,去年所得稅匯算有以前年度虧損,這次季度申報(bào)剛有收入,但是季度的利潤(rùn)扔是虧損,那么所得稅季報(bào)“彌補(bǔ)以前年度虧損”那一欄要不要填數(shù)?問(wèn)題2,利潤(rùn)表季報(bào)是不是拿本期金額數(shù)減去6月份利潤(rùn)表的本期金額數(shù),算出7-9月份的本期數(shù)填列?
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2018-10-15